你好,這個月產(chǎn)生了太多增值稅,除非你的進項多,否則納稅
老師好,一般納稅人,增值稅上個月進項開少了,這個月產(chǎn)生了太多增值稅,有辦法挽救么?
老師,我們是一般納稅人,請問我上個月的進項發(fā)票沒有取得,產(chǎn)生了1萬的增值稅,這個月才取得進項發(fā)票,這個月也沒有銷售產(chǎn)品,可以用這個月的進項發(fā)票抵扣了上個月的增值稅,再交上個月的增值稅嗎?
老師,有沒有這個政策,本月產(chǎn)生增值稅未繳納,下個月我的進項會太多,能不能用下個月的進項抵扣我上個月未交的增值稅
老師,一般納稅人,這個月開了大量的票,之前留抵的很少,下個月需要繳納很多增值稅,部分進項這個月開不過來了,老板說下個月要交的太多了,有沒有辦法可以暫時先少交點?
老師你好,一般納稅人開票額10萬,沒有進項,有辦法先少交點增值稅,下個月有了進項抵一下
增值稅稅負(fù)率偏低有哪些合理的原因可以向稅局說明的?
稅負(fù)率偏低怎么和稅局解釋?
負(fù)債表,其他應(yīng)付款60萬需要償還,資本公積70萬,未分配利潤負(fù)25萬?,F(xiàn)在注銷,清理后,問:用資本公積60萬償還其他應(yīng)付款60萬,可以?然后未分配利潤負(fù)25萬。這樣涉及納什么稅?例如分紅個稅,或者其他不等的稅
小規(guī)模的個稅和增值稅是季報還是月報
建筑公司,a有資質(zhì),b沒有資質(zhì),b找a掛靠,約定增值稅和附加稅等稅費由b承擔(dān),該項目涉及跨區(qū)域涉稅,需要預(yù)繳稅款,此時a在稅務(wù)平臺上申報后,給b二維碼,由b的員工個人通過微信掃碼支付,然后a賬務(wù)處理:借應(yīng)交稅費-未交增值稅,貸:其他應(yīng)收款-a公司某員工,想問問題是:a公司處理方法正確嗎?問2:b公司在對外賬中怎么體現(xiàn)這筆支出?自己搞點成本票消化掉?畢竟這個項目是a在申報稅費的,在外人看來本來就是a的,這個稅費和b沒關(guān)系
公司貸款,后面不準(zhǔn)備還了,會對辦稅員有什么影響嗎?
小規(guī)模,純?nèi)斯さ姆?wù)業(yè)51萬的年1%專票收入算大嗎?就是想知道這種收入程度的企業(yè)算大么(就是小規(guī)模收入來說外賬算多不)
小企業(yè)會計準(zhǔn)則 ,資產(chǎn)負(fù)債表和利潤是不是要按期報送? 不報送有沒有啥后果?
老師好,四月27日有批貨入庫,但是我們財務(wù)今天才收到入庫單,賬上可以五月入庫嗎?還是得回四月改賬?。?/p>
主營業(yè)務(wù)收入結(jié)轉(zhuǎn)本月收入為什么要在借方
沒有其它可以彌補的辦法么,比如多做點通行費進項之類的?
①取得增值稅電子普通發(fā)票的,為發(fā)票上注明的稅額; ②取得注明旅客身份信息的航空運輸電子客票行程單的,為按照下列公式計算進項稅額: 航空旅客運輸進項稅額=(票價%2B燃油附加費)÷(1%2B9%)×9% ③取得注明旅客身份信息的鐵路車票的,為按照下列公式計算的進項稅額:鐵路旅客運輸進項稅額=票面金額÷(1%2B9%)×9% ④取得注明旅客身份信息的公路、水路等其他客票的,按照下列公式計算進項稅額:公路、水路等其他旅客運輸進項稅額=票面金額÷(1%2B3%)×3%
根據(jù)( 財稅〔2016〕86號)規(guī)定:高速公路通行費可抵扣進項稅額=高速公路通行費發(fā)票上注明的金額÷(1%2B3%)×3%。 一級公路、二級公路、橋、閘通行費可抵扣進項稅額=一級公路、二級公路、橋、閘通行費發(fā)票上注明的金額÷(1%2B5%)×5%。
我知道這個規(guī)定,我是能不能用員工的火車票進行進項抵扣?
能用員工的火車票進行進項抵扣
那這個進項抵扣有沒有什么附加條件,還是說只要正規(guī)的火車票拿來都可以?
只要正規(guī)的火車票拿來都可以
好的,謝謝
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