因?yàn)槟?-5月沒有工資,但是有5000的起征點(diǎn)啊
這個(gè)月要申報(bào)公司的人員個(gè)稅,然后在系統(tǒng)上都填好了,人力算的工資表一個(gè)職員應(yīng)發(fā)是5千多,然后其他扣款的都是0,有個(gè)稅金額,可是申報(bào)系統(tǒng)上為什么是0
老師,有個(gè)員工今年1月2月申報(bào)個(gè)稅都有扣稅,3月到5月公司沒有發(fā)工資都是零申報(bào)的,現(xiàn)在我在自然人系統(tǒng)預(yù)算個(gè)稅,幾個(gè)月加起來為什么不用扣個(gè)稅?
1月份工資,2月份發(fā)放,3月份申報(bào)個(gè)稅扣繳稅款,在計(jì)算1月工資時(shí)是根據(jù)預(yù)算出來的個(gè)稅金額,但2月實(shí)際發(fā)放時(shí)因?yàn)槟承┰驔]有發(fā)放這個(gè)員工的工作,3月申報(bào)就不能申報(bào)這個(gè)沒發(fā)放員工工資對嗎?這樣賬上就會(huì)有差額,每月申報(bào)、核算時(shí)都要去核對這個(gè)數(shù)?
8月份到現(xiàn)在都有發(fā)工資,但是公司做個(gè)稅申報(bào)的時(shí)候只申報(bào)了一個(gè)人其它人都沒有申報(bào)個(gè)稅,每個(gè)員工都是每個(gè)月的工資都沒有超過5000元的,現(xiàn)在能不能在申報(bào)11月份個(gè)稅的時(shí)候把之前沒有申報(bào)個(gè)稅的人員補(bǔ)在11月份的工資一起累計(jì)申報(bào)個(gè)稅?去大廳把每個(gè)月都補(bǔ)上?要扣逾期申報(bào)的費(fèi)用嗎?
老師,20231-3月工資都沒發(fā),之前申報(bào)1月2月工資的時(shí)候按計(jì)提申報(bào)的,先扣了個(gè)稅,3月申報(bào)時(shí)候零申報(bào),現(xiàn)在想發(fā)1-3月的工資,輸入系統(tǒng),3月工資表不交稅了,那到底要不要交稅?
請教老師,我去年這筆分錄多做了,也就是說流水里已經(jīng)付了工資,我又做了一筆支付工資,這個(gè)怎么調(diào)整?
想問一下,怎么操作在電子稅務(wù)局先補(bǔ)交以前年份的印花稅,然后稅局再退回來給企業(yè)。
假設(shè)3月初的匯率7.1,3月收到美元0.1未結(jié)匯,3月末匯率7.2,我用3月最后一個(gè)工作日的匯率進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn),借應(yīng)收賬款美元戶0.01,在財(cái)務(wù)費(fèi)用匯兌損益0.01。 下月我收到一筆美元,并且結(jié)匯,結(jié)匯時(shí)把上月美元0.1起結(jié)匯,這種情況下,我的會(huì)計(jì)分錄與金額該怎樣填寫
沒有實(shí)際業(yè)務(wù),找進(jìn)項(xiàng)發(fā)票進(jìn)來公戶付款過賬,然后對方扣除稅點(diǎn)返回個(gè)人賬戶,怎樣做會(huì)計(jì)處理
請問老師電子稅務(wù)局查詢以前年度增值稅電子普通發(fā)票,沒有查詢到是不是就是收到的假發(fā)票
老師,請問正常情況下,所得稅費(fèi)用就是我繳納所得稅的金額吧?如果存在遞延所得稅資產(chǎn)的話,所得稅費(fèi)用是不是就是兩者之和?
如果我們老板直接用個(gè)人賬戶支出公司的各項(xiàng)成本,是不是借管理費(fèi)用 貸其他應(yīng)付款-法人
請問老師季報(bào)現(xiàn)金流量表沒報(bào),匯算清繳現(xiàn)金流量表還需要報(bào)嗎
老師,企業(yè)所得稅匯算清繳,A105050職工薪酬支出及納稅調(diào)整,這張表第五條各類社會(huì)保障性繳款是指什么,怎么填?
@董孝彬 老師,請問在線嗎?有問題咨詢
我看去年的工資表,如果正常發(fā)工資基本每個(gè)月都會(huì)個(gè)稅的,怎么幾個(gè)月一起發(fā)就不用扣呢?幾個(gè)月發(fā)一次公司可以避稅?
你現(xiàn)在發(fā)放是發(fā)放了多少工資呢
老師,5000那個(gè)是算到離職月份嗎?因?yàn)楣緵]有發(fā)工資給他,我是一直幫他零申報(bào)的,但是5000扣除數(shù)沒有減掉,一直在累計(jì)
不會(huì)的,沒有辦理非正常,會(huì)一直累計(jì)的
那我是應(yīng)該在工資那里加上?5月離職到現(xiàn)在是加上15000再算個(gè)稅嗎
你現(xiàn)在要發(fā)工資,不是沒有離職嗎
5月已經(jīng)辦理離職了,公司是一直拖欠工資沒有結(jié)清給他
那你之前的狀態(tài)改為非正常了嗎
沒有哦,不是要減員才可以改非正常的嗎?我只是一直幫他零申報(bào)
那你這個(gè)月申報(bào)個(gè)稅,就是從當(dāng)年1月到現(xiàn)在每個(gè)月都會(huì)算5000的扣除的
我是申報(bào)錯(cuò)了?
沒有錯(cuò),就是這樣申報(bào),不需要繳納個(gè)稅的
因?yàn)榍穯T工沒有付,等之后付了就要幫他申報(bào)個(gè)稅,所以我沒有改成非正常狀態(tài),他現(xiàn)在已經(jīng)在其他單位發(fā)工資了,個(gè)稅累計(jì)數(shù)會(huì)重復(fù)扣除嗎?
是的,這個(gè)會(huì)重復(fù)的,只能員工匯算清繳進(jìn)行補(bǔ)交