倪好,是之前做錯(cuò)了修改的,可以的。
老師好,其他業(yè)務(wù)收入結(jié)轉(zhuǎn)成本,這塊,借 其他業(yè)務(wù)成本 貸方可以是費(fèi)用嗎
老師,我在網(wǎng)上看的,如果以前成本少結(jié)轉(zhuǎn)就是借:其他業(yè)務(wù)成本 貸:庫存商品 如果以前成本多結(jié)轉(zhuǎn)就是借:其他業(yè)務(wù)成本 負(fù)數(shù) 貸:庫存商品負(fù)數(shù) 這樣可以嗎?
老師,我的收入是這么寫的,借:銀行存款 貸:其他業(yè)務(wù)收入。如果結(jié)算成本,借:其他業(yè)務(wù)成本 貸:___,貸方寫什么科目呢
這個(gè)銷售原材料,借庫存現(xiàn)金2046,貸其他業(yè)務(wù)收入2046,月底結(jié)轉(zhuǎn),借其他業(yè)務(wù)收入2046,貸本年利潤2046,然后結(jié)轉(zhuǎn)銷售原材料成本,借本年利潤1904,貸其他業(yè)務(wù)成本1904,但是結(jié)轉(zhuǎn)完期末還是顯示有其他業(yè)務(wù)成本的余額1904老師給看看這個(gè)成本哪里出錯(cuò)了
老師你好,我們有一筆收入是“設(shè)備維護(hù)服務(wù)”,屬于其他業(yè)務(wù)收入,那其他業(yè)務(wù)成本從哪個(gè)科目結(jié)轉(zhuǎn)過去呢?可以這樣做分錄嗎: 借:其他業(yè)務(wù)成本 貸:生產(chǎn)成本-人員薪酬-工資
還有我的存貨庫存還有40多萬。為什么資產(chǎn)負(fù)債表的原材料項(xiàng)目是負(fù)數(shù)。是怎么情況啊
老師我的資產(chǎn)不等于負(fù)債加所有者權(quán)益,這種情況我怎么查賬
老師!今年注銷的企業(yè),還用報(bào)24年的年審嗎
老師,您好!如果在4月份購買了一次性手套,圍裙等,花了1100元?可以在月份進(jìn)行月末計(jì)提嗎?入什么科目呢?
為什么對一般借款要計(jì)算資本化率?而不是對用多少就用金額乘以它的利率就好啦?
今天匯繳清算,暫估100萬,發(fā)票來了60萬,100萬是瞎估估的,多暫估的40萬,現(xiàn)在匯繳清算怎么填寫?填寫在什么位置,分錄需要怎么寫?
你好老師 小規(guī)模納稅人給員工交的意外險(xiǎn)會(huì)計(jì)分錄怎么寫
專門借款22.1.1借入2000萬,年利率7%,22.1.1支出了1500,22.7.1支出剩下的500萬。問:資本化的費(fèi)用應(yīng)付利息為什么是用2000×7%,而不是1500×7%+500×7%×0.5?明明后面的500是下半年才花的呀!難道不是只對500算半年的利息?
老師,請教一個(gè)轉(zhuǎn)供水業(yè)務(wù)的問題。我們收到自來水公司3%的水費(fèi)普票,給下游開具9%的轉(zhuǎn)供水專票。我們是總金額平進(jìn)平出。請問這樣按照凈額法怎么做賬?謝謝
怎么核對自己做的憑證對不對
老師,不是我給客戶開的電費(fèi),入到其他業(yè)務(wù)收入上,但是結(jié)轉(zhuǎn)成本這塊兒怎么處理
借其他業(yè)務(wù)成本貸銀行存款,你們支付出去的。
老師,借 應(yīng)收賬款 貸 其他業(yè)務(wù)收入-電費(fèi) 貸 應(yīng)交稅費(fèi) 是這個(gè)分錄我怎么結(jié)賬成本
你好,對應(yīng)的,你們支付出去的電費(fèi)就是成本。
老師,我采購入進(jìn)項(xiàng) 借生產(chǎn)成本\'-動(dòng)力 應(yīng)交稅費(fèi) 貸銀行存款
借主營業(yè)務(wù)成本貸生產(chǎn)成本。