如果不考慮以前年度虧損30057.27*10%
稅務(wù)局查到公司18年得匯算清繳年度企業(yè)所得稅利潤總額與財務(wù)報表利潤總額數(shù)字不一致,遇到這種情況我應(yīng)該怎么改,是需要把18年得所有財務(wù)報表都檢查一遍么?有沒有快點(diǎn)的辦法,我知道匯算清繳上的利潤總額是對得,我怎么能快點(diǎn)改正財務(wù)報表
老師,咨詢一下2019年底利潤總額為100645.65,所得稅應(yīng)該是多少,2019年年報調(diào)增金額為6225.37,這筆分錄該怎么出,2019年利潤表的所得稅應(yīng)該是多少呢
問一下,我公司2018年的利潤總額為30057.27,財務(wù)報表上的所得稅應(yīng)該是多少,怎么計算的
老師企業(yè)所得稅年報中的利潤總額和財務(wù)報表中的利潤總額不一致我該怎么調(diào)整啊
老師,因為追問得答案提交不上,所以麻煩剛剛問得問題問的是所得稅季報,我說的利潤表不是申報財務(wù)報表的利潤表,是每月公司外賬的利潤表,應(yīng)該是跟申報的利潤表數(shù)據(jù)對上的吧,所以總之所得稅申報的利潤總額跟申報財務(wù)報表的利潤總額應(yīng)該是一樣的對嗎
分公司注銷是怎么注銷的,賬務(wù)這些怎么弄
老師,您好,合伙企的合伙人轉(zhuǎn)讓份額,需要提供資產(chǎn)評估報告嗎?
老師你好,增值稅專用發(fā)票金額是10452,應(yīng)付賬款10452,實付10400,那52不在給了,52元需要做營業(yè)外收入嗎?進(jìn)項稅額可以按票面稅額抵扣嗎?
老師,去年有幾張專用發(fā)票入的長期待攤費(fèi)用——開辦費(fèi),后來退貨了財務(wù)這邊不知道,這月稅務(wù)系統(tǒng)里這幾張票被紅沖了,我這邊怎么做賬?
老師,我們裝修辦公樓大概200萬。里面空調(diào)都配好。床都配好。辦公家具都是配好。我們裝修是整體算固定資產(chǎn)還是分開?
員工借了公司的資金,還給公司的利息公司需要繳納哪些稅
您好,老師,我公司銷售咖啡兌換卡券,怎么開票給客戶呢
給客戶送的禮品,取得的專票可以抵扣進(jìn)項嗎
老師修電梯屬于建筑服務(wù)還是加工修理修配勞務(wù)?
老師,以前年度收到的發(fā)票,已經(jīng)入賬了,沒有支付,裝訂了,確定服務(wù)終止了,現(xiàn)在要紅沖,對方要發(fā)票原件,怎么給,
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如果以前年度虧損18622.17,該怎么計算所得稅呢
30057.27-18622.17)*10% 一八年按照這個來繳納的。
18年的利潤表上的所得稅就應(yīng)該是1143.51了喲
你好,對的是的,可以這么做的,可以這么理解的。