同學(xué)你好 可以 去稅局代開就可以了
就是我們公司的一個客戶,但是她也是他們公司的法人,她在銀行貸了一筆款,怎么把錢打到我們公司公戶上,然后我們老板又把錢給她用老板的私戶轉(zhuǎn)過去了,等于是在我們公司上走了一筆賬,數(shù)目為180萬元,現(xiàn)在問題來了,稅務(wù)局肯定要看這180萬元的稅票,這個對方的目的就是走賬呢,肯定是開不出來的,這個賬進(jìn)我們公司公戶的時候,是以借款的形式進(jìn)的賬,那么現(xiàn)在公房上始終有180萬的賬,沒有發(fā)票,那么,老師這個賬怎么才能解決問題呢,因?yàn)槲覀児臼卿N售種子的,是免稅的。
老師下午好,請問老師,我們是建筑企業(yè),掛靠甲公司做工程,所有的材料款及費(fèi)用成本票都由供應(yīng)商直接開給甲公司的,現(xiàn)在工程基本完工,需開勞務(wù)票給甲公司,由于木工,電工,瓦工的活我們找的都是農(nóng)民工,現(xiàn)在甲公司要求開勞務(wù)票,但不要個人名義開具的,這些工人的費(fèi)用是從我們公司賬戶支付的,稅務(wù)說真實(shí)發(fā)生的我們可以開勞務(wù)費(fèi)給甲公司 我們公司付給工人的款項應(yīng)該怎么入賬呢 走哪個科目呢 那些工人需要開票給我們嗎 平時個稅也沒報他們 我們賬務(wù)該如何處理呢
我們是勘察施工方,以前簽訂的都是不含稅合同,工程款都不給的,只是拿房?,F(xiàn)在甲方那邊賬目全部要整理,都要發(fā)票,但是是不含稅工程款,款項也沒有收過,現(xiàn)在要解決這個發(fā)票問題,最主要就是稅額,要是轉(zhuǎn)款到我們公司開票的話要14%的稅,甲方不接受,但是讓我們承擔(dān)稅金的話肯定也不行,這個步驟不完成,房子那里的手續(xù)又沒法走,還差75萬的工程款額度要解決發(fā)票問題。甲方財務(wù)提到走勞務(wù)的話稅率更高 ,建議最低的稅率是我們老板個人去開工程發(fā)票,1.5%的稅,是最便宜的 雖然說1.5%是很誘人,但是我不知道這個辦法的可行性如何。開這個票需要什么樣的流程以及資料,會不會有風(fēng)險,對于個人有沒有影響 私人老板,掛靠勘察單位
你好,我公司于2019年3月與甲方簽訂一個工程項目,開具3個點(diǎn)的普通發(fā)票。合同約定收完全部工程款及稅費(fèi)后開具發(fā)票。從2019年到2021年之間有陸續(xù)收到工程款,因?yàn)榧追酵锨饭こ涛部罴岸愘M(fèi),故此項目的所有發(fā)票均未開具。現(xiàn)在新政只能開具免稅的普票,是否還可以開具3個點(diǎn)的普票,如果能開具,要如何操作?如果不能開具3個點(diǎn)的普票,是不是全部開成免稅的普票?如果開免稅發(fā)票是不是要將稅費(fèi)返回給甲方單位?合同結(jié)算價已超500萬,實(shí)際截至目前收款到賬是480萬。如果將這些發(fā)票全部開出來的話就超額度得升級一般納稅人,之前收的款全部是掛預(yù)收賬款,沒有做申報,也沒有預(yù)先交稅的?;蛘呤欠癫扇∑鋵?shí)方式處理?請指點(diǎn)。
老師,下午好,我想問一下對方公司沒辦法給我們公司開發(fā)票,我這邊可以公對公給對方公司轉(zhuǎn)賬嗎?要怎么做賬呢?對方公司是養(yǎng)殖企業(yè),不能開建筑服務(wù)目前我們公司是小規(guī)模納稅人,是不是只需要考慮這筆款項在匯算清繳時調(diào)增產(chǎn)生企業(yè)所得稅就可以了?但是我們跟他們公司沒有任何的業(yè)務(wù)往來,是他們在我們公司掛靠了一個小工程,我們收到業(yè)主給的工程款,所以要把工程款從我們對公賬戶轉(zhuǎn)出給真正的施工老板,但是施工老板有個養(yǎng)殖企業(yè)要我們轉(zhuǎn)入他那邊的對公賬戶上往來款是做應(yīng)收應(yīng)付嗎?但是這筆錢給出去就不會有下文了
老師!您好!燃?xì)怃N售許可證,沒有辦理下來!如果正常銷售的話,哪個部門來監(jiān)管呢?
