你好 需要發(fā)票和銀行回單
請問計(jì)提臨時(shí)工工資需要什么附件嗎?
請問,臨時(shí)工工資需要計(jì)提嗎?
老師給單位臨時(shí)工網(wǎng)銀支付臨時(shí)工資需要有什么附件嗎 ?憑證后面需要附什么資料
請問計(jì)提工資的時(shí)候,需要附工資表在憑證后面當(dāng)附件嗎?
老師好,請問,臨時(shí)工工資需要計(jì)提嗎
還有我的存貨庫存還有40多萬。為什么資產(chǎn)負(fù)債表的原材料項(xiàng)目是負(fù)數(shù)。是怎么情況啊
老師我的資產(chǎn)不等于負(fù)債加所有者權(quán)益,這種情況我怎么查賬
老師!今年注銷的企業(yè),還用報(bào)24年的年審嗎
老師,您好!如果在4月份購買了一次性手套,圍裙等,花了1100元?可以在月份進(jìn)行月末計(jì)提嗎?入什么科目呢?
為什么對一般借款要計(jì)算資本化率?而不是對用多少就用金額乘以它的利率就好啦?
今天匯繳清算,暫估100萬,發(fā)票來了60萬,100萬是瞎估估的,多暫估的40萬,現(xiàn)在匯繳清算怎么填寫?填寫在什么位置,分錄需要怎么寫?
你好老師 小規(guī)模納稅人給員工交的意外險(xiǎn)會計(jì)分錄怎么寫
專門借款22.1.1借入2000萬,年利率7%,22.1.1支出了1500,22.7.1支出剩下的500萬。問:資本化的費(fèi)用應(yīng)付利息為什么是用2000×7%,而不是1500×7%+500×7%×0.5?明明后面的500是下半年才花的呀!難道不是只對500算半年的利息?
老師,請教一個(gè)轉(zhuǎn)供水業(yè)務(wù)的問題。我們收到自來水公司3%的水費(fèi)普票,給下游開具9%的轉(zhuǎn)供水專票。我們是總金額平進(jìn)平出。請問這樣按照凈額法怎么做賬?謝謝
怎么核對自己做的憑證對不對
計(jì)提的時(shí)候哦,不是跨月才有發(fā)票么?
那就臨時(shí)工工資表 可以要求當(dāng)月開的
當(dāng)月工人都沒有上完班,都是一個(gè)月一結(jié)算的
可以不用附件,等開票的時(shí)候把工資表放后面可以嗎
你好,那你計(jì)提什么都不需要 次月收到發(fā)票,紅沖計(jì)提的,然后做發(fā)票的。
工資計(jì)提可以沖紅么?
你好,可以紅沖的,當(dāng)月你算不出來,但估一個(gè)那次月算出正確的來不就調(diào)整嗎?
如果估算的是正確的還需要沖紅嗎?
需要沖的,因?yàn)槟阌邪l(fā)票 工資的,可以不用 你的發(fā)票,不能提前做
那在計(jì)提的時(shí)候用工資表,在次月收到發(fā)票的時(shí)候在直接做也不可以嗎?
你好,必須紅沖要不?你的發(fā)票怎么做?
好吧,那沖紅的分錄是怎樣的呢?
之前如果是借管理費(fèi)用貸應(yīng)付賬款,現(xiàn)在是借應(yīng)付賬款借管理費(fèi)用負(fù)數(shù),借管理費(fèi)用貸應(yīng)付賬款。