你好,計算機硬件設(shè)備采購和安裝的項目,屬于混合銷售,開具發(fā)票13%
老師,我們公司是主營計算機軟件開發(fā)的,現(xiàn)在有個計算機硬件設(shè)備采購和安裝的項目,設(shè)備采購我開13%稅率的發(fā)票,安裝費可以開“計算機網(wǎng)絡(luò)設(shè)備*安裝服務(wù)費”,稅率是9%的么?
我們是主營計算機軟件開發(fā)服務(wù)的企業(yè);接了一個硬件(大屏、會議系統(tǒng)、音響等)采購安裝的項目,我們也是外購設(shè)備并提供安裝服務(wù);打算分開開票,安裝服務(wù)我們采用簡易計稅3%可以嗎?
老師,你好!公司經(jīng)營范圍這些:制冷設(shè)備、機電設(shè)備的設(shè)計,安裝,維護及技術(shù)的咨詢服務(wù);銷售:制冷設(shè)備。如果做一般納稅人,設(shè)備設(shè)計及維護、技術(shù)咨詢稅率都是6%,銷售設(shè)備稅率13%,設(shè)備安裝稅率是9%。之前經(jīng)營的設(shè)備銷售并幫客戶安裝,直接開13%稅率發(fā)票給客戶了,請問有什么辦法讓安裝可以開9%稅率發(fā)票?
老師,我們是主營計算機軟件開發(fā)的企業(yè),現(xiàn)在接了一個硬件(大屛、會議系統(tǒng)、音響等)采購安裝的項目,我們也是外購設(shè)備并提供安裝服務(wù)里面還包含定制化軟件開發(fā);這樣的話我們開票應(yīng)該怎么開呢?
老師,我們是主營計算機軟件開發(fā)的企業(yè),現(xiàn)在接了一個硬件(大屛、會議系統(tǒng)、音響等)采購安裝的項目,我們也是外購設(shè)備并提供安裝服務(wù)里面還包含定制化軟件開發(fā);這樣的話我們開票應(yīng)該怎么開呢?
老師,您好!9月份學(xué)校食堂經(jīng)驗營了一個月,預(yù)收了學(xué)生9~12月的伙食費2萬,做預(yù)收賬款,也確認(rèn)了9月份的收入5000。但是10月份又收到了一個同學(xué)9~12月伙食費400元,這個400元是作預(yù)收賬款,還是應(yīng)收賬款。因為只經(jīng)營9月,10~12月的伙食費還要退回去給學(xué)生的。
老師,您好,我想問一下2023年有成本140萬在2024年入賬,調(diào)了未分配利潤 ,沒有再去調(diào)2023年的企業(yè)所得稅申報,。有風(fēng)險 嗎?
小規(guī)模納稅人公司需要注銷,賬務(wù)應(yīng)該怎么處理?
老師,這題的公式是什么?
老師,我們公司是供應(yīng)鏈企業(yè),我們老板的私人小貨車從去年9月份開始就一直經(jīng)常用來配送。老板每個月都有把這輛小貨車的加油費拿來公司報賬。但是從去年開始一直都沒有簽過私車公用協(xié)議。現(xiàn)在我們要補簽私車公用協(xié)議。協(xié)議約定每個月1500的租車費,季度付一次。那如果6月初公司要把從去年9月份到現(xiàn)在的租車費用轉(zhuǎn)給老板的話,就得一次性轉(zhuǎn)三個季度(去年9-12月,今年1-3月,4-6月)的費用給老板??偟囊淮沃Ц?3500給老板。那老板收到這13500的租車費,是不是還得去稅局給公司代開租車發(fā)票,公司還得在6月初給老板代申報繳納財產(chǎn)租賃個稅?
小規(guī)模,酒廠,現(xiàn)在無進項票,原料票開不上,咋辦
老師,公司的固定資產(chǎn)折舊表和無形資產(chǎn)攤銷表可以設(shè)在同一個表嗎?如果可以,怎么設(shè)
老師您好,我們是網(wǎng)約車公司,很多司機師傅掛公司名稱這個錢都是司機師傅自己交的,和公司沒關(guān)系,但是稅務(wù)局要求我們公司做賬,就造成應(yīng)付賬款100w了這個我該怎么慢慢消化掉
老師,我們之前有一個其他應(yīng)收款金額比較大1千多萬,也收不回來了,我們做了壞賬處理,企業(yè)所得匯算清繳調(diào)增,這樣做符合政策嗎?
中途建賬的時候,損益類科目需不需要錄入數(shù)據(jù)?
我和甲方的合同,把計算機采購和設(shè)備安裝分開列明也不能分開開票么?
你好,也不能分開開票