學(xué)員您好,第一題題目告知的是支付的不含稅價(jià),所以用400*6%得出進(jìn)項(xiàng)稅額 第二題題目告知的是稅額17,那這個(gè)17就是進(jìn)項(xiàng)稅額了,不用再計(jì)算 稅額=不含稅價(jià)*稅率
老師這道題 答案怎么直接用300*稅率呢?這里沒(méi)說(shuō)是含稅或者不含稅呢,還有管理不善部分就不能抵扣嗎?
請(qǐng)問(wèn)老師,這兩道題的區(qū)別,我不明白的地方是在做可行使轉(zhuǎn)換權(quán)的會(huì)計(jì)分錄那里,為什么第一道題不用寫(xiě)“應(yīng)付債券-可轉(zhuǎn)換公司債券利息”,而第二道題要寫(xiě)這個(gè)科目呢(劃橙色線(xiàn)的地方)?
老師,請(qǐng)問(wèn),無(wú)法劃分用于一般計(jì)稅還是簡(jiǎn)易計(jì)稅的不是可以抵扣么?為什么上下兩道題,一道需要計(jì)算不能抵扣部分,一道是全額抵扣?
老師劃綠色部分的兩道題,17萬(wàn)為什么是直接扣掉的,不用剩稅率嗎?
老師,為什么這道題目在算第一年的利息費(fèi)用不用扣30萬(wàn),而是直接用(900000-153930)*10%=74607,
用友t+銷(xiāo)售單上備注填有內(nèi)容,導(dǎo)出來(lái)對(duì)賬單備注里面是空的怎么回事?
老師,上個(gè)月發(fā)票開(kāi)錯(cuò)了,客戶(hù)找不到了,也開(kāi)出正確發(fā)票給客戶(hù)了,這個(gè)月怎么將之前開(kāi)錯(cuò)的發(fā)票紅沖掉,因?yàn)橐呀?jīng)聯(lián)系不上客戶(hù),謝謝
按揭銷(xiāo)售汽車(chē)怎么確認(rèn)收入?
我們出口銷(xiāo)售有需征稅的情況 視同內(nèi)銷(xiāo)繳納銷(xiāo)項(xiàng)稅 請(qǐng)問(wèn)如何做賬 貸方應(yīng)交稅金 借方應(yīng)該記什么科目
老師請(qǐng)問(wèn)為什么這個(gè)月他們交個(gè)稅了?今年以前每個(gè)月還是25000和8000,扣除社保。和扣除數(shù)應(yīng)該還是要交費(fèi)???每個(gè)月都有個(gè)稅,今天我點(diǎn)擊了一下預(yù)填扣除信息就個(gè)稅沒(méi)有了?怎么回事
請(qǐng)問(wèn)老師,我們公司與股東,身份是(合伙企業(yè)),簽訂的借款協(xié)議到期了,協(xié)議里面寫(xiě)了借款利息,現(xiàn)在我們還款時(shí),股東不想太麻煩,怕交稅,給我們把利息免了,只要求我們還本金,那我們?cè)撊绾尾僮髂兀枰炑a(bǔ)充協(xié)議嗎,
小規(guī)模多交納了幾角的增值稅,應(yīng)該怎么入賬
老師好,4月計(jì)提的四月工資少了,我們是次月報(bào)完上月個(gè)稅才發(fā)上月工資,個(gè)稅已經(jīng)申報(bào)完了,少申報(bào)了,,如果更正申報(bào),那么四月已經(jīng)結(jié)賬,這可怎么辦,四月計(jì)提的四月工資,后面附的工資單也是錯(cuò)的,除了反結(jié)賬還可以怎么辦
?老師,好,從網(wǎng)銀里面打印出來(lái)的銀行回單,帶水印,可以做賬用嗎?
個(gè)體戶(hù)季度營(yíng)業(yè)收入超過(guò)30萬(wàn)是全額征增值稅嗎、稅率多少?
還有那個(gè)400的那題為什么是加計(jì)扣除
學(xué)員您好,自2019年4月開(kāi)始,生產(chǎn)生活服務(wù)業(yè)符合條件的可以享受加計(jì)抵減政策 題目里已經(jīng)告知你該公司符合加計(jì)抵減政策了,你就可以算加計(jì)抵減。如果不符合加計(jì)抵減,題目里不會(huì)給這個(gè)已知條件的 加計(jì)抵減就是可以在應(yīng)納稅額的基礎(chǔ)上多抵減當(dāng)期可抵扣進(jìn)項(xiàng)的10%
那個(gè)已知原來(lái)是題目呀,我還以為是答案呢,審題不仔細(xì)
是的學(xué)員,符合加計(jì)抵減是題目給的已知條件 如果要算加計(jì)抵減,題目里一定會(huì)給出這個(gè)已知條件的,給了你就算一下加計(jì)抵減即可