你好 怎么會(huì)是負(fù)數(shù) 。 是你們憑證錯(cuò)誤了 做了紅字分錄嗎

老師,發(fā)現(xiàn)去年有一張憑證附原始憑證件數(shù)寫(xiě)錯(cuò)了,該怎么辦?是打印的憑證
老師我請(qǐng)教一下,憑證金額是負(fù)數(shù)現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)憑證錯(cuò)了,怎么沖銷(xiāo)呢?
老師,1月一筆成本費(fèi)用三級(jí)科目及供應(yīng)商、現(xiàn)金流錯(cuò)誤。在本月更正此筆業(yè)務(wù)所有錯(cuò)誤,我是把原憑證紅沖還是原憑證負(fù)數(shù)列示后再重新錄入正確憑證。
老師,9810報(bào)關(guān)出口到海外倉(cāng),海外倉(cāng)一件代發(fā)的報(bào)關(guān)單上貿(mào)易國(guó)要寫(xiě)哪個(gè)國(guó)家?
老師 問(wèn)一下 就是我們收到承兌匯票 銀行里面的怎么做賬 用應(yīng)收票據(jù) 還是用其他貨幣資金-應(yīng)收票據(jù) 這個(gè)科目呢?
發(fā)票金額1500,去年給我們開(kāi)錯(cuò)了,匯算清繳沒(méi)調(diào)增,現(xiàn)在給我們開(kāi)正確的了,直接塞去年憑證里可以嗎
勞務(wù)派遣差額納稅,開(kāi)具的發(fā)票的分錄可以寫(xiě)一下嗎
老師,公司正在股權(quán)轉(zhuǎn)讓。稅局批示:2025年04月01日-2025年06月30日,所有者權(quán)益降幅較大、銷(xiāo)售利潤(rùn)率波動(dòng)較大,期間費(fèi)用變動(dòng)率較大。 我需要提供2024年04月01日-2024年06月30日的數(shù)據(jù)做對(duì)比嗎?
你好。我們公司在a公司挖人,也是協(xié)商好了,a公司補(bǔ)償一半的補(bǔ)償金,我們公司給一半的補(bǔ)償金給員工,那我們這邊以什么形式給到員工?怎么申報(bào)個(gè)人所得稅,我們可以以補(bǔ)償金的形式申報(bào)這一半嗎
第(5)小問(wèn)里面閑置廠房在啟用之前不需要交土地使用稅嗎?
其他公司的貸款轉(zhuǎn)入到我公司,我公司需要怎么處理?
老師好,在個(gè)體工商戶采購(gòu)500元以?xún)?nèi)的物品,未開(kāi)發(fā)票,以加蓋個(gè)體戶公章的收條,可以入賬稅前扣除嗎嗎?如果可以是否需要收款人身份證與電話等信息,謝謝
面試成本會(huì)計(jì)對(duì)方要注意什么


當(dāng)時(shí)他們做的是紅字分錄,但是現(xiàn)在我發(fā)現(xiàn)這個(gè)分錄是錯(cuò)的,這個(gè)分錄是可以直接不要的
當(dāng)時(shí)是預(yù)繳了增值稅,本來(lái)應(yīng)該全是增值稅的,結(jié)果他們又更正了預(yù)繳增值稅有部分是預(yù)繳的附加稅的憑證,現(xiàn)在這個(gè)憑證就是錯(cuò)的
你好 那你就? ? 可以直接做一筆正數(shù) 去沖掉。 在做正確分錄??
金額是負(fù)數(shù)沖銷(xiāo)的金額就做正數(shù)如果是正數(shù)沖銷(xiāo)的金額就做負(fù)數(shù),這樣對(duì)嗎
?你好? ?是的。 是這樣來(lái)理解的。? ? 既然原來(lái)做的負(fù)數(shù)?,F(xiàn)在 沖就做正數(shù)去沖掉?
去年有一筆銷(xiāo)售分錄本來(lái)應(yīng)該是 借 應(yīng)收賬款70000 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入64420.18 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交稅費(fèi)增值稅-銷(xiāo)項(xiàng)5779.82 結(jié)果被做成了 借 應(yīng)收賬款64420.18 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷(xiāo)項(xiàng)5779.82 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入70000 稅被做在了借方,主營(yíng)業(yè)務(wù)收入多做了5779.82,后面我直接沖銷(xiāo)了按照正確的分錄做了,沒(méi)有經(jīng)過(guò)以前年度損益調(diào)整,現(xiàn)在該怎么處理呢
?你好? ? 那你現(xiàn)在跨年了 先去這個(gè)這筆 紅沖。 必須要走以前年度損益調(diào)整科目處理 。? ?
那現(xiàn)在已經(jīng)紅沖了,還能咋個(gè)再補(bǔ)救一下不
?你好? ?你紅沖了。 那么你就 先紅沖:借 以前年度損益調(diào)整??70000 貸? 應(yīng)收賬款? 應(yīng)交稅費(fèi) ;然后按正確的做賬 :借? 應(yīng)收賬款貸以前年度損益調(diào)整? 應(yīng)交稅費(fèi)。? 結(jié)轉(zhuǎn) 以前年度損益調(diào)整余額到利潤(rùn)分配去??
是已經(jīng)紅沖了然后做了正確的分錄,但沒(méi)有通過(guò)以前年度損益調(diào)整 ,相當(dāng)于是直接紅沖了然后做了分錄
?你好? ?先去紅沖。 把你自己本身錯(cuò)誤的先紅沖了在按正確的做賬 ;? 我上面是給你做的紅沖分錄在按正確分錄做一次的分錄??
我是不是之前的都不用管了,直接按照你這個(gè)分錄來(lái)做
你好? ? ? 是的。? 你就之前只做了 這一筆分錄嘛??借 應(yīng)收賬款64420.18 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷(xiāo)項(xiàng)5779.82 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入70000? ? ??
去年做了這筆,然后四月份的時(shí)候紅沖了,又做了一筆這個(gè)分錄正確的分錄 借 應(yīng)收賬款70000 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入64420.18 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交稅費(fèi)增值稅-銷(xiāo)項(xiàng)5779.82
?你好 把你這個(gè)紅沖的分錄和正確分錄給 處理掉。? 你? 做錯(cuò)了? ?;? 然后在按我上面寫(xiě)的處理分錄就行了。??
又做沖銷(xiāo)嗎
有筆分錄本來(lái)就是沖紅的了
不管它得不得行
?你好? ?我是說(shuō) 你本身紅沖在做正確的是不是要走 以前年度損益調(diào)整科目來(lái)做賬的; 結(jié)果你自己 沒(méi)有走? 直接紅沖的科目 是不是應(yīng)該紅沖了。 在按我說(shuō)的 來(lái)做賬 才對(duì)的。 要管的?
那是把我后面做的兩筆分錄從新沖銷(xiāo)再按照你寫(xiě)的分錄從新做是不
?你好是的。? ?是的就是這個(gè)意思??