看題目要求,如果考慮所得稅,就需要按稅后的計(jì)算處理
在當(dāng)?shù)匮a(bǔ)辦好營(yíng)業(yè)執(zhí)照了,多久國(guó)家企業(yè)信息公示系統(tǒng)不顯示營(yíng)業(yè)執(zhí)照作廢聲明
老師,生產(chǎn)制造業(yè)車間安裝的排煙的 ,價(jià)值19萬(wàn),應(yīng)該按幾年折舊呢
單位要換地址從靖江移到江陰要注銷稅務(wù),在稅務(wù)局?jǐn)?shù)據(jù)導(dǎo)入時(shí)出現(xiàn)一筆進(jìn)出口有一筆美金,我們會(huì)計(jì)找了合同和發(fā)票報(bào)關(guān)單什么都沒(méi)有,稅務(wù)局讓我們做未開(kāi)票處理,2014年3月3日14800美金匯率6.1190,17%算,做未開(kāi)票收入怎么做賬,增值稅怎么申報(bào)企業(yè)所得稅怎么申報(bào)和做賬,月末要結(jié)轉(zhuǎn)嗎?只有銷項(xiàng)沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)
轉(zhuǎn)賬協(xié)議做賬分錄,甲是我們乙的采購(gòu)商,丙是我們的供貨方
我們是有資質(zhì)的建筑公司,主材由甲方自己購(gòu)買,發(fā)票也開(kāi)給甲方,我們扣除甲供材部分提供建筑施工發(fā)票,選擇簡(jiǎn)易計(jì)稅,我們又將勞務(wù)外包給某勞務(wù)公司,勞務(wù)公司給我們提供3%的專票,請(qǐng)問(wèn)我們可以扣除勞務(wù)分包款差額繳納增值稅嗎?
老師我想咨詢下,項(xiàng)目上施工人員拿來(lái)報(bào)銷的,我這些科目怎么做
老師,用銀行存款交個(gè)人所得稅 和發(fā)工資是時(shí)扣個(gè)人所得稅時(shí),分錄分別是怎么做的,請(qǐng)老師認(rèn)真回復(fù)
#提問(wèn)#老師,利息手續(xù)費(fèi)在匯算清繳期間費(fèi)用明細(xì)表的哪個(gè)地方填寫
老師您好 題目是問(wèn) 甲乙產(chǎn)品 應(yīng)該分配的職工薪酬 為什么只是考慮基本生產(chǎn)車間的生產(chǎn)工人薪酬?
老師?,我們公司用泡沫板在水泥地面上建了一個(gè)凍庫(kù),凍庫(kù)墻體是泡沫板,水泥地面比凍庫(kù)寬一倍,水泥地面和凍庫(kù)總價(jià)值75萬(wàn)元,凍庫(kù)上面搭建了一個(gè)彩鋼棚,價(jià)值22萬(wàn)元,請(qǐng)問(wèn)凍庫(kù)和彩鋼棚折舊年限多少年比較合適
題目有要求考慮所得稅啊,你看最后一個(gè)圖,里面都考慮到遞延所得稅了,不正是在考慮稅嗎,但他到其他綜合收益,還是直接把子公司的200乘以了持股比例做進(jìn)了長(zhǎng)投賬面,而不是將稅后凈額。
后面單獨(dú)考慮了遞延所得稅,你看后面緊接著又一個(gè)分錄
啊?但是緊跟的不是母公司(投資方)需要形成的遞延所得稅嗎,你看第一個(gè)圖,他直接是在計(jì)入長(zhǎng)投賬面的時(shí)候就乘以了75%。我意思是如果我按第一個(gè)圖的思路,就變成第三個(gè)圖里的題需要在計(jì)入長(zhǎng)投的時(shí)候綜合收益就*75%(比如就是200*75%=150),然后把這個(gè)金額的基礎(chǔ)上再做下面緊跟的分錄,就是確認(rèn)150*25%=37.5的遞延所得稅負(fù)債。
現(xiàn)在其他綜合收益你直接全部按照其他綜合收益確認(rèn),后面單獨(dú)確認(rèn)遞延所得稅就行了,你說(shuō)的按照75%來(lái)算份額,他是合并日評(píng)估增值的情況才這樣算。
我自己研究吧
你可以研究一下相關(guān)的題,只有一種情況,就比方說(shuō)是那個(gè)評(píng)估合并日評(píng)估增值的這一部分才是你說(shuō)的這種情況,其他都不這樣子處理。