消費(fèi)滿300,充值3倍,也就是900元,本次消費(fèi)的300即可免單,這個分錄怎么做?我們是小規(guī)模,稅率是1%
23年中級經(jīng)濟(jì)法和25年中級經(jīng)濟(jì)法有哪些大的變化點(diǎn),哪些章節(jié)可以不學(xué)
我接手外賬會計的賬,8月和9月的報表都對的上,但是10月份我根據(jù)她的憑證做的賬,資產(chǎn)負(fù)債表卻差了93000元,我去查了稅務(wù)系統(tǒng),對方公司就只開了一筆93000的發(fā)票,外賬會計給我的憑證,也沒有涉及預(yù)付賬款,只有應(yīng)收應(yīng)付資產(chǎn),我重分類了賬,8到9都好好的,就是不知道為什么10月份會有筆93000的差額,我怎么都找不到原因,我這該怎么做賬
老師,四大行跨行支付都有手續(xù)費(fèi) 我支付空調(diào)費(fèi)用5000,手續(xù)費(fèi)9元 借:固定資產(chǎn)-空調(diào) 5000 貸:銀行存款 5000 手續(xù)費(fèi)是要單獨(dú)錄一張憑證嗎 還是和固定資產(chǎn)一起,錄在同一個憑證,分錄上?
財稅是在哪個網(wǎng)站查詢
老師,充1000送200 分錄是 借:銀行存款1000 銷售費(fèi)用200 貸:預(yù)收賬款 那消費(fèi)滿300,充900,這300免單 分錄: 借:銀行存款900 銷售費(fèi)用300 貸:預(yù)收賬款1200 這么做對嗎 貸:預(yù)收賬款900
公司購進(jìn)車輛享受了一次性加速計提折舊,一年內(nèi)車子被出售了,請問會計分錄怎么做
能幫忙算算2024年整年產(chǎn)生匯兌損益不,已實(shí)現(xiàn)和未實(shí)現(xiàn)的具體多少
福利費(fèi)包括員工外地旅游的餐費(fèi)和住宿費(fèi)嗎
不需要查流水或者提供資料什么的證實(shí)這個金額才能開嗎?
或者說,對于這個情況有沒有其他更可行的方法呢?
同學(xué)你好 你核對好了明細(xì)就可以開的
明細(xì)?是指銀行卡流水嗎?意思這筆錢進(jìn)賬才能開票嗎?
對的 一般是這樣的
謝謝老師
滿意請給五星好評,謝謝
1-6月的收入報了676916元,利潤是459091.18元,彌補(bǔ)之前的虧損,所以到目前為止未交過所得稅。目前還有63831.15元虧損未彌補(bǔ),所以,如果這個季度按之前的沖數(shù),每月報15萬的收入左右的話,到時候是需要交所得稅的。 要報銷售的話,就要考慮拿成本的票回來,不能只是工資,費(fèi)用這些了。如果你要報銷售沖數(shù),只能兩種選擇,一是交所得稅,二是開成本發(fā)票回來。
但是現(xiàn)在賬戶基本上每個月只有幾千塊的社保費(fèi)和幾百塊的通行費(fèi)支出,完全沒有收入,也沒有對外開過票,而我這邊每個月只有幾千塊的加油票、保養(yǎng)車發(fā)票之類這些費(fèi)用票交給做賬那邊,所謂成本票這些沒有啊 基本上固定模式了,賬戶上沒有進(jìn)也沒有出,完全死的一樣,每個月只能找到幾千塊的發(fā)票給她
老師,這個情況怎么處理比較好呢?沒有成本票提供,只有零零碎碎的小額費(fèi)用發(fā)票
只要有發(fā)票一般就沒問題,但是得有成本票,不能只有費(fèi)用票
成本票意思是本行業(yè)對應(yīng)的嗎?只要有就行,不用管金額大小嗎?
嗯,只要有成本票就行了