同學(xué),你好,老師計(jì)算的答案是甲公司合并財(cái)務(wù)報(bào)表中由于該批商品應(yīng)確認(rèn)的遞延所得稅資產(chǎn)=(1000-800)×(1-40%)×25%=30(萬(wàn)元)。老師也沒(méi)看明白你上面的公式。
請(qǐng)問(wèn)這里為什么不是-1000-120-800呢?
5月期初庫(kù)存大米包裝袋1000個(gè),單價(jià)0.88元,5.5號(hào)發(fā)貨500個(gè),5.15號(hào)又到貨800個(gè),單價(jià)0.89元,5.15號(hào)之后大米包裝袋怎么算? (1000-500)*0.88+0.89*800 用上邊算出來(lái)的數(shù)÷(500+800) 這樣算對(duì)嗎
這一題的答案是A,為什么不是D,不是一個(gè)1000一個(gè)800嗎?那個(gè)800哪里來(lái)的
1000-800-(1000-800)*(1-40%)這算出來(lái)的是什么呢
老師,答案2020年這里虧損-800不是應(yīng)該加2019年未實(shí)現(xiàn)銷(xiāo)售1000-800)*40%;為什么-800-(實(shí)現(xiàn)銷(xiāo)售)80-40(折舊)-30(實(shí)現(xiàn)的攤銷(xiāo))是減的呢?而不是加?這里減”?怎么理解?
我們是一個(gè)個(gè)體戶,定期定額,做園林綠化工程,現(xiàn)在有一個(gè)項(xiàng)目是包工包料,要求我們開(kāi)具種植土的發(fā)票,可以開(kāi)嗎?
沒(méi)有達(dá)到個(gè)稅繳納的標(biāo)準(zhǔn)需要申報(bào)個(gè)稅嗎
8 月添加社保,交了社保,那申報(bào)個(gè)稅是從這月開(kāi)始還是上月開(kāi)始?
哪些是直接稅,哪些是間接稅
企業(yè)所得稅計(jì)提時(shí)的會(huì)計(jì)分錄
作為財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人,需要負(fù)什么責(zé)任?
員工在公司沒(méi)有領(lǐng)工資,簽了留職停薪協(xié)議,然后社保費(fèi)包含公司部分都由她個(gè)人承擔(dān),員工把社保費(fèi)轉(zhuǎn)賬到公司,應(yīng)該怎么做賬
你好老師,我公司7月份開(kāi)了一張專(zhuān)票,但是9月份涉及到潤(rùn)滑油稅務(wù)局讓把這張票紅沖了,對(duì)方公司可能已經(jīng)抵扣認(rèn)證了這樣票,稅務(wù)局下班的時(shí)候著急讓我紅沖我就沖了,給對(duì)方公司聯(lián)系也沒(méi)聯(lián)系上人,這樣會(huì)不會(huì)造成很?chē)?yán)重的問(wèn)題啊
老師其他流動(dòng)資產(chǎn)有留底稅,要是勾選認(rèn)證抵扣,怎么做分錄呢?
8月公司也開(kāi)票然后進(jìn)項(xiàng)大于銷(xiāo)項(xiàng),9月做進(jìn)項(xiàng)抵扣有1000多留抵稅額,那我8月還要計(jì)提應(yīng)交稅費(fèi)嗎,