你好,要看你出售是13%稅率就可以按照10%做抵扣
從一般納稅人處購(gòu)買(mǎi)農(nóng)產(chǎn)品,取得9個(gè)點(diǎn)的專(zhuān)票,但是深加工成13%稅率的商品銷(xiāo)售,這種情況是按9%的進(jìn)項(xiàng)稅抵扣還是按10%抵扣?
從一般納稅人取得購(gòu)買(mǎi)農(nóng)產(chǎn)品專(zhuān)票,深加工,按照10%扣除率抵進(jìn)項(xiàng)嘛
小規(guī)模和一般納稅人銷(xiāo)售農(nóng)產(chǎn)品取得專(zhuān)票,都是9%抵扣9%,13%抵扣10%么,還是一般納稅人只能抵扣9%;然后計(jì)算是進(jìn)項(xiàng)抵扣按照不含稅×稅率么?
老師,一般納稅人收購(gòu)農(nóng)產(chǎn)品從小規(guī)模納稅人處取得3%征收率的專(zhuān)票,計(jì)算抵扣9%進(jìn)項(xiàng)稅以后,若用于加工13%稅率的貨物,還可以加計(jì)扣除1%進(jìn)項(xiàng)稅嗎?
老師我們是一般納稅人購(gòu)進(jìn)農(nóng)產(chǎn)品用于生產(chǎn)加工成13%稅率的貨物,在購(gòu)入當(dāng)期,農(nóng)產(chǎn)品抵扣是按照9%計(jì)算抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額,還是按10%來(lái)計(jì)算抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額
老師,我們?nèi)ツ暧幸粡堊援a(chǎn)農(nóng)產(chǎn)品進(jìn)項(xiàng)稅額認(rèn)證了,做了招待費(fèi)用,是不是這個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅額要轉(zhuǎn)出呢?
固定資產(chǎn)賬面價(jià)值不小心成負(fù)數(shù)了,在匯算清繳的時(shí)候,可以填負(fù)數(shù)嗎還是怎樣改一下
老師,固定資產(chǎn)比如3月購(gòu)買(mǎi)的,應(yīng)該4月折舊,但是4月忘記錄入了,那么5月在折舊可以嗎?比正常的要一個(gè)月行嗎
老師,穩(wěn)崗補(bǔ)貼要不要交增值稅的?
深圳市的企業(yè)要做減資,工商變更,他的流程是什么呀?是哪個(gè)網(wǎng)站上去操作?深圳市的工商變更網(wǎng)是哪個(gè)呀?
老師,微信掃二維碼轉(zhuǎn)賬的錢(qián),入賬憑證用啥入,是轉(zhuǎn)賬記錄就可以還是要打轉(zhuǎn)賬電子憑證出來(lái),但是好像轉(zhuǎn)賬有電子憑證,掃二維碼的沒(méi)有,如圖掃二維碼付款的沒(méi)有這種憑證
請(qǐng)問(wèn)老師,注銷(xiāo)公司財(cái)務(wù)報(bào)表未分配利潤(rùn)有金額需要清零嘛?
建筑工程企業(yè),增值稅簡(jiǎn)易計(jì)稅,清包工可以用收入減扣掉員工工資成本再算3個(gè)點(diǎn)的稅嗎
老師匯算清繳這里面為什么是付數(shù),沒(méi)有業(yè)務(wù)發(fā)生
公司去年購(gòu)買(mǎi)了一臺(tái)電腦5000元,匯算清繳時(shí)如果我不享受加速折舊該怎么填報(bào)A105080這張表
不是直接按照發(fā)票上的進(jìn)項(xiàng)抵?
無(wú)論出售13%還是9%的,都是直接按照發(fā)票上的進(jìn)項(xiàng)抵扣?
不是,只有13%可以抵扣10%。其他只能按照9%
我知道,我問(wèn)的是從一般納稅人取得專(zhuān)票,按照票面稅額抵扣就可以了?怎么還要計(jì)算????老師明白我的意思嘛
專(zhuān)票的話(huà)按照發(fā)票的稅額抵扣就可以了
所謂計(jì)算抵扣是取得的不是專(zhuān)票
我覺(jué)得你說(shuō)的不對(duì),從小規(guī)模取得專(zhuān)票,也是計(jì)算抵扣的
您上面不是說(shuō)的是一般人嗎