對股息紅利是指按照20%計算個稅的。
請教老師:1000萬的分紅是按照20%計算分紅個稅嗎?
老師,合伙企業(yè)的自然人股東收到分紅錢,是按照股息紅利分紅嗎,交個稅20%
老師企業(yè)分紅是按分紅額的20%繳納個稅是嗎,
老師,請教一下,股東分紅未分紅計入其他應(yīng)付款嗎?這個多年沒分紅的話,怎么處理平賬。如果分紅的話,交20%的個稅嗎?
請問老師,年底公司準(zhǔn)備分紅1000萬,按照20%繳納個稅200萬,這個個稅200萬體現(xiàn)在利潤表或者是資產(chǎn)負(fù)債表表上嗎??
為什么教材所得稅是營業(yè)利潤*25%,這個題又是稅前利潤*(1-25%)
領(lǐng)用已計提過減值準(zhǔn)備的原材料,咋做賬,比如,原材料賬面價值80,已計提減值準(zhǔn)備20,全部領(lǐng)用,
存貨期末計量,如果原材料用來出售,那可變現(xiàn)凈值以該材料的估計售價-銷售稅費對吧
老師,勞務(wù)合同的個稅如何計算和繳納?全國是一樣的標(biāo)準(zhǔn)嗎?
老師,勞務(wù)合同的個稅如何計算和繳納?全國是一樣的標(biāo)準(zhǔn)嗎?
老師,勞務(wù)合同的個稅如何計算和繳納? 全國是一樣的標(biāo)準(zhǔn)嗎?
在2023年3月購買的原材料,2024年4月才發(fā)現(xiàn)未入賬,就做在了2024年,稅務(wù)來檢查,該怎么說明情況呢
老師,制造行業(yè)在未生產(chǎn)期間產(chǎn)生的直接人工和制造費用能在下次生產(chǎn)產(chǎn)品的時候計入成本里面嗎
老師,我想問下“關(guān)于小規(guī)模到升級成一般納稅前無收入并未產(chǎn)生申報納稅的話,海關(guān)進(jìn)口增值稅繳款書是可以在升級一般進(jìn)行抵扣”請問這個無收入并產(chǎn)生納稅申報的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認(rèn)定是4月1日,繳款書是6月27日產(chǎn)生的,升級一般是7月1日。但是這期間我們有開過票。這種期間算不算無收入并納稅申報呢
企業(yè)所得稅交稅的應(yīng)納稅所得額是不是報表上的凈利潤呢
老師如果是公司分紅給公司呢?
居民企業(yè)之間的分紅是免稅的。
老師是免了分紅個稅,然后所得稅正常計算是這樣嗎?還涉及其他什么稅嗎?
對,就是這樣兒,別地沒有什么稅。