你好,你們單位開(kāi)了紅字信息表嗎?負(fù)數(shù)發(fā)票是不,需要勾選的。
老師 收到對(duì)方開(kāi)給我公司的負(fù)數(shù)發(fā)票 在進(jìn)項(xiàng)稅認(rèn)證抵扣時(shí)勾選不到這張負(fù)數(shù)票 下月報(bào)增值稅時(shí) 進(jìn)項(xiàng)稅怎么才能與賬上一致呢
老師,我收到廠家開(kāi)過(guò)來(lái)的負(fù)數(shù)發(fā)票,我勾選沒(méi)看到,所以沒(méi)辦法勾選,那我在增值稅納稅申報(bào)表里怎么填寫這個(gè)負(fù)數(shù)發(fā)票呢
老師,請(qǐng)問(wèn)上月在勾選平臺(tái)勾選統(tǒng)計(jì)了進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,由于上月增值稅為負(fù)數(shù),沒(méi)有抵扣這筆進(jìn)項(xiàng)稅額,填在留抵欄的,這個(gè)月我應(yīng)該怎么填表呢?
請(qǐng)問(wèn)老師,我司收到一張紅字發(fā)票,但是在勾選平臺(tái)上面沒(méi)有,那我記賬憑證是做進(jìn)項(xiàng)負(fù)數(shù),還是進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出呢?增值稅申報(bào)表里面填寫在哪一行呢?
老師,我想問(wèn)下我這個(gè)月申報(bào)上個(gè)月增值稅,上個(gè)月開(kāi)了發(fā)票,我到系統(tǒng)上勾選抵扣的發(fā)票勾選成功了但是一直確認(rèn)不了,后來(lái)增值稅申報(bào)的時(shí)候進(jìn)項(xiàng)稅額顯示有數(shù)字申報(bào)成功不用繳納稅款,現(xiàn)在登上系統(tǒng)顯示數(shù)據(jù)不匹配,讓繳納增值稅。而且過(guò)了申報(bào)期有什么辦法嗎?
公司是做面料紡織加工的,有自己買別人的布過(guò)來(lái)加工、也有幫別人加工,幫別人加工的收入是主營(yíng)業(yè)務(wù)收入還是其他業(yè)務(wù)
335原則的優(yōu)惠政策,到什么時(shí)間截止啊
免冠色還要開(kāi)發(fā)票嗎?
利潤(rùn)結(jié)轉(zhuǎn)是每月結(jié)轉(zhuǎn)一次還是一年結(jié)轉(zhuǎn)一次呢
老板想企業(yè)貸款,變更法人后企業(yè)貸款,變更法人需要什么流程嗎?
老師,在電子稅務(wù)局這個(gè)月在我的待辦里怎么沒(méi)有工會(huì)經(jīng)費(fèi)的申報(bào),以前每個(gè)月都有的唄
非民辦企業(yè),政府補(bǔ)助限定性收入,發(fā)生限定性費(fèi)用怎么做分錄
快遞費(fèi)在匯算清繳期間費(fèi)用里應(yīng)該填在哪
部分紅沖進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,在采購(gòu)?fù)素泦卫镌趺摧斎虢痤~和稅額
目前想注冊(cè)一家公司大概年?duì)I業(yè)額在700萬(wàn)元,是注冊(cè)小規(guī)模呢還是注冊(cè)一般納稅人呢
是銷售方開(kāi)給我們的負(fù)數(shù)發(fā)票,我沒(méi)法勾選
負(fù)數(shù)發(fā)票不需要勾選。
那我增值稅納稅申報(bào)表里怎么填寫這個(gè)負(fù)數(shù)發(fā)票呢
你好在附表二開(kāi)具的紅字信息表里面填寫。
好的,我去看看,謝謝老師
不用客氣,工作愉快。
老師,我收到的廠家銷項(xiàng)負(fù)數(shù)發(fā)票是填寫在20行嗎
你好,對(duì)的是的,是這么做的。
老師,幫我再確定一下,我收到的是這樣的發(fā)票,是這樣填寫嗎,用負(fù)數(shù)填寫
你好,對(duì)的是這么做的,填寫的是正數(shù)。
哦,發(fā)票上是負(fù)數(shù),但我填寫在附表二里20行要用正數(shù)表示?
是的是的,是這么做的,是這么理解的。
負(fù)數(shù)發(fā)票我第一次遇到,不理解,等于這發(fā)票上銷售方給我折扣了,所以我以前抵扣的要轉(zhuǎn)出,負(fù)數(shù)金額對(duì)于銷售方說(shuō)是要扣除,因?yàn)樗麄円郧爸Ц读硕惤穑瑢?duì)我來(lái)說(shuō)是要增加這個(gè)以前扣除的稅。
你好負(fù)數(shù),發(fā)票是你之前多認(rèn)證了,現(xiàn)在需要進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,就是少抵扣的意思。