學(xué)員您好,題目問的是加計(jì)扣除,這塊的話是75% 因?yàn)?00%的部分已經(jīng)在利潤(rùn)總額里扣除了。 我舉個(gè)例子,某企業(yè)利潤(rùn)總額是100,其中包含研發(fā)費(fèi)用10,那按照稅法規(guī)定研發(fā)費(fèi)用其實(shí)可以扣17.5,那現(xiàn)在已經(jīng)扣了10,所以可以加計(jì)扣7.5
不是形成資本化了加計(jì)扣除175%嗎,這里為什么乘以75%?
老師,像這種加計(jì)扣除的題,我總是分不清楚,哪種問法是用(1+75%)來(lái)算,哪種是直接乘以75%來(lái)算,您可以幫我梳理一下嗎?
請(qǐng)問老師,這道題算今年應(yīng)交所得額的時(shí)候?yàn)槭裁床粶p加計(jì)扣除的200?75%
老師您好,這道題加計(jì)扣除為什么最后不是乘以1+75%
這里股票的發(fā)行費(fèi),為何計(jì)入成本,方老師講股票的發(fā)行費(fèi)很獨(dú)立,沖減資本公積。第三張是方寧老師的教案
同樣都是現(xiàn)金捐贈(zèng),為何一個(gè)確認(rèn)捐贈(zèng)收入,一個(gè)不能確認(rèn)捐贈(zèng)收入?
麻煩老師看一下,第三題的第三小問,我算出來(lái)始終等于5,答案給的20,麻煩老師解答一下!
老師!怎么判斷哪個(gè)方案適合誰(shuí)?
你好老師,這個(gè)應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額,和應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅額,進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出余額,怎么對(duì)沖掉呢
老板嫌未分配利潤(rùn)太多,怎么做能在不少交企業(yè)所得稅的情況下減少未分配利潤(rùn)
老師,發(fā)票到貨沒到怎么入賬?
老師可以給我講解下這個(gè)第四題嗎?
用來(lái)勾選出口退稅的,不小心勾成進(jìn)項(xiàng)抵扣了,次月才發(fā)現(xiàn)怎么辦
老師麻煩咨詢一下小規(guī)模納稅人出口了開的是商業(yè)形式發(fā)票會(huì)計(jì)需要做收入嗎
這個(gè)75%是后期調(diào)稅時(shí)計(jì)算的是嗎
是的,這個(gè)75%只在計(jì)算企業(yè)所得稅時(shí)會(huì)用到
那還在賬上反應(yīng)嗎
學(xué)員您好,賬上不會(huì)反應(yīng)這個(gè)75%的,賬上只有實(shí)際發(fā)生的研發(fā)費(fèi)用 這75%到時(shí)是填在企業(yè)所得稅申報(bào)表里的,不入賬