你好,是做預(yù)付賬款,但之后不開發(fā)票了
老師, 我們購進(jìn)預(yù)付賬款的時候,我借預(yù)付賬款,貸銀行存,收到貨未收到發(fā)票,借庫存商品,貸預(yù)付賬款,然后收到發(fā)票的時候又怎么做賬呢?
老師,我們是建筑公司,有人掛靠我們公司資質(zhì),付材料款的時候都是他打款過來我們給供應(yīng)商付材料款,但是當(dāng)時沒有發(fā)票,所以我們做了預(yù)付賬款,開發(fā)票給甲方的時候我們沒有收稅金,他把材料發(fā)票拿來抵扣不夠的時候我們才收取稅金,預(yù)付的材料我們也要算稅金嗎
老師,我預(yù)付房租的時候入賬 借:預(yù)付賬款 貸: 其他應(yīng)付款, 那么我收到房租發(fā)票的時候該怎么入賬呢?
老師,這種發(fā)票收到的時候做預(yù)付賬款嗎?到時候他們開發(fā)票給我們嗎?
老師,我們收到工程預(yù)付款的時候未開票,但預(yù)交稅金了,現(xiàn)在又做了結(jié)算,在開票的時候預(yù)交稅時可以扣除預(yù)收賬款交的那部分稅金嗎
支付兩個公司貨款 打錯退回一筆怎么 我做的分錄是 借其他應(yīng)收款 貸銀行存款 退回分錄怎么寫
匯算清繳退稅怎么做分錄
老師公司沒錢交增值稅附加稅,我自己銀行給交的,怎么打印完稅證明
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老師比如說,我的主營業(yè)務(wù)收入8元,銷向稅是2元,應(yīng)收賬款是10元, 成本是6元,比如這個月是季度報稅 ,交稅的情況下該怎么編制資產(chǎn)負(fù)債表
老師,請問下?殘保金的申報期限是?
老師,巳經(jīng)做了幾年的賬,現(xiàn)在整改加二級科目怎樣操作?
申報期什么時候結(jié)束這個月
老師,季報的工會經(jīng)費是根據(jù)哪些數(shù)為依據(jù)?
企業(yè)銷售農(nóng)機給個人繳納印花稅嗎