同學(xué)你好 這個(gè)可以的
就是前期代理記賬公司做的賬,他不是遵守建造施工合同準(zhǔn)則來(lái)做賬的,他們做賬的方式就是有多少成本,以及有多少收入直接結(jié)轉(zhuǎn),我現(xiàn)在要建賬,但是我是按照建造施工合同準(zhǔn)則來(lái)記賬,兩個(gè)不同方式做的賬,他們的期末數(shù)據(jù)能我的期初數(shù)據(jù)嗎?或者說(shuō)需要統(tǒng)計(jì)歷年數(shù)據(jù),才能做我的期初數(shù)據(jù)。
就是前期代理記賬公司做的賬,他不是遵守建造施工合同準(zhǔn)則來(lái)做賬的,他們做賬的方式就是有多少成本,以及有多少收入直接結(jié)轉(zhuǎn),我現(xiàn)在要建賬,但是我是按照建造施工合同準(zhǔn)則來(lái)記賬,兩個(gè)不同方式做的賬,他們的期末數(shù)據(jù)能我的期初數(shù)據(jù)嗎?或者說(shuō)需要統(tǒng)計(jì)歷年數(shù)據(jù),才能做我的期初數(shù)據(jù)。
老師。那個(gè)接手一家公司的會(huì)計(jì)工作,前任會(huì)計(jì)賬目很亂,不想用。而且很多應(yīng)收應(yīng)付余額也對(duì)不上,很多庫(kù)存也對(duì)不上,那這種情況怎么辦,請(qǐng)問(wèn)我可以重新建一個(gè)賬套不用他的數(shù)據(jù)可以嗎,自己重新建一個(gè)賬套,期初數(shù)據(jù)自己編輯過(guò)可以嗎,但是如果自己編輯的話會(huì)不會(huì)納稅申報(bào)的時(shí)候財(cái)務(wù)報(bào)表的上期期末和本期起初對(duì)不上稅務(wù)局會(huì)說(shuō)嗎,如果不重新建賬。就用前任的數(shù)據(jù)可以嗎,前任做錯(cuò)的我是要調(diào)賬,還是不調(diào)賬呢。不是說(shuō)前任做的不要?jiǎng)铀馁~嗎。因?yàn)樽鲥e(cuò)了責(zé)任是她的,那如果我給她調(diào)賬了,是不是前面的錯(cuò)賬就是我的責(zé)任了,我是應(yīng)該調(diào)還是不調(diào)呢,我是應(yīng)該重新建賬套,還是用她原來(lái)的我賬套接著做,錯(cuò)了就給她調(diào)賬呢
老師們,我公司一家供應(yīng)商與我公司有十幾年的往來(lái)賬,前期也與老板核對(duì)過(guò),發(fā)過(guò)詢證函,但每次數(shù)據(jù)都與我公司賬套中數(shù)據(jù)核對(duì)不一致,我來(lái)公司近1個(gè)月,發(fā)現(xiàn)會(huì)計(jì)做賬的數(shù)據(jù)錯(cuò)誤亂賬比較多,主要是數(shù)據(jù)錯(cuò)誤或者科目掛錯(cuò),所以我就翻憑證按照發(fā)票和銀行回執(zhí)單整個(gè)重新錄到表格里,最后統(tǒng)計(jì)出來(lái)的數(shù)據(jù)也與這家供應(yīng)商數(shù)據(jù)不一樣,供應(yīng)商給我們的是審計(jì)事務(wù)所發(fā)的詢證函,我公司老板說(shuō)可能后期與這家供應(yīng)商打官司,我的問(wèn)題是,我現(xiàn)在還需要為我公司做些什么準(zhǔn)備呢?
公司從農(nóng)行轉(zhuǎn)出50萬(wàn)到建行,會(huì)計(jì)分錄兩個(gè)銀行都做憑證嗎
錄完起初,后面錄憑證了,再?zèng)]有結(jié)賬的情況下可以再錄起初嗎?或者反結(jié)賬錄起初可以嗎
老師內(nèi)賬分紅可以直接做借未分配利潤(rùn)貸銀行存款嗎
老師,錄完起初后面做憑證了,還可以加起初嗎
老師,內(nèi)賬中途接賬,只有銀行余額和預(yù)收賬款,而且不等,也是把差額計(jì)入未分配利潤(rùn)嗎
銷售農(nóng)機(jī)機(jī)械產(chǎn)品免稅,但是開專票免稅嗎
老師,中途5月接賬只有銀行存款余額1000和應(yīng)收賬款余額500,建賬的時(shí)候是把數(shù)據(jù)錄入5月起初還是年初啊
老師,出口退稅進(jìn)項(xiàng)發(fā)票稅額是3000,出口退稅免退稅申報(bào)申報(bào)系統(tǒng)里出來(lái)的退稅是2999.98提交退稅后,收到退稅款2999.98這是怎么回事?怎么做平
老師,只有銀行余額1000和預(yù)收賬款6000余額,還有出納備用金600,還有應(yīng)收賬款500余額起初建賬是借銀行存款1000借其他應(yīng)收款出納600借應(yīng)收賬款500借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)3900老師,我的意思就是是不是起初就這樣錄入
在公司上班,個(gè)人所得稅由公司統(tǒng)一代扣代繳,但員工已離職2個(gè)月了,稅務(wù)電話要求補(bǔ)個(gè)人所得稅,請(qǐng)問(wèn)一下,稅務(wù)局是找公司還是個(gè)人?
我是2021年的數(shù)據(jù),還是匯總歷年的數(shù)據(jù),因?yàn)閿?shù)據(jù)有差異,每個(gè)項(xiàng)目都沒(méi)決算,前期他們是用開票金額來(lái)確認(rèn)收入,沒(méi)有工程結(jié)算,沒(méi)有合同毛利,
這個(gè)就是你接回來(lái)的最后那個(gè)月的期末
什么意思?
比如說(shuō)你是7月份接回來(lái)的 那你賬是7月份開始做 期初數(shù)是6月底的期末數(shù)
我是按照建造施工合同準(zhǔn)則來(lái)記賬,數(shù)據(jù)有差異啊而且差異太大了,不行??!
這個(gè)只能按照他的期末余額 然后你慢慢調(diào)整
老師這該怎么調(diào)整!
就是后面做賬的時(shí)候按照盡量往完工比例的方向來(lái)靠攏 之前少做的 慢慢都補(bǔ)上
有一些幾乎快接近尾聲了怎么補(bǔ),有2018年,2019年,2020年,這些缺口好大該怎么補(bǔ)
就是直接做收入就行了 找對(duì)應(yīng)的成本票
老師你是跟我來(lái)玩笑的嗎?
這個(gè)是你的成本票不夠 這個(gè)需要找成本票 我咋給你開玩笑
我沒(méi)說(shuō)成本票不夠啊!我是說(shuō)只入2021數(shù)據(jù),總收入跟總成本!不匹配啊
所以讓你按照現(xiàn)在實(shí)際的完工比例來(lái)補(bǔ)賬上的完工比例