你好比如 發(fā)票沒(méi)有按時(shí)報(bào)稅或者是 銷售方失控沒(méi)有及時(shí)報(bào)稅導(dǎo)致的
紅字發(fā)票信息表填寫后上傳不成功,顯示總局底賬系統(tǒng)沒(méi)有原票抄報(bào)信息是什么意思,該怎么處理
填寫完紅字信息表上傳時(shí)提示這個(gè),是什么意思?
老師,填寫了紅字信息表上傳時(shí)提示這個(gè),怎么回事
紅字發(fā)票信息表填寫后上傳不成功,顯示總局底賬系統(tǒng)沒(méi)有原票抄報(bào)信息是什么意思,該怎么處理
紅字信息表上傳時(shí)上傳顯示TZD0100什么意思呢
老師教育咨詢公司開(kāi)發(fā)票可以開(kāi)培訓(xùn)費(fèi)嗎?
我們公司用的是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,有個(gè)光伏工程分包給別的公司按裝,收到發(fā)票應(yīng)該如何做賬務(wù)處理?
老師:海關(guān)年報(bào)信息在哪里填寫?
穩(wěn)崗補(bǔ)貼需要繳納增值稅嗎
你好老師 公司的錢可以給私人隨便轉(zhuǎn)嗎?
老師,已評(píng)價(jià),24年工資多計(jì)提了,需要改24年的表嗎,還是說(shuō)在25年調(diào)整下去年的的分錄
請(qǐng)問(wèn)2024年的賬目都已經(jīng)打印出來(lái)了,然后現(xiàn)在他們報(bào)稅的報(bào)表和2024年的不一致,說(shuō)重新打印2024年的,因?yàn)橘~目太多,有什么辦法不重新打印2024年的賬目呢?
老師,我們給老板開(kāi)工資,給他錄上專項(xiàng)扣除以后,每個(gè)月開(kāi)幾千塊錢,可以不用交個(gè)稅,有養(yǎng)老,有孩子,有房貸
老師,月底結(jié)轉(zhuǎn)多交的增值稅,分錄是這樣寫的嗎?借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅。我老是分不清結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)用哪個(gè)一級(jí)科目。如果多交了增值稅按上面的分錄,那銷減進(jìn)有余數(shù),應(yīng)該繳納增值稅的話,分錄又要怎么寫呢?暈了
老師,請(qǐng)問(wèn)一下,股權(quán)轉(zhuǎn)讓的價(jià)格一般怎么計(jì)算啊?有計(jì)算方法嗎
我就是銷售方,我現(xiàn)在要紅沖發(fā)票?報(bào)稅這些我都做了呀?那如果像您說(shuō)的這樣,那我要怎么辦?
你好? ? 去稅務(wù)局查詢下原因 ; 要么是忘記上傳報(bào)稅了 要么你被稅務(wù)局那邊有什么違規(guī) ; 問(wèn)下稅務(wù)局查詢下原因