同學(xué)你好,補(bǔ)交的增值稅金額填在計(jì)稅依據(jù)增值稅稅額那里,就可以補(bǔ)交附加稅了
老師好,請(qǐng)問一下增值稅和附加稅合并,附加稅的表填列,我怎么突然蒙了
老師,請(qǐng)問增值稅和附加稅補(bǔ)交后,附加稅表應(yīng)該怎么填表?是這樣嗎?
你好老師,小規(guī)模公司從稅務(wù)局代開專票,增值稅附加稅都已交,增值稅報(bào)表因?yàn)橐呀欢愶@示應(yīng)補(bǔ)退稅額為0,那附加稅報(bào)表也跟著為0,還需要把附加稅表得增值稅填上嗎,后邊把已交附加稅數(shù)額填上,還是按自動(dòng)生成的,直接為0啊
請(qǐng)問,上個(gè)月有預(yù)繳增值稅及附加,這個(gè)月填增值報(bào)表的時(shí)候,附表四和附表五應(yīng)該怎么填?
老師,涉稅事項(xiàng)反饋表增值稅和附加稅都要填嗎?附加稅后面的開票金額個(gè)增值稅那一行一樣嗎
還有我的存貨庫存還有40多萬。為什么資產(chǎn)負(fù)債表的原材料項(xiàng)目是負(fù)數(shù)。是怎么情況啊
老師我的資產(chǎn)不等于負(fù)債加所有者權(quán)益,這種情況我怎么查賬
老師!今年注銷的企業(yè),還用報(bào)24年的年審嗎
老師,您好!如果在4月份購買了一次性手套,圍裙等,花了1100元?可以在月份進(jìn)行月末計(jì)提嗎?入什么科目呢?
為什么對(duì)一般借款要計(jì)算資本化率?而不是對(duì)用多少就用金額乘以它的利率就好啦?
今天匯繳清算,暫估100萬,發(fā)票來了60萬,100萬是瞎估估的,多暫估的40萬,現(xiàn)在匯繳清算怎么填寫?填寫在什么位置,分錄需要怎么寫?
你好老師 小規(guī)模納稅人給員工交的意外險(xiǎn)會(huì)計(jì)分錄怎么寫
專門借款22.1.1借入2000萬,年利率7%,22.1.1支出了1500,22.7.1支出剩下的500萬。問:資本化的費(fèi)用應(yīng)付利息為什么是用2000×7%,而不是1500×7%+500×7%×0.5?明明后面的500是下半年才花的呀!難道不是只對(duì)500算半年的利息?
老師,請(qǐng)教一個(gè)轉(zhuǎn)供水業(yè)務(wù)的問題。我們收到自來水公司3%的水費(fèi)普票,給下游開具9%的轉(zhuǎn)供水專票。我們是總金額平進(jìn)平出。請(qǐng)問這樣按照凈額法怎么做賬?謝謝
怎么核對(duì)自己做的憑證對(duì)不對(duì)
我是5.6月的稅沒有交,我在7月申報(bào)前把稅交了?我看計(jì)稅依據(jù)哪里是黑色的不能填數(shù)啊?
只有增值稅免抵稅額可以填呢?
5.6月的沒有交只能去稅務(wù)局做更正申報(bào)了