你好!是個人登錄電子稅務(wù)局,然后發(fā)票管理,代開。
我想問下,我是購買方11月發(fā)票已認證,12月退回銷售方,銷售方先申請的紅字信息表后開負數(shù)發(fā)票,我方申請的紅字信息表撤銷,現(xiàn)在報稅時我在表2的20欄填進項稅額轉(zhuǎn)出,申報時顯示與紅字信息表顯示不符,那我在報稅時,應(yīng)該在哪里填寫呢,紅字發(fā)票不用認證吧
老師,請問員工是8月入職的,公司9月才發(fā)的工資,10月申報的個稅,那這個員工的信息在自然人電子稅務(wù)局填寫員工的信息是要在八月填還是10月份報個稅的時候填呢
老師您好,我想跟您咨詢一下,我們公司是小規(guī)模企業(yè),今天用電子稅務(wù)局申請代開增值稅電子發(fā)票,我輸入信息時候征收率是1%,可是發(fā)票發(fā)出來稅率稅的都是三個***
老師,我想申請個人開租金發(fā)票,但是我在電子稅務(wù)局申請的時候,填寫不到信息,是應(yīng)該在哪里輸入開票信息的?
老師,請問我之前是開的紙質(zhì)普票,現(xiàn)在換成電子普票,在稅務(wù)局申領(lǐng)了電子普票成功,但是稅務(wù)ukey發(fā)票網(wǎng)上查發(fā)并沒有電子普票的信息,發(fā)票填開也沒有改成電子普票填開,是哪里的操作有問題嗎
不入賬的費用票,走的公戶,怎么做憑證
農(nóng)民個人可以找稅務(wù)代開自產(chǎn)自銷的免稅農(nóng)產(chǎn)品發(fā)票給我們抵扣進項嗎?還是對于農(nóng)民只能開收購票?
這一題將購進的葡萄,委托別的企業(yè)加工葡萄酒, 可以加計扣除1%嗎
老師,進口商品一套流程怎么做賬
老師,我們把生產(chǎn)羊承包給別人,收取管理費,這個該如何賬務(wù)處理?
1.供銷農(nóng)業(yè)服務(wù)企業(yè)購進化肥,然后銷售化肥,需要交增值稅嗎?不需要的話,有什么相關(guān)減免政策? 2.一般納稅人企業(yè)低價購進化肥,再銷售(售價高于進價)時,都涉及繳納什么稅? 3.供銷農(nóng)業(yè)服務(wù)企業(yè)購進農(nóng)機具,再銷售(售價高于進價)時,需要交流轉(zhuǎn)稅嗎?稅率是多少?分別涉及繳納什么稅
老師,小規(guī)模公司開普通發(fā)票,總共需要交什么稅?
老師您好,我是出口貿(mào)易公司小白會計,請問出口后,我收到報關(guān)單后,是不是可以做稅務(wù)退稅備案、根據(jù)出口日期開票普通發(fā)票0稅率,然次月時:勾選出口退稅對應(yīng)的進項發(fā)票、申報增值稅報表、申報出口退稅表、然后收到匯時就可以申請出口退稅了嗎?大概是這樣流程嗎?
供銷農(nóng)業(yè)服務(wù)企業(yè)(一般納稅人)購進化肥,然后銷售化肥,流轉(zhuǎn)稅免稅?有什么相關(guān)免稅政策 一般納稅人企業(yè)低價購進化肥,再銷售(售價高于進價)時,都涉及繳納什么稅,稅率分別多少
免抵退稅計算中,進料加工產(chǎn)生的當期不得免征和抵扣稅額為什么要做進項稅額轉(zhuǎn)出? 進料加工是保稅的,計入的時候本來就沒有進項稅額,退稅計算中還把他對應(yīng)的進項稅額轉(zhuǎn)出,不是憑空減少了進項稅額嗎?實在是理解不了,還請老師指教