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括號(hào)2接受捐贈(zèng)原材料,取得的增值稅專用發(fā)票,準(zhǔn)許抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額嗎?為什么

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2021-08-10 14:33
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

免費(fèi)咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2021-08-10 14:33

你好,允許,因?yàn)橛袑S冒l(fā)票

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快賬用戶9384 追問 2021-08-10 14:36

好的,知道啦,老師,那分錄是,借原材料,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額,貸營業(yè)外收入嗎,然后因?yàn)橛?jì)入營業(yè)外收入了,所以可以算作企業(yè)所得稅的應(yīng)納稅額?這樣理解對(duì)嗎

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齊紅老師 解答 2021-08-10 14:49

是的,理解是正確的

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你好,允許,因?yàn)橛袑S冒l(fā)票
2021-08-10
你好,8.5萬元是之前較早時(shí)候,稅率是17%的時(shí)候 8.5=50萬*17% 按現(xiàn)在的稅率就是6.5萬,而不是8.5萬了
2020-10-13
你好,你是一般納稅人的嗎?如果是的話可以抵扣,這個(gè)是生產(chǎn)經(jīng)營用吧。
2023-10-31
您好,這個(gè)是不能抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額的
2022-12-07
你好 借原材料 200000 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 32000 貸 營業(yè)外收入 232000
2020-11-08
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