發(fā)票是怎么開的呢
公司委托第三方代繳社保代發(fā)工資,然后第三方開社保,工資發(fā)票及服務(wù)費(fèi)發(fā)票給我們,我們應(yīng)該怎么做賬,還有年終匯算清繳怎么申報(bào)呢,因?yàn)樯绫:凸べY是由第三方代發(fā)和代繳的,個(gè)稅也是由他們申報(bào)的!
由第三方機(jī)構(gòu)招聘員工輔助完成開發(fā),第三方員工的的工資由第三方支付,后期我們結(jié)算費(fèi)用,這個(gè)業(yè)務(wù)分錄怎么寫?
工資社保公積金是第三方代發(fā),可否先結(jié)算費(fèi)用再分配工資,我們公司是受托方的研發(fā)人員工資社保公積金分錄如下: 1.結(jié)算第三方時(shí) 借:其他應(yīng)付款-第三方 貸: 銀行存款 有涉及服務(wù)費(fèi),分錄(普票) 借:其他應(yīng)付款-第三方 主營(yíng)業(yè)務(wù)成本-服務(wù)費(fèi) 貸:銀行存款 分配時(shí) 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本-工資/社保/公積金 貸:應(yīng)付職工薪酬-工資/社保/公積金 2、轉(zhuǎn)出五險(xiǎn)一金個(gè)人部分 借:應(yīng)付職工薪酬--工資 貸:其他應(yīng)付款-社保/公積金(個(gè)人) 應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)稅 3、第三方代繳、代發(fā)時(shí) 借:應(yīng)付職工薪酬-工資(實(shí)發(fā))/社保、公積金(公司部分) 其他應(yīng)付款-社保、公積金(個(gè)人) 應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)稅 貸:其他應(yīng)付款-第三方 鞋業(yè)對(duì)嗎?
老師公司員工培訓(xùn)請(qǐng)的第三方機(jī)構(gòu)花費(fèi)23800元。付完款后收到專票。這個(gè)分錄怎么做呢。
老師,我們公司委托第三方給員工發(fā)工資繳納社保和公積金,個(gè)稅也是由第三方代扣,給我們開的發(fā)票是勞務(wù)費(fèi)、社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)及服務(wù)費(fèi),我該怎么做賬嗎?
還有我的存貨庫(kù)存還有40多萬(wàn)。為什么資產(chǎn)負(fù)債表的原材料項(xiàng)目是負(fù)數(shù)。是怎么情況啊
老師我的資產(chǎn)不等于負(fù)債加所有者權(quán)益,這種情況我怎么查賬
老師!今年注銷的企業(yè),還用報(bào)24年的年審嗎
老師,您好!如果在4月份購(gòu)買了一次性手套,圍裙等,花了1100元?可以在月份進(jìn)行月末計(jì)提嗎?入什么科目呢?
為什么對(duì)一般借款要計(jì)算資本化率?而不是對(duì)用多少就用金額乘以它的利率就好啦?
今天匯繳清算,暫估100萬(wàn),發(fā)票來(lái)了60萬(wàn),100萬(wàn)是瞎估估的,多暫估的40萬(wàn),現(xiàn)在匯繳清算怎么填寫?填寫在什么位置,分錄需要怎么寫?
你好老師 小規(guī)模納稅人給員工交的意外險(xiǎn)會(huì)計(jì)分錄怎么寫
專門借款22.1.1借入2000萬(wàn),年利率7%,22.1.1支出了1500,22.7.1支出剩下的500萬(wàn)。問(wèn):資本化的費(fèi)用應(yīng)付利息為什么是用2000×7%,而不是1500×7%+500×7%×0.5?明明后面的500是下半年才花的呀!難道不是只對(duì)500算半年的利息?
老師,請(qǐng)教一個(gè)轉(zhuǎn)供水業(yè)務(wù)的問(wèn)題。我們收到自來(lái)水公司3%的水費(fèi)普票,給下游開具9%的轉(zhuǎn)供水專票。我們是總金額平進(jìn)平出。請(qǐng)問(wèn)這樣按照凈額法怎么做賬?謝謝
怎么核對(duì)自己做的憑證對(duì)不對(duì)
對(duì)方開的發(fā)票內(nèi)容
借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸應(yīng)付職工薪酬 借應(yīng)付職工薪酬 貸其他應(yīng)付款 借其他應(yīng)收款 貸銀行存款 借其他應(yīng)付款 貸其他應(yīng)收款
那直接計(jì)入研發(fā)支出-費(fèi)用化支出,可以嗎?
研發(fā)用的可以這樣做的
嗯嗯,研發(fā)用的,那我收到發(fā)票后,寫:管理費(fèi)用-研發(fā)費(fèi)用,貸:銀行存款
這樣可以嗎?
這個(gè)是研發(fā)支出才對(duì)的
嗯?什么意思?
意思就是 研發(fā)支出-費(fèi)用化