同學(xué)你好,你指的是資產(chǎn)負(fù)債表日后調(diào)整事項(xiàng)與非調(diào)整事項(xiàng)的區(qū)分嗎?這兩個(gè)的區(qū)分主要是看,該事項(xiàng)在資產(chǎn)負(fù)債表日前是否已經(jīng)存在,如果在資產(chǎn)負(fù)債表日前已經(jīng)存在,則是調(diào)整事項(xiàng),反之為非調(diào)整事項(xiàng)
老師這些題怎么做呀,都不會
老師,我這個(gè)題目這樣做會不會錯(cuò),
老師,很討厭做這類題目呀,每次都做錯(cuò)。不會做
老師,這個(gè)題目怎么做呀?每次遇到這樣的題目都不懂?
這個(gè)怎么做呀老師這個(gè)題目不會
老師,我這長期待攤費(fèi)用金額沒錯(cuò)啊,確實(shí)還有7720沒有攤完呢,為啥資產(chǎn)負(fù)債表成負(fù)數(shù)了,奇怪
老師,什么是一致行動人?
老師:供應(yīng)商開票1千元,實(shí)際付款900元,100元抹零了,未重新開票,請問100元怎么做賬呢?
老師,不上班,有勞務(wù)報(bào)酬所得,能享受工資薪金的6萬扣除嗎?
幼兒園的學(xué)前教育增值稅免稅的,那么又全部是未開票,我現(xiàn)在更正申報(bào),這個(gè)申報(bào)稅收應(yīng)該填增值稅申報(bào)表哪里呢
老師好,我們公司是一般納稅人開的租金增票是9個(gè)點(diǎn),但別人給我們的租金增票是5個(gè)點(diǎn)?為啥稅率不一樣呢?
個(gè)人自產(chǎn)自銷的豆粕,免增值稅和個(gè)人所得稅么
企業(yè)分紅是看報(bào)表的什么數(shù)據(jù)才能分?
食堂米面糧油發(fā)票,做不做為工會的計(jì)提依據(jù)?依據(jù)是什么?
有個(gè)員工上個(gè)月離職了,醫(yī)保給她停了,這個(gè)月出車禍了,想讓補(bǔ)繳一個(gè)月醫(yī)保,還能再加回來交醫(yī)保么?
嗯,知道區(qū)分,就是分錄不會調(diào)
分錄調(diào)整的話,就看如果是前期差錯(cuò),像第一個(gè)分錄就是錯(cuò)的,政府補(bǔ)助是與企業(yè)銷售商品相關(guān)的,所以不能單獨(dú)記入其他收益,應(yīng)該增加到主營業(yè)務(wù)收入里面。解這種題的話,還是要對各個(gè)知識點(diǎn)都掌握,就很容易解了,加油,多做題就會了。
基本會一點(diǎn)點(diǎn),就是調(diào)稅不知道調(diào)
不知道你指的是哪方面的調(diào)稅?
第二問要轉(zhuǎn)回遞延資產(chǎn),還要少交所得稅,調(diào)應(yīng)交稅費(fèi)就忘記調(diào)了,第四問要補(bǔ)調(diào)一個(gè)遞延資產(chǎn),要轉(zhuǎn)回預(yù)計(jì)負(fù)債,要轉(zhuǎn)回相應(yīng)的遞延資產(chǎn),感覺很崩潰啊
還有,老師,我想問一下無形資產(chǎn)加計(jì)扣除計(jì)稅基礎(chǔ)怎么計(jì)算?
無形資產(chǎn)加計(jì)扣除計(jì)稅基礎(chǔ)就是:第一年的計(jì)稅基礎(chǔ)就是80*(1+75%)-80*(1+75%)/5
那還費(fèi)用化部分,未形成資產(chǎn)計(jì)入當(dāng)期損益的 按照費(fèi)用的75%加計(jì)扣除 是什么意思
就是在扣除了20的費(fèi)用后,還要再加計(jì)扣除20*75%費(fèi)用
我知道是20的 基礎(chǔ)上 加計(jì)扣除百分之七十八,在哪里能體現(xiàn)出來哇
是不是算會計(jì)利潤總額的時(shí)候 再減一個(gè)20*75%
是的,就是這樣理解的
算計(jì)稅基礎(chǔ)就是賬面價(jià)值*175%對吧?
是的,是賬面價(jià)值的175%
第二問要轉(zhuǎn)回遞延資產(chǎn),還要少交所得稅,調(diào)應(yīng)交稅費(fèi)就忘記調(diào)了,第四問要補(bǔ)調(diào)一個(gè)遞延資產(chǎn),要轉(zhuǎn)回預(yù)計(jì)負(fù)債,要轉(zhuǎn)回相應(yīng)的遞延資產(chǎn),感覺很崩潰啊
這種題目有要怎么答?有沒有這方面的總結(jié)
這個(gè)就是如果前期賬務(wù)處理錯(cuò)誤,則確認(rèn)的遞延所得稅需轉(zhuǎn)回。如果前期是少計(jì)了費(fèi)用,則要少繳所得稅。這種問題,你可以根據(jù)分錄,比如遞延所得稅資產(chǎn),屬于資產(chǎn)類,增加在借方,減少在貸方。應(yīng)交所得稅增加在貸方,減少在借方