你好一個(gè)月扣除5000的意思。
您好老師!25年工商年報(bào)中,歸屬于外方股東權(quán)益中,是按股東占股比例計(jì)算報(bào)表中列示的實(shí)收資本,資本公積,盈余公積,未分配利潤(rùn)各項(xiàng)嗎?我們的外方股東實(shí)收資本實(shí)繳額沒(méi)到占股比率,實(shí)繳了一部分。未分配利潤(rùn)是負(fù)數(shù),請(qǐng)問(wèn)怎么填寫(xiě)外方股東權(quán)益呢?
老師我們25.1月銀行流水有發(fā)張某的工資1萬(wàn),但是我看之前申報(bào)的1月份個(gè)稅工資零申報(bào)的,我還有必要更正1月個(gè)稅嗎
老師,查醫(yī)保繳納基數(shù)在哪查?
請(qǐng)問(wèn),匯算清繳時(shí),105090表第二行第一列,資產(chǎn)損失直接計(jì)入本年損益金額,必須跟信用減值損失一致嗎?
增值稅進(jìn)項(xiàng)勾選抵扣,可以從后望前選嗎,日期上沒(méi)有規(guī)定必須選之前的嗎?
所得稅匯算清繳中職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表第一行的工資薪金支出包不包含個(gè)人承擔(dān)的社保公積金和個(gè)人所得稅?
我們公司花20多萬(wàn)請(qǐng)別的公司開(kāi)發(fā)的軟件 但是沒(méi)有申請(qǐng)軟件著作權(quán)登記,這種也算無(wú)形資產(chǎn)嗎?
電腦版怎么登錄下步怎么操作
收到銀行手續(xù)費(fèi)的發(fā)票,怎么做賬
工商年報(bào)企業(yè)控股情況 我們是小規(guī)模納稅人 應(yīng)該填其他還是私人控股
老師,我是小白沒(méi)明白什么意思,請(qǐng)您講詳細(xì)點(diǎn),那我在哪里看我的應(yīng)繳稅額呢,備注:我公司是新開(kāi)的,上月才做的稅務(wù)登記
你好,工資起征點(diǎn)是五千八,就是這個(gè)意思,應(yīng)補(bǔ)稅款,這個(gè)是你們需要繳納的稅額。
起征點(diǎn)一個(gè)月五千 剛才打錯(cuò)了 這個(gè)累計(jì)扣除就是起征點(diǎn)
老師,那你看下我這個(gè)的是不是就不用繳稅,第二個(gè)問(wèn)題:起征點(diǎn)5800是按照個(gè)人來(lái)算還是按照收入總額來(lái)算?
需要交稅,起征點(diǎn)是5000,我剛才打錯(cuò)了,給你修改過(guò)來(lái)了。一個(gè)月五千一個(gè)人,一個(gè)月5000。
不需要交個(gè)稅 你的申報(bào)表不交個(gè)稅
老師,那我下一步是不是按照流程操作那個(gè)附表填寫(xiě),附表那一項(xiàng)我需要填寫(xiě)哪個(gè)呢?
你好,你們有免稅的項(xiàng)目嗎?
老師你說(shuō)的是選項(xiàng)里這些嗎?我也不太懂呢,好像沒(méi)有一個(gè)符合的
沒(méi)有你咋填寫(xiě)免稅收入
請(qǐng)問(wèn)哪里錯(cuò)了嗎?你的意思是我在第一步正常工資薪金所得那里就不填嗎?請(qǐng)講的詳細(xì)點(diǎn),謝謝
你是不是填寫(xiě)了免稅收入這一欄。
我第一步是人員采集,第二步老師說(shuō)的錄入的正常工資薪金那一欄,第三部就是給你截圖看的稅款計(jì)算,現(xiàn)在我是第四部減免事項(xiàng)附表那里不知道怎么填寫(xiě),請(qǐng)您指出我哪里做錯(cuò)了,謝謝
為什么要填寫(xiě)免稅收入?。?
最后一個(gè)表格,你看一下是不是免稅收入有一數(shù)字。
他這個(gè)不是免稅的收入,你應(yīng)該在應(yīng)稅收入里面填寫(xiě),免稅收入是零,累計(jì)扣除5000,他會(huì)自動(dòng)出的。
老師我不明白你說(shuō)的免稅收入是哪一部,你能不能說(shuō)詳細(xì)點(diǎn),那個(gè)正常薪金那里是之前老師說(shuō)的填的,拜托你說(shuō)詳細(xì)點(diǎn)、詳細(xì)點(diǎn)、詳細(xì)點(diǎn)、謝謝
這個(gè)表看到了嗎?免稅收入看到了嗎? 免稅收入。
顯眼的幾個(gè)字,你看不到嗎?
本期收入,填寫(xiě)他的工資就可以
本期收入填寫(xiě)他的工資,這個(gè)已經(jīng)是很詳細(xì)的了。
不是在免稅收入里面填寫(xiě)。
老師我已經(jīng)把免稅那里改了,然后就沒(méi)有要求填表了,這樣算申報(bào)成功了嗎?
你好是的,已經(jīng)申報(bào)成功了。
謝謝耐心指導(dǎo),還問(wèn)一下我是在網(wǎng)上做的稅務(wù)登記,需不需要單獨(dú)核定稅種啊
不需要,你已經(jīng)做了稅種認(rèn)定了,如果沒(méi)有做稅種認(rèn)定的話,你的個(gè)稅就申報(bào)不了。