你好,做了以前年度損益調(diào)整,產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表的勾稽關(guān)系就是 未分配利潤(rùn)期末數(shù)=未分配利潤(rùn)期初數(shù)%2B凈利潤(rùn)本年累計(jì)%2B(—)以前年度損益調(diào)整
本月做了以前年度損益調(diào)整,導(dǎo)致資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表不存在勾稽關(guān)系,該怎么辦?
以前年度損益調(diào)整科目會(huì)導(dǎo)致資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表勾稽關(guān)系不平嗎?
以前年度損益調(diào)整導(dǎo)致資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表勾稽關(guān)系不等,需要調(diào)整嗎
由于以前年度損益調(diào)整導(dǎo)致利潤(rùn)表和資產(chǎn)負(fù)債表沒(méi)有勾稽關(guān)系了,怎么辦
資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表勾稽關(guān)系因?yàn)檎{(diào)整以前年度調(diào)整損益對(duì)不上,該怎么辦
老師教育咨詢公司開(kāi)發(fā)票可以開(kāi)培訓(xùn)費(fèi)嗎?
5月申報(bào)的是4月下發(fā)3月的工資嗎
銀行贖回上個(gè)月購(gòu)買(mǎi)的理財(cái)產(chǎn)品10萬(wàn),并產(chǎn)生了23.95元的收入,要怎么做會(huì)計(jì)分錄
老師麻煩問(wèn)一下稅務(wù)預(yù)警在哪查看
公司(一般納稅人)購(gòu)買(mǎi)的房屋(開(kāi)具專票)可以抵扣增值稅嗎,可以固定資產(chǎn)折舊嗎?謝謝
老師,我從公戶給我們老板(100%的股東)的私人卡轉(zhuǎn)了8萬(wàn)塊錢(qián),這8萬(wàn)塊錢(qián),他確實(shí)是用于生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)了,買(mǎi)來(lái)的料,沒(méi)開(kāi)來(lái)發(fā)票,到了年底,他沒(méi)還回來(lái)這8萬(wàn)塊錢(qián),那么,這8萬(wàn)會(huì)被視同分紅嗎
老師,請(qǐng)問(wèn)一下繳納殘保金的計(jì)提繳納分錄咋做來(lái)著?是放稅金及附加殘保金,還是管理費(fèi)用 殘保金來(lái)著
你好老師,上年一筆款入費(fèi)用,這個(gè)月退回來(lái)了,怎么做賬
老師,2024年供應(yīng)商給我們開(kāi)的紙質(zhì)的發(fā)票,不知道為什么一直沒(méi)有收到,是普票,現(xiàn)在我們想入賬,可以憑借記賬聯(lián)復(fù)印件入賬嗎
老師,如果員工要補(bǔ)繳個(gè)人所得稅沒(méi)有補(bǔ)繳的話會(huì)有什么后果
在申報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表時(shí),需要怎么處理,以體現(xiàn)以前年度損益調(diào)整么?
你好,做了以前年度損益調(diào)整,產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表的勾稽關(guān)系就是 未分配利潤(rùn)期末數(shù)=未分配利潤(rùn)期初數(shù)%2B凈利潤(rùn)本年累計(jì)%2B(—)以前年度損益調(diào)整 以前年度損益調(diào)整,在資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤(rùn) 欄次體現(xiàn)就是了?
老師,不需要調(diào)整資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤(rùn)的期初數(shù)么?
你好,需要調(diào)整資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤(rùn)的期初數(shù)
那老師,調(diào)整了以前年度損益對(duì)應(yīng)的科目也要調(diào)整資產(chǎn)負(fù)債表的期初數(shù)吧?
你好,是的,是這樣的?
好的,謝謝老師
不客氣,祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利! 希望對(duì)我的回復(fù)及時(shí)給予評(píng)價(jià)。謝謝