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接了中途的賬,錄入期初數(shù)啟用后資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表沒有數(shù)是正常的嗎?

2021-08-12 11:30
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2021-08-12 11:39

同學(xué)你好,錄入期初數(shù)后,資產(chǎn)負(fù)債表應(yīng)該是會(huì)有期初數(shù)的,利潤表沒有數(shù)就是正常的

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快賬用戶8126 追問 2021-08-12 12:07

那錄入期初數(shù)是預(yù)付科目借方,我放到應(yīng)付借方去了,錄入期初余額和累計(jì)借貸方都需要前面加負(fù)數(shù)填列嗎?

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齊紅老師 解答 2021-08-12 12:11

如果你是財(cái)務(wù)軟件錄入,系統(tǒng)會(huì)直接按照公式取數(shù)。只是你的借貸方錄入時(shí)要對(duì)應(yīng)好。

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同學(xué)你好,錄入期初數(shù)后,資產(chǎn)負(fù)債表應(yīng)該是會(huì)有期初數(shù)的,利潤表沒有數(shù)就是正常的
2021-08-12
中途接賬回來,錄入科目余額數(shù)據(jù)后資產(chǎn)負(fù)債表與上期期末比對(duì)不一致,這可能是正常情況,也可能存在問題。 一、可能正常的情況 1. 存在未調(diào)整事項(xiàng) ? 上期期末可能存在一些未進(jìn)行調(diào)整的賬務(wù),如暫估入賬的存貨在本期收到發(fā)票后進(jìn)行了調(diào)整;或者有資產(chǎn)的減值準(zhǔn)備在本期根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行了計(jì)提或沖回。 ? 舉例:企業(yè)上期暫估了一批原材料價(jià)值 10 萬元,本期收到發(fā)票實(shí)際金額為 9.8 萬元,那么在調(diào)整暫估時(shí),存貨和應(yīng)付賬款等科目會(huì)發(fā)生變化,從而導(dǎo)致資產(chǎn)負(fù)債表與上期期末不一致。 2. 會(huì)計(jì)政策變更或會(huì)計(jì)估計(jì)調(diào)整 ? 企業(yè)在本期可能進(jìn)行了會(huì)計(jì)政策變更,例如固定資產(chǎn)折舊方法從直線法變更為加速折舊法;或者對(duì)壞賬準(zhǔn)備的計(jì)提比例進(jìn)行了調(diào)整等,這些都會(huì)影響資產(chǎn)負(fù)債表的金額。 ? 例如,企業(yè)將壞賬準(zhǔn)備計(jì)提比例從 5%提高到 8%,那么應(yīng)收賬款的賬面價(jià)值會(huì)發(fā)生變化,進(jìn)而影響資產(chǎn)負(fù)債表。 3. 本期發(fā)生了以前年度損益調(diào)整事項(xiàng) ? 如果本期發(fā)現(xiàn)了前期的重大會(huì)計(jì)差錯(cuò)或者進(jìn)行了資產(chǎn)負(fù)債表日后事項(xiàng)的調(diào)整,通過以前年度損益調(diào)整科目進(jìn)行處理,也會(huì)使資產(chǎn)負(fù)債表與上期期末不一致。 ? 比如,企業(yè)在本期發(fā)現(xiàn)上年度少計(jì)了一筆費(fèi)用 5 萬元,通過以前年度損益調(diào)整科目進(jìn)行補(bǔ)記,會(huì)影響未分配利潤等科目金額。 二、可能存在問題的情況 1. 數(shù)據(jù)錄入錯(cuò)誤 ? 可能在錄入科目余額數(shù)據(jù)時(shí)出現(xiàn)錯(cuò)誤,比如金額輸錯(cuò)、科目選擇錯(cuò)誤等。 ? 例如,將應(yīng)收賬款的余額誤錄入到其他應(yīng)收款科目中,或者將金額中的小數(shù)點(diǎn)位置錯(cuò)誤移動(dòng)等。 2. 未完整接賬 ? 可能沒有完整接收上期的賬務(wù)數(shù)據(jù),遺漏了一些科目余額或者未處理的業(yè)務(wù)。 ? 比如,上期有一筆長期借款未在本期接賬數(shù)據(jù)中體現(xiàn),就會(huì)導(dǎo)致資產(chǎn)負(fù)債表不一致。 3. 賬務(wù)處理不規(guī)范 ? 前任會(huì)計(jì)在處理賬務(wù)時(shí)可能存在不規(guī)范的地方,導(dǎo)致數(shù)據(jù)銜接出現(xiàn)問題。 ? 例如,隨意沖銷或調(diào)整賬目但沒有合理的依據(jù)。 為了確定資產(chǎn)負(fù)債表不一致是否正常,你可以采取以下措施: 1. 仔細(xì)核對(duì)錄入的數(shù)據(jù),確??颇坑囝~準(zhǔn)確無誤。 2. 檢查是否存在上述正常情況的事項(xiàng),并確認(rèn)其合理性。 3. 與前任會(huì)計(jì)溝通,了解上期期末賬務(wù)的具體情況,以及是否存在未處理完的事項(xiàng)。 4. 對(duì)不一致的科目進(jìn)行逐一分析,查找原因。
2024-09-26
正常的哈,這兩者直接沒有必然的正比關(guān)系
2022-04-07
同學(xué)你好 做了跨年調(diào)整是這樣的
2023-05-24
你好; 你們是要注銷個(gè)體戶的話;期初是什么有金額??
2024-01-05
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