你好 哪個科目有余額40?
我們是工業(yè)企業(yè),進銷存用的是月末加權平均,現(xiàn)在調(diào)庫存只能調(diào)入庫,比如一件商品沒有了,月初還剩著500我入庫那里的數(shù)量填了負500,因為用的是月末加權平均,單價不一樣,庫存里面沒有了產(chǎn)品,但是還有余額這個怎么辦(比如月初數(shù)量是500,金額是5000,入庫數(shù)量我填負500,因為是加工業(yè)算分配率得出成本單價,這樣就導致月出的單價和入庫單價不一致,產(chǎn)品實際已經(jīng)不在了,但是還有余額)
老師,我上個月購進一批貨物,因為發(fā)票沒有回來,就先暫估入庫,我用速達軟件記賬(數(shù)量金額式核算),暫估入庫時因為有入庫單,所以就按照入庫單錄入了數(shù)量、單價、金額。這個月發(fā)票開回來了,紅沖上個月暫估入庫,錄完與上個月暫估相同的會計分錄紅字保存時顯示《核算的單價不能小于零》這個該怎么辦呀?我上個月都結帳了,這是什么原因???
老師,我上個月購進一批貨物,因為發(fā)票沒有回來,就先暫估入庫,我用速達軟件記賬(數(shù)量金額式核算),暫估入庫時因為有入庫單,所以就按照入庫單錄入了數(shù)量、單價、金額。這個月發(fā)票開回來了,紅沖上個月暫估入庫,錄完與上個月暫估相同的會計分錄紅字保存時顯示《核算的單價不能小于零》這個該怎么辦呀?我上個月都結帳了,這是什么原因???
老師,我問你一下,上月我銷售了一筆貨,金額是2000,數(shù)量是五單價是400,但實際上我開錯了,適量數(shù)量應該是50,單價是40,我本月沖紅的時候呢,就是把五沖紅改成掙50,但是余額有40,當然金額是沒有的,一正一負就抵消掉了,但是40一直有40的數(shù)量,余額我應該怎么辦?
老師,請問我們是銷售方上個月開票了但是這個月銀行有退一部分款,可以不沖紅上個月的發(fā)票在這個月給這個公司開票的時候在原本要開的產(chǎn)品金額和數(shù)量上直接減掉退款的金額和數(shù)量嗎?賬務上應該怎么做如果可以直接這個月開票減掉退款金額開票需要沖紅之前結轉的庫存嗎?需要沖紅退款部分結轉的庫存嗎?
老師你好,我想問下求石油損耗率怎么計算,期初是0,本年總入庫323.53噸,本年總出庫255.07噸,賬面庫存68.46噸,盤點庫存67.95噸,求損耗率怎么算
老師,您好,我想問下長期應付款到年末未確認融資費用攤銷前是先做付款分錄,再做攤銷嗎? 長期應收款涉及的未實現(xiàn)融資收益到年末是先攤銷,再做收款分錄嗎? 為什么呢?
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老師,五一放假調(diào)休,4月份工資和5月份工資怎么算,一線員工的
向銀行借款5年期300萬,假設貸款市場報價利率5年期是3.6%,請問每年利息各是多少,怎么算
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您好,老師。我們是一個物業(yè)公司,代運營一個商業(yè)廣場,其中商鋪租金,物業(yè)費,供冷/供暖費用,設備維修維護費,停車費等等,全都是這個物業(yè)公司收費,開具物業(yè)公司發(fā)票可以嗎?除物業(yè)費外,其他的幾項費用,開票時可以備注具體的費用名稱及繳費區(qū)間)嗎?比如供冷費 (20250615-20251015),煩請解答一下,謝謝!
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工商年報去年成立現(xiàn)在怎么報年報
老師,A為公司股東,公司對外融資,B作為投資方收溢價2倍估值受讓A的50%股份,B的投資款如何操作才能既完成B的實繳出資義務同時溢價的部分資金也能作為A的實繳出資,并且各方不交稅或者少繳稅
主營業(yè)務收入 金額是零 數(shù)量40
主營業(yè)務你沒有紅沖嗎?開了紅字發(fā)票,你不就得紅沖了。
因為上個月的主營收業(yè)務收入,如果我結轉損益的時候不是都是零了嗎?然后當這個月的時候,我我沖紅沖的是負五,但是銷售是50,這樣的事,這樣的話,金額嗯都一正一負抵消掉了,但是他還差一個45哦,我剛才說錯了,應該是45,45的數(shù)量,但是說金額和單價都是沒有的
紅沖的時候,你的數(shù)量寫多少?
主要是看你紅沖的。損益結轉這個沒有問題。
沖紅是-5實際銷售50
如果我充手動改50就行了應該但是跟實際沖紅數(shù)量不符吧
之前你銷售的時候數(shù)量是五,然后你紅充了之后紅沖了5 這個就沒有了,是零了,然后你再開一個50的。
您幫我看一下
不對 之前的5呢 籃子的5呢
藍字不應該是正確得了嗎 是50呀
之前的5不應該結轉損益0了嗎
你好 之前錯誤的藍色。
是上個月的不是也都結轉損益了嗎
那已經(jīng)結轉損益了,這個數(shù)量還是能看出來的,只不過是他的金額余額是零。
照你這么說的話,你這個45也沒有,已經(jīng)結轉損益了。
這個45這個月才得轉 但是金額是0轉不了啊
借應收賬款負數(shù)貸主營業(yè)務收入負數(shù)5應交稅費負數(shù),借應收賬款貸主營業(yè)務收入50應交稅費。 借主營業(yè)務收入45,貸本年利潤。
我再給你重新說一遍啊,就是我在六月的時候銷售是五件貨,然后金額是2000塊錢,到月底的時候我結轉了,把這五件貨結轉主營業(yè)務收入都轉出了,期末的時候損益科目為零,主營業(yè)務收入后面就是零,沒有金額的,然后本月我就把上個月那張銷售五的發(fā)票給沖紅了,紅了之后,然后我籃子的正確發(fā)票,正確發(fā)票金額也是2000正一負主營業(yè)務收入,金額是零,但是負數(shù)五正數(shù)時,導致我的數(shù)量是45,單價為零,金額為零,現(xiàn)在我的主營業(yè)務收入就是必須要把這45的數(shù)量減轉出去,但是沒有金額結轉不了
你紅沖的時候把成本紅沖了嗎?
正常的,你的庫存商品需要核算數(shù)量,你的主營業(yè)務收入怎么會核算數(shù)量?
就是這個軟件自動的
你的收入,所有的都需要核算數(shù)量嗎?