你好? ? ?1. 是的? 沒有合同按照實(shí)際發(fā)生的金額來報印花稅的;? ? ?是的? ?
老師,請問一下我們是小規(guī)模納稅人,一個季度發(fā)票開超過30萬印花稅沒有按50%減半了嗎? 印花稅我們是每次代開的時候都是按照那個代開的金額乘以萬分之三然后再減半征收的,可是現(xiàn)在超過三十五他們還要另外再加收我們印花稅。
老師下午好,公司一般納稅人7月份開票170萬,沒有合同,印花稅要按照收入全額繳納嗎,,,以前都沒有交過印花稅,現(xiàn)在大家都在說金稅四期的事情,,,所以說印花稅要按照收入全額繳納嗎
老師,一般納稅人企業(yè)只要有收入 就要按銷售額0.03%來繳印花嗎,我現(xiàn)在的企業(yè)他們是貿(mào)易的,我看他們的外賬都是按銷售額的40%再*0.03%繳,但我上一家公司一般制造業(yè),又從來沒有申報和繳納過印花稅,所以我一直在這個印花稅這一塊納悶
老師,咨詢一下,印花稅應(yīng)該按照什么計算繳納啊,我們單位是賣保健品的,銷售一般是在為網(wǎng)絡(luò)平臺銷售,也沒有簽合同啊,可以按照收入確認(rèn)的金額計算繳納印花稅嗎
老師你好,現(xiàn)在股權(quán)轉(zhuǎn)讓的印花稅的話是按照股權(quán)轉(zhuǎn)讓合同的金額來算還是按照認(rèn)繳出資額來算,比如說我認(rèn)繳出資額是500萬,我轉(zhuǎn)給別人,實(shí)際上沒有給對方費(fèi)用,那我可以零元轉(zhuǎn)讓嗎?還是說一定要寫金額或者說是平價轉(zhuǎn)讓,有的人說,比如說我是認(rèn)繳出資額是¥500萬的我以1元或者是1萬價格轉(zhuǎn)讓給對方,那我就是要交個人所得稅20%嗎,我交的這個印花稅是按照轉(zhuǎn)讓的金額,還是按照認(rèn)繳的金額來交印花稅
用友t+銷售單上備注填有內(nèi)容,導(dǎo)出來對賬單備注里面是空的怎么回事?
老師,上個月發(fā)票開錯了,客戶找不到了,也開出正確發(fā)票給客戶了,這個月怎么將之前開錯的發(fā)票紅沖掉,因?yàn)橐呀?jīng)聯(lián)系不上客戶,謝謝
按揭銷售汽車怎么確認(rèn)收入?
我們出口銷售有需征稅的情況 視同內(nèi)銷繳納銷項(xiàng)稅 請問如何做賬 貸方應(yīng)交稅金 借方應(yīng)該記什么科目
老師請問為什么這個月他們交個稅了?今年以前每個月還是25000和8000,扣除社保。和扣除數(shù)應(yīng)該還是要交費(fèi)???每個月都有個稅,今天我點(diǎn)擊了一下預(yù)填扣除信息就個稅沒有了?怎么回事
請問老師,我們公司與股東,身份是(合伙企業(yè)),簽訂的借款協(xié)議到期了,協(xié)議里面寫了借款利息,現(xiàn)在我們還款時,股東不想太麻煩,怕交稅,給我們把利息免了,只要求我們還本金,那我們該如何操作呢,需要簽補(bǔ)充協(xié)議嗎,
小規(guī)模多交納了幾角的增值稅,應(yīng)該怎么入賬
老師好,4月計提的四月工資少了,我們是次月報完上月個稅才發(fā)上月工資,個稅已經(jīng)申報完了,少申報了,,如果更正申報,那么四月已經(jīng)結(jié)賬,這可怎么辦,四月計提的四月工資,后面附的工資單也是錯的,除了反結(jié)賬還可以怎么辦
?老師,好,從網(wǎng)銀里面打印出來的銀行回單,帶水印,可以做賬用嗎?
個體戶季度營業(yè)收入超過30萬是全額征增值稅嗎、稅率多少?