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老師 我怎么查5月的留抵退稅的金額 是在哪個(gè)期間段

2021-08-14 14:23
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2021-08-14 14:26

同學(xué)您好,您具體是什么情況,您是5月份申報(bào)的增量留抵退稅的是嗎

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快賬用戶1903 追問 2021-08-14 14:28

老師 我想查查 5月的退稅的28萬 是從什么時(shí)間段到什么時(shí)間段的呢

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齊紅老師 解答 2021-08-14 14:33

您在這以前有沒有辦過增量留抵退稅的

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快賬用戶1903 追問 2021-08-14 14:36

5月份 退過一次 28萬ne

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齊紅老師 解答 2021-08-14 14:44

也就是2019年開始有這政策以來,您就退過這一次稅是嗎

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快賬用戶1903 追問 2021-08-14 14:45

是的 老師

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快賬用戶1903 追問 2021-08-14 14:45

老師 之前不是我經(jīng)手的 我想知道5月的稅 是從什么時(shí)候到什么時(shí)候的

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齊紅老師 解答 2021-08-14 14:49

您在其他對(duì)話款里面繼續(xù)追問就可以了,謝謝

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快賬用戶1903 追問 2021-08-14 14:50

什么意思老師?

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齊紅老師 解答 2021-08-14 14:57

不好意思,剛才下面的沒有看全,以為是您其他對(duì)話框的新問題的 那這次的申請(qǐng)退稅的表格您有嗎,一般情況下是連續(xù)六個(gè)增量留抵稅額都大于0 ,而且第六個(gè)月的時(shí)候是大于50萬的,就可以退稅的,或者您可以往前看六個(gè)月的增值稅申報(bào)表,具體留抵稅額都記錄下來看下

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同學(xué)您好,您具體是什么情況,您是5月份申報(bào)的增量留抵退稅的是嗎
2021-08-14
同學(xué),你好 一般是去年一整年,具體的可以問專管員
2021-08-14
你好,這個(gè)政策是很久之前的了啊。早就已經(jīng)結(jié)束了
2025-05-22
出現(xiàn)這種情況是正常的。 一、原因解釋 在出口退稅業(yè)務(wù)中,當(dāng)企業(yè)申報(bào)并獲得出口退稅后,這筆退稅款會(huì)先體現(xiàn)在增值稅申報(bào)表的期末留抵稅額中。這是因?yàn)槌隹谕硕惖脑硎菍⑵髽I(yè)原本為出口貨物或服務(wù)所負(fù)擔(dān)的進(jìn)項(xiàng)稅額退還給企業(yè),而期末留抵稅額反映的是企業(yè)尚未抵扣完的進(jìn)項(xiàng)稅額。當(dāng)出口退稅審批通過并退稅后,相當(dāng)于增加了企業(yè)未抵扣完的進(jìn)項(xiàng)稅額部分,所以會(huì)在期末留抵稅額上體現(xiàn)。 二、關(guān)于是否可以使用期末留抵稅額 一般情況下,如果企業(yè)符合留抵稅額退稅政策的其他條件,是可以申請(qǐng)退還留抵稅額的?;蛘咂髽I(yè)可以在后續(xù)的增值稅納稅申報(bào)期內(nèi),繼續(xù)用留抵稅額來抵扣未來產(chǎn)生的應(yīng)納稅額。 例如,企業(yè)在后續(xù)有內(nèi)銷業(yè)務(wù)產(chǎn)生了增值稅銷項(xiàng)稅額,就可以用這部分期末留抵稅額去抵扣銷項(xiàng)稅額,以減少實(shí)際應(yīng)繳納的增值稅額
2024-08-09
舉個(gè)例?:某納稅?2019年3?31?的期末留抵稅額為100萬元,2022年7?31?的期末留抵稅額為120萬元,在8?納稅申報(bào)期申請(qǐng)?jiān)隽苛舻滞硕悤r(shí),如果此前未獲得?次性存量留抵退稅,該納稅?的增量留抵稅額為20萬元(=120-100);如果此前已獲得?次性存量留抵退稅,該納稅?的增量留抵稅額為120萬元。
2022-05-22
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