你這個項目實際的繳納了多少增值稅,讓承包方承擔(dān)就可以

老師,你好!咨詢個事情!我們公司是建筑公司,我們有個項目給別人做,現(xiàn)在對方讓我們開13萬的專票!我們是9個點的專票,我們公司稅負率是3個點,那我是不是得讓對方提供7155.96的進項材料發(fā)票來抵扣才對方我們工程3個點的稅負率!如果對方提供的專票沒有達到7155.96,那應(yīng)該怎么算呢?還有對方提供的必須是專票吧,普票可以嗎?
我想咨詢下,我們是一般納稅人建筑公司,讓對方個我們提供成本票是怎么提供比較合理
你好我們是一般納稅人,我們分包出去的活,讓對方提供成本票,對方給我們提供的是1個點的專票,這樣我要是收他增值稅是怎么算呢
我們掛靠對方公司 我們只能提供1個點的專票 對方是一般納稅人 ,對方給我們收7.45%的稅金 (里面含有1個點的企業(yè)所得稅),我覺得是不是不應(yīng)該收企業(yè)所得稅,因為我們給對方提供了1個點的成本票
我們掛靠對方公司 我們只能提供1個點的專票 對方是一般納稅人 ,對方給我們收7.45%的稅金 (里面含有1個點的企業(yè)所得稅),我覺得是不是不應(yīng)該收企業(yè)所得稅,因為我們給對方提供了1個點的成本票
老師,我們是集團公司,母公司是管理公司,負債給下面的子公司運營,采購,財務(wù)都在總公司?,F(xiàn)在是老板想對下面幾家公司收取一定的管理費,但是稅法是有規(guī)定不可以直接以管理費的形式收取,老板非得說別加盟的都是按營業(yè)額提點,請問應(yīng)該怎提
老師,業(yè)務(wù)員拿回來的報銷單付的發(fā)票比如發(fā)票開的比實際多。但加油的發(fā)票比實際的少。 這樣我怎么處理?
老師,商業(yè)匯票可不可以轉(zhuǎn)讓給法人,公司欠法人錢
老師 正常8月份的工資是9月份底發(fā)的,我10月15號之前申報沒問題吧 這應(yīng)該是正常流程吧 今天竟然有員工投訴我們說他走了還在給扣工資
老師,報關(guān)單成交方式是EXW,填寫的雜費是人民幣100元,但是業(yè)務(wù)提供給我的報關(guān)費發(fā)票是人民幣300元,這樣金額對應(yīng)不起來,這種情況需要怎樣處理?正常雜費是由客戶承擔(dān),但是我們公司也付了雜費,發(fā)票也開給我們了
老師,企業(yè)出資投資子公司,賬務(wù)要怎么處理啊
老師好 小規(guī)模納稅人一季度開票專票+普票開票不足30萬 是不是普票不納稅 專票單獨納稅;如果普票+專票超過30萬 全額納稅
結(jié)轉(zhuǎn)成本時,本年利潤在貸方還是借方
請問下申請出口退稅的時候,顯示報關(guān)單與進項品名名稱不一致,要怎么處理?
老師,您好,問下小規(guī)模納稅人,異地項目開普票21萬,做跨區(qū)域反饋的時候,是不是不用新增行次?直接提交反饋就行?
比如我們開票631700那么銷項稅額是52158.72,對方提供的稅額是6000 那我們收人家差額,我這樣算對嗎?老師
是的,你的算法是對的