同學(xué)您好,攤余成本是結(jié)存的賬面金額,攤銷金額是已經(jīng)計(jì)入費(fèi)用的金額
什么叫做加計(jì)扣除?還有:形成無(wú)形資產(chǎn)的,按照無(wú)形資產(chǎn)成本的150%攤銷。會(huì)計(jì)做賬時(shí),不是將無(wú)形資產(chǎn)的成本作為長(zhǎng)期待攤費(fèi)用進(jìn)行攤銷嗎?怎么能夠按照150%攤銷呢?
無(wú)形資產(chǎn)攤余成本與攤銷額的計(jì)算區(qū)別,有點(diǎn)搞不懂了
購(gòu)入一項(xiàng)無(wú)形資產(chǎn),借:無(wú)形資產(chǎn) 貸:銀行存款 ,分?jǐn)倳r(shí)是這樣做的 借:管理費(fèi)用 貸:累計(jì)攤銷,這樣的話即使分?jǐn)偼炅藷o(wú)形資產(chǎn)跟累計(jì)攤銷還有余額,這樣的分錄對(duì)嗎?
請(qǐng)問(wèn)這一題在建工程為什么不是用成本減去攤銷后的余額,而是攤銷就是在建工程?我在做別的題,計(jì)入無(wú)形資產(chǎn)就是成本減去攤銷才是無(wú)形資產(chǎn),有什么區(qū)別嗎
形成無(wú)形資產(chǎn)的,按照無(wú)形資產(chǎn)成本的175%攤銷,能舉例說(shuō)明嗎,比如說(shuō)成本是100,攤銷額就是175嗎,那不是就沖沒(méi)有了嗎
商業(yè)企業(yè)計(jì)提工資:借:銷售費(fèi)用—工資費(fèi) 貸:應(yīng)付職工薪酬—工資費(fèi) 我打電腦做賬科目二級(jí)明細(xì)是借:銷售費(fèi)用_職工薪酬 貸:應(yīng)付職工薪酬—職工工資
老師,現(xiàn)在電商可以用網(wǎng)址注冊(cè)嗎?有沒(méi)有相關(guān)文件分享
上海建筑工程會(huì)計(jì)求帶,費(fèi)用詳議
老師,我想咨詢一下,我那個(gè)新的公司就被限制了嘛?然后他現(xiàn)在要開(kāi)一張租金的發(fā)票。那么,我租金發(fā)票,我是不是從我起租的那一個(gè)月,然后到現(xiàn)在目前為止幾個(gè)月,然后租金多少錢這樣子開(kāi),然后我發(fā)給那邊,讓他們幫我開(kāi)就好。是這樣子嗎?只要說(shuō)租金是多少,然后幾個(gè)月這樣子就可以是嗎?
老師,我們掛靠中深建業(yè)公司做工程,買材料開(kāi)發(fā)票給他們公司做賬,抵扣款我們可以拿回來(lái),應(yīng)該怎么做帳呢?
老師 我們公司是采購(gòu)裝修材料 然后再賣出去 賺差價(jià) 這樣可以申請(qǐng)高新企業(yè)嗎
老師,麻煩發(fā)一下江蘇宿遷繼續(xù)教育的網(wǎng)址,沒(méi)有的老師請(qǐng)不要接手
老師個(gè)體獨(dú)資企業(yè)個(gè)人門店,怎么報(bào)稅呢?
分期銷售,合同約定收70萬(wàn),實(shí)際收65萬(wàn) 但是開(kāi)票100萬(wàn),當(dāng)月按哪個(gè)交增值稅呢。
老師,出口貨物退回海關(guān)繳納的增值稅可以抵扣嗎
老師,固定資產(chǎn)也是同理是吧?
您好,是的,是這樣的