你好要累計(jì)計(jì)算的,但第一季度有繳納稅款的可以抵掉稅款的
請問我是個(gè)體工商戶月核定額為2550元,個(gè)人所得稅,經(jīng)營所得征收率為0.05,但是在第一季度開票收入為846095.02元,我應(yīng)該怎么詳細(xì)地計(jì)算第一季度所要繳納的經(jīng)營所得稅額
請教老師·:個(gè)體工商戶核定應(yīng)納所得率,按季交個(gè)稅,每個(gè)季度按收入X核定應(yīng)納所得率計(jì)算,第二季度不用累計(jì)前一個(gè)季度收入計(jì)算了吧。
請教老師:個(gè)體工商戶定期定率,如果第三季度開票100萬,核定應(yīng)稅所得率0.05,怎么計(jì)算經(jīng)營個(gè)稅呢
請問 個(gè)體工商戶核定征收的計(jì)算方法 例:一個(gè)個(gè)體工商戶, 第一季度開票40萬,核定的應(yīng)納稅所得率為百分之1.5 ,應(yīng)納稅額和倒擠成本怎么算呢
你好老師,咨詢一下,個(gè)體戶,核定征收應(yīng)稅所得率,這個(gè)計(jì)算稅率也是根據(jù)那個(gè)五級累計(jì)計(jì)稅表計(jì)算嘛、每個(gè)季度預(yù)繳,最后一個(gè)季度也是按全年填報(bào)的收入,為什么會出現(xiàn)補(bǔ)交稅款的情況呢
集團(tuán)報(bào)表只有財(cái)務(wù)信息審計(jì)才需要組成部分重要性么,
請問社會保險(xiǎn)費(fèi)申報(bào)明細(xì)表可從哪里導(dǎo)出(有顯示單位繳費(fèi)金額和個(gè)人繳費(fèi)金額的)?
老師好!通過您的解答,我可不可以這樣理解:有證的設(shè)備購買入新公司帳務(wù),可以進(jìn)行抵扣+攤銷 無證的不動產(chǎn)+設(shè)備租賃入新公司 可以進(jìn)行費(fèi)用攤銷 這樣分開會不會少納一些稅?還是所有(有證無證的)都以租賃方式租入會少納稅?請老師幫我分別以新公司和老公司身份分析一下,有勞您啦!
購進(jìn)存貨時(shí)部分沒有發(fā)票,用白條(20萬)抵,并用樂移動動平均法計(jì)算結(jié)轉(zhuǎn)了銷售成本,所得稅匯算時(shí)如何調(diào)增?是要扣除20萬重新計(jì)算銷售成本并將與原來的銷售成本差額調(diào)增嗎?
所得稅匯算清繳時(shí)提示營業(yè)收入跟增值稅報(bào)表不一致。這個(gè)該怎么處理啊
老師你好!事業(yè)單位醫(yī)療行業(yè),財(cái)務(wù)會計(jì)本年盈余-醫(yī)療盈余年末結(jié)轉(zhuǎn)到哪個(gè)科目
24年12月工資忘記計(jì)提,我在2025年1月直接補(bǔ)計(jì)提到管理費(fèi)用里了,這樣賬務(wù)處理有沒有風(fēng)險(xiǎn)
增發(fā)新股為什么不是風(fēng)險(xiǎn)對沖,而是風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移?
老師,我們是一般納稅人事旅游行業(yè)實(shí)行差額征收,24年有筆成本發(fā)票80萬收到了,由于疏忽,25年5月才發(fā)現(xiàn),可以直接做到25年的成本里面嗎
鄉(xiāng)里面的租賃費(fèi)(沒生產(chǎn),屬于管理費(fèi)),沒有發(fā)票,匯算清繳時(shí)具體在哪個(gè)表調(diào)整
之前是核定定額的,在電子稅務(wù)局申報(bào)是每個(gè)季度收入X核定附征率就可以了,不用累計(jì)收入,對嗎,沒有累計(jì),現(xiàn)在變成核定稅率計(jì)算不一樣了,是這樣嗎,核定定額和核定稅率都不用做匯算清繳,對嗎。
你好。一定要累計(jì)計(jì)算的,不是一個(gè)季度一個(gè)季度單獨(dú)的
你的意思第一季度是定額的?
第一季度以前是定額的,沒有累計(jì)計(jì)算的,錯了嗎
你好,定額的不用累計(jì)的
嗯,謝謝老師,定率也是不用匯算清繳的吧
你好,定率的要匯算清繳的
不是查賬才用匯算清繳嗎,上課老師說核定的不用匯算清繳,到底誰對呀,暈了
你好定率的要匯算清繳的。
核定征收不用匯算清繳的說法,是不對的。
根據(jù)上述規(guī)定,企業(yè)所得稅采取核定應(yīng)稅所得率方式的需要進(jìn)行匯算清繳,采取核定應(yīng)納所得稅額方式的不需要進(jìn)行匯算清繳。由于你公司采取核定應(yīng)稅所得率方式繳納企業(yè)所得稅,因此,2年度的企業(yè)所得稅需要在次年年5月31日前進(jìn)行匯算清繳
這個(gè)是我在摘錄了一段稅務(wù)局的答疑。
好的,明白了,謝謝老師
不客氣,祝你成功。請為我五星好評,謝謝