本期收入填的是工資表上的應(yīng)發(fā)工資
個(gè)稅申報(bào)時(shí)申報(bào)的本期收入是填的應(yīng)發(fā)工資還是實(shí)發(fā)
老師,個(gè)稅申報(bào)時(shí),本期收入填的是工資表上的應(yīng)發(fā)工資還是實(shí)發(fā)工資
老師,你好個(gè)稅申報(bào)系統(tǒng)的本期收入填的是工資表的應(yīng)發(fā)工資還是扣了社保的實(shí)發(fā)工資
申報(bào)個(gè)稅的“本期收入”是填應(yīng)付工資還是實(shí)發(fā)工資
老師個(gè)稅申報(bào)系統(tǒng)中。本期收入填工資表應(yīng)發(fā)還是實(shí)發(fā)???
老師,出口未報(bào)關(guān),視同內(nèi)銷。出口銷售商品70美金,海運(yùn)費(fèi)260美金。收到外匯330美金。那我申報(bào)增值稅收入,我應(yīng)該申報(bào)的是70美金,還是包含海運(yùn)費(fèi)在一起的330美金呢?
郭老師,對方給我們開票完就跑路了,聯(lián)系不上,稅務(wù)也聯(lián)系不上,我們那張發(fā)票放著有什么風(fēng)險(xiǎn),現(xiàn)在怎么處理會(huì)比較,紅沖不了
小微廣告企業(yè),2024年9月份開了專票,后面也繳納了增值稅168.71元及城建稅4.22元,后面11月份購買方說要沖紅,也紅沖未重開。于2025年5月申請退稅,退稅到賬了。這個(gè)分錄怎么做啊
個(gè)稅手續(xù)費(fèi)退稅,增值稅主表是填應(yīng)稅勞務(wù)銷售額那里嗎
老師問一下,從價(jià)計(jì)征和從租計(jì)征的稅率是多少
老師,建筑勞務(wù)開票稅率多少,
老師?,2024年現(xiàn)12月有兩筆購買二手設(shè)備,當(dāng)時(shí)有發(fā)票,可能是代開普通發(fā)票,未付款,現(xiàn)在勾選時(shí)發(fā)現(xiàn)不見了,怎么辦
你好,我們公司2月份采購了窗簾,然后預(yù)付了一部分的款做的預(yù)付賬款,3月份需要正常算費(fèi)用,但是沒有收到發(fā)票。應(yīng)該怎么做賬?會(huì)計(jì)分錄怎么寫
老師,工程類公司,酒的發(fā)票就17萬多,都進(jìn)招待費(fèi)了,現(xiàn)在不愿意交稅,能不能現(xiàn)在開票補(bǔ)酒的發(fā)票?
你好老師,利潤負(fù)數(shù)30萬,會(huì)有什么問題嗎 主營業(yè)務(wù)收入101萬,工資115萬
好的,謝謝老師
不用謝謝,有幫到你就好,請五星好評(píng)!