同學(xué)你好 應(yīng)該做 借其他業(yè)務(wù)支出 貸銀行存款 貸應(yīng)交稅費個稅 借應(yīng)交稅費個稅 貸銀行存款
老師,我想問你一下,1月份我們發(fā)了勞務(wù)報酬9080.當(dāng)時做的分錄是借:其他業(yè)務(wù)支出 貸:銀行存款。3月份我們負(fù)責(zé)人說勞務(wù)報酬要繳稅,就帶扣了馬上要發(fā)的5000元的稅800元,因為是我們出納自己交的,所以她自己先墊付,申報繳納完以后拿800元報銷。(這時5000是還沒付的)?,F(xiàn)在7月份要發(fā)這個人5000的工資了。我們要從這5000里面把800元扣除,還要扣除9080的勞務(wù)稅1425.08元,等于這次實發(fā)了2744.92
老師,有個問題,就是,這個月14號申報個稅的時候,由于未考慮專項附加扣除,所以公司就多繳納了個稅。15號的時候,讓員工重新自己在個稅app里更新信息。然后15號早上又更正了申報。14號那天扣款1154.6,15號更正申報的金額是851.69。那現(xiàn)在就涉及到退個稅的問題和公司多支付個稅。因為退稅是退到員工個人卡上。由于申報個稅的時候,1月工資還沒發(fā)放,所以我們就從這幾個員工的應(yīng)發(fā)工資部分,其他應(yīng)扣款里面來扣除多支付的這部分個稅金額。但是,關(guān)于賬務(wù)處理,您幫我看看,我在1月工資這筆賬里應(yīng)該怎么改?我的這筆發(fā)放1月工資的賬,昆明辦公室+富民廠區(qū)的個稅金額合計就是14號扣款的1154.6這個金額。但是,由于1月份工資,是把多繳納的個稅部分從他們幾個的其他應(yīng)扣款里面扣了再發(fā)放的。這個賬我該怎么調(diào)一下?
老師,有個問題,就是,這個月14號申報個稅的時候,由于未考慮專項附加扣除,所以公司就多繳納了個稅。15號的時候,讓員工重新自己在個稅app里更新信息。然后15號早上又更正了申報。14號那天扣款1154.6,15號更正申報的金額是851.69。那現(xiàn)在就涉及到退個稅的問題和公司多支付個稅。因為退稅是退到員工個人卡上。由于申報個稅的時候,1月工資還沒發(fā)放,所以我們就從這幾個員工的應(yīng)發(fā)工資部分,其他應(yīng)扣款里面來扣除多支付的這部分個稅金額。但是,關(guān)于賬務(wù)處理,您幫我看看,我在1月工資這筆賬里應(yīng)該怎么改?我的這筆發(fā)放1月工資的賬,昆明辦公室+富民廠區(qū)的個稅金額合計就是14號扣款的1154.6這個金額。但是,由于1月份工資,是把多繳納的個稅部分從他們幾個的其他應(yīng)扣款里面扣了再發(fā)放的。這個賬我該怎么調(diào)一下?
請問老師,我收到一張普通發(fā)票是個人的稅務(wù)代開的技術(shù)咨詢費5000,這張發(fā)票是在去年收到的,當(dāng)時我看錯了以為是沖員工的差旅費借款的,當(dāng)時分錄是 借:管理費用-咨詢費 貸:其他應(yīng)收款-某某人(沖借款) 這個月銀行付了這筆咨詢費5000元,也申報了個稅800元從銀行扣款的,這時發(fā)現(xiàn)去年做錯了,那我應(yīng)該要怎么更正回來,怎么做出完整的分錄啊
老師們,我今年3月20-4月20份就在一家事務(wù)所做了兼職,一共就給我5千元工資,4月26日離職,事務(wù)所的會計沒在單位個人所得稅申報系統(tǒng)里填寫我的工資,因為工資發(fā)下來是到6月中旬了,我剛剛打我們本地稅務(wù)咨詢電話了,說不論勞動報酬所得還是工資所得必須單位代扣代繳,因為我現(xiàn)在已找到全職工作已在新公司申報了,之前離職的那家事務(wù)所非要我身份證號現(xiàn)在要申報個稅,這個不沖突了嗎?我說我在明年做個人綜合匯算清繳申報時自行補報可以嗎?
老師,房地產(chǎn)行業(yè)稅務(wù)局比對出來的預(yù)收款數(shù)據(jù)是從哪里得出來的呢?
停車費電子普票能抵扣嗎?
老師請問一下 我往年的 收到貨無票入庫的 分錄做的是 借庫存商品 貸 應(yīng)付賬款 、沖紅之后確認(rèn) 才貸的 預(yù)付賬款。現(xiàn)在發(fā)現(xiàn) 科目余額 應(yīng)付賬款出現(xiàn)負(fù)數(shù)的情況、現(xiàn)在改過來了 直接用預(yù)付賬款 稅務(wù)已經(jīng)申報的 用不用 重新改過來、
企業(yè)所得稅匯算清繳發(fā)現(xiàn)多交企業(yè)所得稅四千,用來抵扣欠繳增值稅,已收到稅務(wù)抵扣通知書,會計上要如何寫分錄
中國科學(xué)院卡可以給企業(yè)開發(fā)票嗎
老師,可以發(fā)一下退稅流程嗎?我已勾選出口退稅發(fā)票
這會發(fā)現(xiàn)24年度有幾個的原材料結(jié)轉(zhuǎn)的單價錯了 怎么辦 要返回去修改 還是可以現(xiàn)在一筆頭改一下
老師,我們單位開了一張4500的發(fā)票 稅額517.7元,然后報增值稅報表時,因為之前購置增值稅稅控系統(tǒng)專用設(shè)備抵減增值稅517.7,就不用交稅了,那會計分錄該怎么寫
老師您好,我方是一般納稅人與小規(guī)模納公司合作同一個項目,業(yè)務(wù)拆解了,比如人工費等都按小規(guī)模稅率走,其他貴重的設(shè)備讓一般納稅人開票,可行嗎?這樣做是不是可以少繳稅?
老板有個小規(guī)模公司和一般納稅人公司,兩個公司的法人是老板一個人,公司進(jìn)了一批材料,發(fā)票是開到我們小規(guī)模公司的,現(xiàn)在我們賣出去對方要13%的發(fā)票,可以由老板的小規(guī)模開到老板的一般納稅人公司,再開發(fā)票給對方不?
這里1.3.7月份等于涉及3筆業(yè)務(wù),你可以分別寫嗎?這個勞務(wù)報酬的稅到明天3到6月份,他門的總收入沒有超過6萬元,是要退給他們的
這個不是你們退的 是匯算清繳的時候國家退的
是的沒錯
同學(xué)你好 借其他業(yè)務(wù)支出 貸銀行存款 貸應(yīng)交稅費個稅 借應(yīng)交稅費個稅 貸其他應(yīng)付款 借其他應(yīng)付款 貸銀行存款