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請老師 給個費用報銷單的流程? 我們公司是費用發(fā)生后,然后業(yè)務(wù)員寫費用報銷單和發(fā)票給會計審核,請問這流程對嗎?

2021-08-11 20:11
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齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-08-11 20:12

同學,你好 費用報銷流程是: 業(yè)務(wù)員填寫報銷單附發(fā)票-業(yè)務(wù)員所在部門領(lǐng)導簽字-會計審核-總經(jīng)理審核-出納付款-會計做賬,具體要看本單位的財務(wù)會計制度規(guī)定

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快賬用戶4927 追問 2021-08-11 20:15

會計對費用發(fā)生都不知道有這么回事,然后業(yè)務(wù)員拿著報銷單貼好的發(fā)票報銷,這樣審核不就只能看發(fā)票金額和填寫的 對不對,其他什么也審不了呀?這對嗎?

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齊紅老師 解答 2021-08-11 20:16

要先讓他們本部門領(lǐng)導簽字再財務(wù)審核,按我前面發(fā)給你的流程來。這樣可以規(guī)避你的崗位風險。

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快賬用戶4927 追問 2021-08-11 20:19

如果是所在部門領(lǐng)導人的呢? 然后辦公地址在其他城市?單據(jù)都是郵寄過來的?該怎么弄比較好呢?

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齊紅老師 解答 2021-08-11 20:24

讓他們本部門的先簽字再郵寄給你審核

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齊紅老師 解答 2021-08-11 20:25

部門領(lǐng)導人委托下屬填單據(jù)他再簽字

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同學,你好 費用報銷流程是: 業(yè)務(wù)員填寫報銷單附發(fā)票-業(yè)務(wù)員所在部門領(lǐng)導簽字-會計審核-總經(jīng)理審核-出納付款-會計做賬,具體要看本單位的財務(wù)會計制度規(guī)定
2021-08-11
可以,現(xiàn)在都是數(shù)字化了,我們公司都是這樣,釘釘流程走完了,我們就付款,說明老板都知道這個事了,批準了。
2024-11-18
您好,你們出納是財務(wù)總監(jiān)嗎
2023-09-14
同學您好,你好,可以的, 沒問題 ,替票很盛行,但有一定風險,不推薦
2023-02-18
你好 差旅費一般是員工墊支,出差回來拿著車費,住宿費,餐飲費發(fā)票。填寫報銷申請單,財務(wù)檢查單據(jù)是否合格,合格后財務(wù)簽字,財務(wù)經(jīng)理,總經(jīng)理簽字,最后給出納打款。報銷后所有的單據(jù)裝訂作為原始憑證入賬。
2021-08-17
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