同學(xué)您好,您具體是什么情況,您是5月份申報(bào)的增量留抵退稅的是嗎
老師 我怎么查5月的留抵退稅的金額 是在哪個(gè)期間段
老師 我想查查 5月的退稅的28萬 是從什么時(shí)間段到什么時(shí)間段的呢
請(qǐng)問老師,前段時(shí)間稅務(wù)局要求申請(qǐng)留抵退稅,退了我們20多萬之前留抵的增值稅。對(duì)公收到這個(gè)退款怎么做分錄呢?
你好老師!4月份留抵退稅了,在附表二(本期進(jìn)項(xiàng)稅額明細(xì))第22欄上期留抵退稅額退稅欄填寫了留抵退稅金額,為什么附表五可用于扣除的增值稅留抵退稅額使用情況中,上期結(jié)存可用于扣除的留抵退稅額是退回來金額,結(jié)轉(zhuǎn)下期可用于扣除的留抵退稅額也是退回來的金額,請(qǐng)問老師這種情況對(duì)嗎?
1、增量留抵稅額,是指與2019年3月底相比新增加的期末留抵稅額。 2、存量留抵退稅以2019年3月31日期末為標(biāo)準(zhǔn),當(dāng)期期末留抵稅額大于或等于2019年3月31日期末留抵稅額的,存量留抵稅額為2019年3月31日期末留抵稅額;當(dāng)期期末留抵稅額小于2019年3月31日期末留抵稅額的,存量留抵稅額為當(dāng)期期末留抵稅額。即2019年3月31日與當(dāng)期期末留抵稅額孰低確定。請(qǐng)問老師,我記得原來只有退增量留底的?,F(xiàn)在怎么出來存量留底。這個(gè)兩個(gè)政策及延續(xù)的關(guān)系能否解讀一下。謝謝
老師買的真空泵10800元,配套的電機(jī)2100元,我是把這兩個(gè)設(shè)備分開做固定資產(chǎn),還是把電機(jī)加在泵的成本里面核算呢?
老師,出資證明要不要放在記賬憑證里面一起裝訂呢?
新開業(yè)企業(yè)沒有任何業(yè)務(wù)注銷還用公示嗎?
和A分不清,為什么不選A
為什么計(jì)算企業(yè)所得稅時(shí)已經(jīng)扣除財(cái)政補(bǔ)貼資金,還要沖減留存收益
老師好: 開出去的發(fā)票被對(duì)方抵扣了,怎么能看查詢
就是我們出口貿(mào)易型企業(yè),現(xiàn)在出口一批貨物,是供應(yīng)商直接把貨物送到出貨的港口,我們就沒有產(chǎn)生陸運(yùn)費(fèi),我們收到供應(yīng)商的銷售貨物發(fā)票,沒有陸運(yùn)費(fèi)發(fā)票。問稅局這樣影響退稅率13%的金額不?
老師你好,我想咨詢一下,我們老板有abcde五家公司,但是公司人員工資和社保都只在ab公司發(fā)放和繳納,現(xiàn)在問題是cde人家公司底下的員工都是虛的,現(xiàn)金發(fā)放,老板找的人,而且現(xiàn)在也不太好找適合的人,所以cde公司報(bào)工資的人數(shù)一家公司就一兩個(gè),現(xiàn)在問題是cde有時(shí)候要負(fù)責(zé)ab公司的采購,采購回來后要轉(zhuǎn)到ab公司,這樣銷售收入一年還是好幾百萬,那這個(gè)有沒有風(fēng)險(xiǎn)呀老師,還有就是報(bào)銷的問題也是麻煩,有時(shí)候cde公司的業(yè)務(wù)費(fèi)用,報(bào)銷的時(shí)候按實(shí)際出發(fā)還是的開票開cde公司,那這樣報(bào)銷人也不知道該填哪個(gè)了
我們7月還沒有繳納社保 像經(jīng)理8000,12000的工資 需要代繳個(gè)稅嗎
小微企業(yè)六稅兩費(fèi)的稅收優(yōu)惠,稅收優(yōu)惠的部分需要做賬嗎
老師 我想查查 5月的退稅的28萬 是從什么時(shí)間段到什么時(shí)間段的呢
您在這以前有沒有辦過增量留抵退稅的
5月份 退過一次 28萬ne
也就是2019年開始有這政策以來,您就退過這一次稅是嗎
是的 老師
老師 之前不是我經(jīng)手的 我想知道5月的稅 是從什么時(shí)候到什么時(shí)候的
您在其他對(duì)話款里面繼續(xù)追問就可以了,謝謝
什么意思老師?
不好意思,剛才下面的沒有看全,以為是您其他對(duì)話框的新問題的 那這次的申請(qǐng)退稅的表格您有嗎,一般情況下是連續(xù)六個(gè)增量留抵稅額都大于0 ,而且第六個(gè)月的時(shí)候是大于50萬的,就可以退稅的,或者您可以往前看六個(gè)月的增值稅申報(bào)表,具體留抵稅額都記錄下來看下