你好,同學(xué) 對(duì)的,不在劃分后,就按原來(lái)一直作為正常資產(chǎn)的處理補(bǔ)起來(lái)
麻煩不悔老師請(qǐng)回答我下, 持有待售資產(chǎn)組,固定資產(chǎn)100,無(wú)形資產(chǎn)200,商譽(yù)50 借 持有待售資產(chǎn) 350 貸 固定資產(chǎn) 100 貸 無(wú)形資產(chǎn) 200 貸 商譽(yù) 50 年末持有待售資產(chǎn)的可收回金額是180,那么 借 資產(chǎn)減值損失 170 貸 持有待售資產(chǎn)減值準(zhǔn)備-商譽(yù) 50 貸 持有待售資產(chǎn)減值準(zhǔn)備-固定資產(chǎn) 40 貸 持有待售資產(chǎn)減值準(zhǔn)備-無(wú)形資產(chǎn) 80 后來(lái)持有待售資產(chǎn)的可收回金額為240(轉(zhuǎn)回的60在固定資產(chǎn)和無(wú)形資產(chǎn)之間按比例分?jǐn)偅ú恍枰怨潭ㄙY產(chǎn)/無(wú)形資產(chǎn)自身的可收回金額為限,商譽(yù)不得參與分?jǐn)偅?借 持有待售資產(chǎn)減值準(zhǔn)備-固定資產(chǎn) 20 借 持有待售資產(chǎn)減值準(zhǔn)備-無(wú)形資產(chǎn) 40 貸 資產(chǎn)減值損失 60 后來(lái)持有待售資產(chǎn)組的可收回金額是350(轉(zhuǎn)回的110中的60在固定資產(chǎn)和無(wú)形資產(chǎn)中分?jǐn)偅?0不能恢復(fù)到商譽(yù)里) 借 持有待售資產(chǎn)減值準(zhǔn)備-固定資產(chǎn) 20 借 持有待售資產(chǎn)減值準(zhǔn)備-無(wú)形資產(chǎn) 40 貸 資產(chǎn)減值損失 60 對(duì)嗎?
不悔老師麻煩回答下, 我知道劃分為持有待售期間的時(shí)候不需要計(jì)提折舊和攤銷(xiāo)。 但是等到后來(lái)不再劃分為持有待售的時(shí)候,持有待售期間的折舊和攤銷(xiāo)要補(bǔ)提嗎?
麻煩不悔老師請(qǐng)回答我下,其他老師不要接哦 持有待售資產(chǎn)組,固定資產(chǎn)100,無(wú)形資產(chǎn)200,商譽(yù)50 借 持有待售資產(chǎn) 350 貸 固定資產(chǎn) 100 貸 無(wú)形資產(chǎn) 200 貸 商譽(yù) 50 年末持有待售資產(chǎn)的可收回金額是180,那么 借 資產(chǎn)減值損失 170 貸 持有待售資產(chǎn)減值準(zhǔn)備-商譽(yù) 50 貸 持有待售資產(chǎn)減值準(zhǔn)備-固定資產(chǎn) 40 貸 持有待售資產(chǎn)減值準(zhǔn)備-無(wú)形資產(chǎn) 80 后來(lái)持有待售資產(chǎn)的可收回金額為240(轉(zhuǎn)回的60在固定資產(chǎn)和無(wú)形資產(chǎn)之間按比例分?jǐn)偅ú恍枰怨潭ㄙY產(chǎn)/無(wú)形資產(chǎn)自身的可收回金額為限,商譽(yù)不得參與分?jǐn)偅?借 持有待售資產(chǎn)減值準(zhǔn)備-固定資產(chǎn) 20 借 持有待售資產(chǎn)減值準(zhǔn)備-無(wú)形資產(chǎn) 40 貸 資產(chǎn)減值損失 60 后來(lái)持有待售資產(chǎn)組的可收回金額是350(轉(zhuǎn)回的110中的60在固定資產(chǎn)和無(wú)形資產(chǎn)中分?jǐn)偅?0不能恢復(fù)到商譽(yù)里) 借 持有待售資產(chǎn)減值準(zhǔn)備-固定資產(chǎn) 20 借 持有待售資產(chǎn)減值準(zhǔn)備-無(wú)形資產(chǎn) 40 貸 資產(chǎn)減值損失 60 對(duì)嗎?
如果不再劃分為持有待售的話,之前持有待售期間應(yīng)該按照資產(chǎn)減值準(zhǔn)則計(jì)提的減值,是不是也要補(bǔ)計(jì)提?
持有待售資產(chǎn)在劃分持有待售時(shí)計(jì)提了減值,劃分持有待售后如果賬面高于公允減去費(fèi)用后的凈額,不需要做賬務(wù)處理。我的問(wèn)題是,不是持有待售在劃分時(shí)計(jì)提了減值準(zhǔn)備嗎,為什么劃分不做轉(zhuǎn)回分錄而是不做任何處理?什么情況下要做轉(zhuǎn)回分錄?
跨省報(bào)個(gè)稅可以在同一個(gè)自然人扣繳端嗎?還是需要下載多一個(gè)自然人扣繳端
老師,購(gòu)進(jìn)商品已付款未收到發(fā)票,做賬:借:庫(kù)存商品 貸:銀行存款 月底結(jié)轉(zhuǎn)成本借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸:庫(kù)存商品 收到發(fā)票時(shí)怎么做賬?
老師,您好,我是0基礎(chǔ),我手里有一個(gè)公司5月做的稅務(wù)登記是一般納稅人,公司里有個(gè)工人已滿60周歲,他的工資加餐補(bǔ)4800是以現(xiàn)金的形式發(fā)放的,怎么才能做到成本里,可以給他上工傷保險(xiǎn)嗎
企業(yè)借入一般借款。合同年利率和實(shí)際年利率應(yīng)該用哪個(gè)?
政府財(cái)政撥款是記什么科目
審計(jì)把多繳的企業(yè)所得稅調(diào)到其他流動(dòng)資產(chǎn),是貸企業(yè)所得稅費(fèi)用,借其他流動(dòng)資產(chǎn),現(xiàn)在6月收到退稅,我是借銀行存款貸應(yīng)交企業(yè)所得稅,然后借企業(yè)所得稅,貸其他流動(dòng)資產(chǎn)嗎?
請(qǐng)問(wèn)下老師,像那種進(jìn)貨以后馬上賣(mài)的,結(jié)轉(zhuǎn)成本的時(shí)候,可以直接,借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,應(yīng)交稅費(fèi)——進(jìn)項(xiàng)稅額,貸:應(yīng)付賬款嗎?還是必須要庫(kù)存商品過(guò)渡
個(gè)體戶(hù)查賬征收,注銷(xiāo)會(huì)查賬嗎
老師,您好,我是0基礎(chǔ),我手里有一個(gè)公司5月做的稅務(wù)登記是一般納稅人,5月29號(hào)收到一張進(jìn)賬票是13167.22,款已付,5月沒(méi)有銷(xiāo)項(xiàng)票,5月做記賬憑證是借:預(yù)付賬款,貸銀行存款等6月或者7月沖減,還是借:庫(kù)存商品,應(yīng)交稅費(fèi),貸:應(yīng)付賬款
老師麻煩咨詢(xún)一下勞務(wù)派遣企業(yè)差額計(jì)稅還可以進(jìn)行勾選抵扣嗎