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老師我請(qǐng)教一下,憑證金額是負(fù)數(shù)現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)憑證錯(cuò)了,怎么沖銷(xiāo)呢?

2021-08-09 11:00
答疑老師

齊紅老師

職稱(chēng):注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2021-08-09 11:10

你好 怎么會(huì)是負(fù)數(shù) 。 是你們憑證錯(cuò)誤了 做了紅字分錄嗎

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快賬用戶8551 追問(wèn) 2021-08-09 11:19

當(dāng)時(shí)他們做的是紅字分錄,但是現(xiàn)在我發(fā)現(xiàn)這個(gè)分錄是錯(cuò)的,這個(gè)分錄是可以直接不要的

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快賬用戶8551 追問(wèn) 2021-08-09 11:21

當(dāng)時(shí)是預(yù)繳了增值稅,本來(lái)應(yīng)該全是增值稅的,結(jié)果他們又更正了預(yù)繳增值稅有部分是預(yù)繳的附加稅的憑證,現(xiàn)在這個(gè)憑證就是錯(cuò)的

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齊紅老師 解答 2021-08-09 11:27

你好 那你就? ? 可以直接做一筆正數(shù) 去沖掉。 在做正確分錄??

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快賬用戶8551 追問(wèn) 2021-08-09 11:34

金額是負(fù)數(shù)沖銷(xiāo)的金額就做正數(shù)如果是正數(shù)沖銷(xiāo)的金額就做負(fù)數(shù),這樣對(duì)嗎

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齊紅老師 解答 2021-08-09 11:42

?你好? ?是的。 是這樣來(lái)理解的。? ? 既然原來(lái)做的負(fù)數(shù)?,F(xiàn)在 沖就做正數(shù)去沖掉?

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快賬用戶8551 追問(wèn) 2021-08-09 11:52

去年有一筆銷(xiāo)售分錄本來(lái)應(yīng)該是 借 應(yīng)收賬款70000 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入64420.18 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交稅費(fèi)增值稅-銷(xiāo)項(xiàng)5779.82 結(jié)果被做成了 借 應(yīng)收賬款64420.18 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷(xiāo)項(xiàng)5779.82 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入70000 稅被做在了借方,主營(yíng)業(yè)務(wù)收入多做了5779.82,后面我直接沖銷(xiāo)了按照正確的分錄做了,沒(méi)有經(jīng)過(guò)以前年度損益調(diào)整,現(xiàn)在該怎么處理呢

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齊紅老師 解答 2021-08-09 11:56

?你好? ? 那你現(xiàn)在跨年了 先去這個(gè)這筆 紅沖。 必須要走以前年度損益調(diào)整科目處理 。? ?

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快賬用戶8551 追問(wèn) 2021-08-09 11:57

那現(xiàn)在已經(jīng)紅沖了,還能咋個(gè)再補(bǔ)救一下不

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齊紅老師 解答 2021-08-09 12:39

?你好? ?你紅沖了。 那么你就 先紅沖:借 以前年度損益調(diào)整??70000 貸? 應(yīng)收賬款? 應(yīng)交稅費(fèi) ;然后按正確的做賬 :借? 應(yīng)收賬款貸以前年度損益調(diào)整? 應(yīng)交稅費(fèi)。? 結(jié)轉(zhuǎn) 以前年度損益調(diào)整余額到利潤(rùn)分配去??

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快賬用戶8551 追問(wèn) 2021-08-09 13:35

是已經(jīng)紅沖了然后做了正確的分錄,但沒(méi)有通過(guò)以前年度損益調(diào)整 ,相當(dāng)于是直接紅沖了然后做了分錄

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齊紅老師 解答 2021-08-09 13:37

?你好? ?先去紅沖。 把你自己本身錯(cuò)誤的先紅沖了在按正確的做賬 ;? 我上面是給你做的紅沖分錄在按正確分錄做一次的分錄??

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快賬用戶8551 追問(wèn) 2021-08-09 13:43

我是不是之前的都不用管了,直接按照你這個(gè)分錄來(lái)做

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齊紅老師 解答 2021-08-09 13:48

你好? ? ? 是的。? 你就之前只做了 這一筆分錄嘛??借 應(yīng)收賬款64420.18 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷(xiāo)項(xiàng)5779.82 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入70000? ? ??

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快賬用戶8551 追問(wèn) 2021-08-09 13:51

去年做了這筆,然后四月份的時(shí)候紅沖了,又做了一筆這個(gè)分錄正確的分錄 借 應(yīng)收賬款70000 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入64420.18 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交稅費(fèi)增值稅-銷(xiāo)項(xiàng)5779.82

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齊紅老師 解答 2021-08-09 13:52

?你好 把你這個(gè)紅沖的分錄和正確分錄給 處理掉。? 你? 做錯(cuò)了? ?;? 然后在按我上面寫(xiě)的處理分錄就行了。??

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快賬用戶8551 追問(wèn) 2021-08-09 13:58

又做沖銷(xiāo)嗎

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快賬用戶8551 追問(wèn) 2021-08-09 13:59

有筆分錄本來(lái)就是沖紅的了

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快賬用戶8551 追問(wèn) 2021-08-09 14:01

不管它得不得行

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齊紅老師 解答 2021-08-09 14:03

?你好? ?我是說(shuō) 你本身紅沖在做正確的是不是要走 以前年度損益調(diào)整科目來(lái)做賬的; 結(jié)果你自己 沒(méi)有走? 直接紅沖的科目 是不是應(yīng)該紅沖了。 在按我說(shuō)的 來(lái)做賬 才對(duì)的。 要管的?

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快賬用戶8551 追問(wèn) 2021-08-09 14:07

那是把我后面做的兩筆分錄從新沖銷(xiāo)再按照你寫(xiě)的分錄從新做是不

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齊紅老師 解答 2021-08-09 14:10

?你好是的。? ?是的就是這個(gè)意思??

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你好 怎么有問(wèn)題的。 具體分錄是什么錯(cuò)誤了 。這樣才能判斷怎么調(diào)整
2021-08-10
你好借銷(xiāo)售費(fèi)用 借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額貸應(yīng)付賬款
2021-11-03
借 應(yīng)交稅費(fèi)~未交增值稅 負(fù)數(shù),借 庫(kù)存現(xiàn)金 ,借借 應(yīng)交稅費(fèi)~未交增值稅 貸 銀行,或者是直接做借庫(kù)存現(xiàn)金 貸銀行,摘要寫(xiě)更正xx憑證
2020-07-25
同學(xué)你好 可以做負(fù)數(shù)分錄的
2022-11-24
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