你好 沒太明白,有收入你要調(diào)整以前年度嗎
2019年暫估的成本費用票,2020年匯算清繳前開進來,匯算清繳時需要納稅調(diào)整嗎?如果匯算清繳不用調(diào)整,賬務怎么處理需要調(diào)整以前年度損益嗎?
老師,調(diào)增以前年度損益調(diào)整,就是以前年度收入增加了,在本年匯算清繳時,用不用補滯納金?
完成匯算清繳后,賬目調(diào)整以前年度損益,有收入,要重新匯算清繳么,印花稅怎么繳納,是不是還有滯納金
老師,請問一下2023年繳納22年印花稅滯納金,在23年繳納的時候用的是年度損益調(diào)整科目,在今年進行23年進行匯算清繳的時候需要做調(diào)整嗎?
沒有以前年度損益調(diào)整科目要繳納24年匯繳清算企業(yè)所得稅分錄怎么寫
老師沖減去年收入和成本怎么做分錄?去年分錄借應收賬款80000貸主營業(yè)務收入75000借主營業(yè)務成本65000貸庫存商品65000
【中國農(nóng)業(yè)銀行】尊敬的××,您尾號為的賬戶與深圳前海微眾銀行股份有限公司完成代收簽約/修改交易(持牌機構(gòu)還款),單筆扣款限額為350000.00元,周期扣款限額為350000.00元,合約到期日為2035年05月13日。業(yè)務編碼:2061960920。您可前往我行營業(yè)網(wǎng)點或通過掌上銀行-代收管理模塊查詢、修改或解除合約。如有異議請咨詢95599。退訂回復TDDS#業(yè)務編碼。已經(jīng)還清貸款,收到這樣的信息需要做什么?有什么影響嗎?
給員工宿舍 交房租 交三個月一共3000 一個月押金1000 譬如2月付款 3月收到發(fā)票 用公戶打給員工員工去交款 要怎么做賬
公司國內(nèi)采購材料加工后賣到國外,屬于免抵退稅,比如公司購買a材料用于國內(nèi)銷售,購買b材料加工后部分用于國內(nèi)銷售,部分用于國外銷售,公司當月一些管理費用專票,計算退稅相關(guān)的稅額時,是整體計算還是只挑選b材料計算
利潤表中管理費用下面的研究費用科目因為工作中賬務處理并沒有用到這個科目,所以利潤表中不會帶出來研究費用的金額,這個研究費用實際上是研發(fā)支出的金額,規(guī)范來說我做的利潤表沒有研究費用是合規(guī)的吧?如果高新部門要求利潤表中反應出這個研究費用的金額,是不是可以手填進去?稅務季度財報和年報都可以手填進去嗎?
來料加工和進料加工什么意思,國內(nèi)購買材料,公司自己加工后再賣到國外屬于什么
請問老師如果在初始端和終端之間穿插好幾個公司,初始端和終端的利潤是分散在這幾個公司之間的,四流也是一致的,這種銷售模式是否合理?大宗貿(mào)易的農(nóng)產(chǎn)品的銷售毛利您這邊有有標準嗎?另外如果增值稅稅負率到了萬分之3是否太低,一般農(nóng)產(chǎn)品大宗貿(mào)易考慮不考慮所得稅稅負率,所得稅稅負率是多少呢?
老師,公司生產(chǎn)生物質(zhì)顆粒的,取不來進項票可以選擇簡易計稅嗎
老師,我在填匯算清繳時,選不了A107010、A107040這兩個表,這種情況怎么處理呢
老師,張三是一個公司的40%的股東,那么,張三對該公司承擔的責任和享受的權(quán)利,分別是什么
做賬的時候,借銀行存款 貸 以前年度損益調(diào)整 因為是去年的收入,但是這樣做是不是要補繳印花稅和所得稅了
你調(diào)整去年的申報表了嗎
沒有,我打算把這個直接做成今年的收入,這樣可以么,匯算清繳再去改的話是不是很麻煩
對,很麻煩,那你就不能用以前年度損益調(diào)整了
但是我是之前六月入賬的,我這個月沖紅再調(diào)過來這樣可以么
最好是反結(jié)帳后調(diào)整 不要有痕跡
反結(jié)帳的話,那之前申報的印花稅不是對不來了
我的意思是你把這個以前年度損益調(diào)整科目不體現(xiàn),做當期主營業(yè)務收入
老師,沒聽懂,我現(xiàn)在做的是借以前年度損益調(diào)整,貸主營業(yè)務收入,不體現(xiàn)的話要怎么做
?你的分錄是調(diào)整收入嗎?怎么貸主營業(yè)務收入
是的,之前登記的去年收入,借銀行存款,貸以前年度損益調(diào)整 ,調(diào)整過來的話,借以前年度損益調(diào)整 貸主營業(yè)務收入 這樣不對么
我的意思是你這個借銀行貸以前這個分錄你在哪個月做的,你反結(jié)回去不做這個分錄,反映為本期收入,借銀行貸主營業(yè)務收入 銷項稅額
那和之前的報表不是對不起來了,主營業(yè)務收入增加,申報的印花稅也對不上了
這筆是無票收入 我們是免稅行業(yè),不涉及增值稅
你不是不想調(diào)整以前報表嗎?你不是要反映到今年嗎?
你要用以前年度損益調(diào)整科目不就看出來了嗎
但是我之前6月份已經(jīng)用了以前年度損益調(diào)整科目,反結(jié)帳改成主營業(yè)務收入的話,印花稅和所得稅都有變化,在這個月補上么
對,你印花稅在這個月申報
哦哦,好的,所得稅等第三季度補繳么,那申報表和賬目有點出入沒關(guān)系么
沒關(guān)系的,季度直接體現(xiàn)就可以了