你好 沒(méi)有合同問(wèn)下經(jīng)辦人? 再報(bào)?
我是屬于個(gè)體,今年1月份季度申報(bào)結(jié)果稅額是負(fù)數(shù),我去稅務(wù)大廳咨詢他們就直接給我申報(bào)了,我還說(shuō)是負(fù)數(shù)沒(méi)事嗎他們說(shuō)沒(méi)事有事去稅務(wù)大廳問(wèn)一下,我就想說(shuō)這個(gè)結(jié)果是負(fù)數(shù)有什么問(wèn)題嗎,但是是顯示申報(bào)成功了,我是有過(guò)兩張發(fā)票作廢,報(bào)表也啥也沒(méi)填,現(xiàn)在去大廳他們也不給解決,這到底是咋回事呢
請(qǐng)問(wèn)下,如果一般納稅人銷項(xiàng)收入的負(fù)數(shù)發(fā)票多過(guò)于正數(shù)發(fā)票,但是老板又沒(méi)有給我們合同,按什么去申報(bào)印花稅呢?
老師,請(qǐng)問(wèn)下新成立小規(guī)模納稅人,沒(méi)有實(shí)際開(kāi)票,屬于自主申報(bào)收入,那印花稅要如何進(jìn)行核定稅種呢?因?yàn)榈胶藢?duì)稅種要我上傳合同,但是又沒(méi)有實(shí)際的合同,那咋整
老師,請(qǐng)問(wèn)一下,我們公賬,有個(gè)人轉(zhuǎn)過(guò)來(lái)的款。這個(gè)確實(shí)是貨款。但我們是一般納稅人。我怎樣報(bào)稅,才風(fēng)險(xiǎn)小。我有對(duì)其作無(wú)票收入的申報(bào),但沒(méi)有去開(kāi)票。難道現(xiàn)在一般納稅人對(duì)于個(gè)人也需要開(kāi)個(gè)發(fā)票?
老師你好,請(qǐng)問(wèn)下,我們公司是電梯銷售小規(guī)模納稅人的,3月份購(gòu)銷合同都有簽,就是客戶那里我們是先開(kāi)了一半的發(fā)票,供應(yīng)商那里發(fā)票4月才能拿過(guò)來(lái),那我3月份庫(kù)存商品可以先暫估入賬嗎?不然就沒(méi)有成本了?還有就是1季度購(gòu)銷合同印花稅怎么申報(bào)?銷售的發(fā)票就開(kāi)了一半,我是按全額申報(bào)還是按發(fā)票一半金額申報(bào)?購(gòu)入的發(fā)票沒(méi)有,我是按合同金額先申報(bào)還是等發(fā)票過(guò)來(lái)了下個(gè)月再申報(bào)印花稅
貸款100萬(wàn)到手九十萬(wàn)三年還,先息后本,這樣的利息高嗎?
老師你好,請(qǐng)問(wèn)沖減采購(gòu)價(jià),然后減少發(fā)出商品期末數(shù),是否相當(dāng)于有盈利了?可否舉個(gè)例子,因?yàn)槲覀儼l(fā)現(xiàn)從母公司高價(jià)買入,我們低價(jià)買賣出,虧損了,然而我們一直用高價(jià)作為成本,高估發(fā)出商品的庫(kù)存數(shù)。
公司差個(gè)人應(yīng)付款2000萬(wàn),這個(gè)需要公司向個(gè)人 寫(xiě)借條嗎?
電商的企業(yè),信息技術(shù)服務(wù)*軟件服務(wù)費(fèi)算什么費(fèi)用?
電商的企業(yè),信息技術(shù)服務(wù)*軟件服務(wù)費(fèi)算廣宣費(fèi)?按照收入15%扣除比例嗎?
賬上利潤(rùn)分配5千多萬(wàn),有什么辦法
老師 這兩道題目是不是矛盾了,肖老師的解釋每股收益分析法和資本結(jié)構(gòu)沒(méi)有關(guān)系?
老師,我想問(wèn)一下我在新系統(tǒng)做信息采集的時(shí)候,只做了全日制的中專學(xué)歷采集,非全日制大專學(xué)歷沒(méi)采集,能參加中級(jí)職稱考試嗎?
老師 客戶叫我開(kāi)一張全額發(fā)票,請(qǐng)問(wèn)全額發(fā)票是什么意思
老師,電腦壞啦去年的帳丟了,重新做的,但是跟原來(lái)不太一樣,發(fā)現(xiàn)了兩處記錯(cuò)的地方。報(bào)表也不一樣了?用不用改申報(bào)表啊?去年的年報(bào)都已經(jīng)報(bào)完啦啊。 利潤(rùn)表比之前少啦
那負(fù)數(shù)的可以抵掉嗎
你好 負(fù)數(shù) 收入 可以用正數(shù)收入抵的?
印花稅是不能抵的,