同學你好 對的 必須要扣的
老師您好,還請教一個問題,我們是建筑公司,有人把項目掛靠在我們公司,我們公賬上收到他收入,減掉他的成本開支,還剩余5%左右的利潤,這部分利潤他拿走的時候,我們要收他20%的利潤稅,對方不肯。這是應該要收取的吧,幫國家代收代繳嘛
孫老師你好!我想請問一下我公司現(xiàn)在和另一家公司合作種植番茄,我公司出地,他們提供種植管理技術(shù),種植成本我公司出6成,他們出4成,以后這個項目的利潤分配也是6和4之分,我現(xiàn)在收到他們的預付成本款怎么做帳,這個項目的成本該如何做帳?成本的發(fā)票是全部開給我們公司嗎?分配這個項目的利潤該如何做帳?需要對方開發(fā)票嗎?謝謝
老師好,我們是建筑公司,小規(guī)模,有一個掛靠的業(yè)務,我給甲方開了59萬普票,確認了59萬的收入,但是幫他付了20萬的款,等于成本只有20萬,收入有59萬,那就有了39萬的利潤,這39萬,大部分到時候幫別人付出去的,那我填利潤表,就有幾十萬的利潤了,這種情況怎么處理?
親想請教一下你:現(xiàn)在我們掛靠的項目有個掛靠人之前讓我們公司代付了一筆保證金給到甲方30萬(他并沒有拿錢,是讓公司出的錢,現(xiàn)在他在公司賬上還有50萬,公司扣除這個代付的30萬后,還差他20萬未結(jié)),現(xiàn)在他想甲方直接把這個錢以房子的形式抵給他(因為對方還欠他一些錢,加上我們這個30萬,合計有200萬吧)這樣操作可形嗎?我的意見是內(nèi)賬是可以理解,站在外站的角度的話,這個賬平不了是吧,因為這個賬是沒有從直接從甲方退回到我們公司,我們的賬平不了,所以這部分我們采取的方式是收取掛靠人的企業(yè)所得稅30萬*0.25=7.5萬,(因為正常模式是甲方退回30萬給到我們,他們再來找我們辦手續(xù)是需要拿30萬發(fā)票才能打款給他的)這樣操作相當于我們損失了30萬的成本發(fā)票,所以要收掛靠人的7.5萬稅,2.這個賬外賬還是平不了是吧?
老師,你好,請教一個問題,我們單位是建筑工程公司,現(xiàn)在掛靠另一家公司做一個新項目,對方要求我們承擔5個點的稅金,其中還有我方需承擔的所得稅2個點,假定凈利潤1000萬的話,不考慮其他成本費用,但這5個點的稅要算進去,請問怎么算就是想倒推這個凈利潤至少要多少才夠交給別人這兩個點的所得稅?
公司人數(shù)是否不能等于0?如果有一個人是否要申報個稅,也要零申報?
老師,咨詢一下,公司注冊資金100萬,甲股東出資額20萬,乙股東出資額80萬,甲股東實繳100萬,乙股東實繳了15萬,這樣多實繳的怎么做賬呢?入什么科目呢?印花稅怎么交呢?
老師,支付律師服務費怎么做分錄?
我們是物業(yè)公司,鐵塔公司用電是我們代收代繳的,半年結(jié)算一次。按結(jié)算金額開具鐵塔公司名稱發(fā)票。我們憑發(fā)票和費用分割單入賬嗎?怎么做憑證?
老師,我們單位小規(guī)模滾動下來12個月開票超過了500萬,是會立馬變成一般納稅人嗎
老師,你好,請問收購魚批發(fā)給工廠所發(fā)生運輸時記入哪個科目?
老師,其他應收的貸方是其他應付的意思嗎?
老師我們公司是做工程的,為什么稅務專關(guān)員說我們是商貿(mào)企業(yè)呢?
其他貨幣資金這個科目怎么用呢?
老師,我們公司2025年6月接到稅務電話,要我調(diào)整2023年的利潤,補繳60萬的所得稅,我現(xiàn)在把所得稅的報表調(diào)整了,然后賬務處理這塊怎么做呢?我是要返回去重新做賬保持報表和稅務那邊的一致?還是在25年6月份的時候做分錄調(diào)整就行呢
好的老師,知道了!感恩老師!
滿意請給五星好評,謝謝