同學(xué)你好,一般情況下,按中行折算價(jià)計(jì)算含稅價(jià)最好,因?yàn)檫@個(gè)是確認(rèn)人民幣收入的價(jià)格,不是買入美元,也不是賣出美元,所以用中行折算價(jià)。
老師,我想問一下,假如我現(xiàn)在收到一筆貨款,還沒開票,價(jià)格是含稅金額,我的日記帳怎么記?憑證怎么錄?需要把稅另外記嗎?因?yàn)橛行┛蛻粢粋€(gè)月進(jìn)貨好幾次我們是幾個(gè)訂單累計(jì)開票的。
老師,請(qǐng)問假如我們跟客戶原來報(bào)價(jià)是報(bào)的美金單價(jià)13.5,他現(xiàn)在要按含稅的價(jià)格付款,我們美金按哪個(gè)匯率折算含稅單價(jià)最好?能不能解釋一下原因
老師好,請(qǐng)問,我公司前期簽訂門窗購買合同時(shí),約定稅率13開專票,比如100萬的不含稅金額,稅率13%,按理可以收到113萬專票,但對(duì)方因各種原因不能開13%,只能開3%,他們是小規(guī)模納稅人,即價(jià)稅合計(jì)只有103萬發(fā)票,我的損失是10萬的進(jìn)項(xiàng),相當(dāng)于在原來100的合同簽訂金額上需要打九折,理解是否正確?
老師,我們是一般納稅人商貿(mào)企業(yè),有進(jìn)出口資格,我們銷售的商品是毛絨布,含稅單價(jià)事17.5元每公斤,國外客戶按照7.2匯率折算的是2.43美金,那退稅能退多少,這邊好算嗎
老師,比如說我知道鵪鶉蛋總數(shù)量是492,賣給客戶是4821.47,我用4821.47/492=9.8然后用9.8/1.13=8.67是不含稅的單價(jià),再用8.67*1.03=8.93元,是我要開的價(jià)稅合計(jì)的單價(jià),因?yàn)楫?dāng)時(shí)我們應(yīng)該拿一般納稅人去簽合同,由于,拿錯(cuò)了,拿我們的小規(guī)模去簽訂的合同現(xiàn)在要求必須我們要用小規(guī)模的開專票給他們,總價(jià)稅合計(jì)是,352375.2元,要求我們3%的專票開給他們,現(xiàn)在我知道數(shù)量,我推出來3%專票的含稅單價(jià),然后總金額不就出來了嗎?然后他們又要3%不含稅價(jià)款金額2212.81分到100多個(gè)單品折扣下面去,我現(xiàn)在要怎么開發(fā)票3%的這個(gè)專票,我們發(fā)票是10萬元版本的,我要咋設(shè)計(jì)呢?我怕開錯(cuò)了,
增值稅稅負(fù)率偏低有哪些合理的原因可以向稅局說明的?
稅負(fù)率偏低怎么和稅局解釋?
負(fù)債表,其他應(yīng)付款60萬需要償還,資本公積70萬,未分配利潤(rùn)負(fù)25萬?,F(xiàn)在注銷,清理后,問:用資本公積60萬償還其他應(yīng)付款60萬,可以?然后未分配利潤(rùn)負(fù)25萬。這樣涉及納什么稅?例如分紅個(gè)稅,或者其他不等的稅
小規(guī)模的個(gè)稅和增值稅是季報(bào)還是月報(bào)
建筑公司,a有資質(zhì),b沒有資質(zhì),b找a掛靠,約定增值稅和附加稅等稅費(fèi)由b承擔(dān),該項(xiàng)目涉及跨區(qū)域涉稅,需要預(yù)繳稅款,此時(shí)a在稅務(wù)平臺(tái)上申報(bào)后,給b二維碼,由b的員工個(gè)人通過微信掃碼支付,然后a賬務(wù)處理:借應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅,貸:其他應(yīng)收款-a公司某員工,想問問題是:a公司處理方法正確嗎?問2:b公司在對(duì)外賬中怎么體現(xiàn)這筆支出?自己搞點(diǎn)成本票消化掉?畢竟這個(gè)項(xiàng)目是a在申報(bào)稅費(fèi)的,在外人看來本來就是a的,這個(gè)稅費(fèi)和b沒關(guān)系
公司貸款,后面不準(zhǔn)備還了,會(huì)對(duì)辦稅員有什么影響嗎?
小規(guī)模,純?nèi)斯さ姆?wù)業(yè)51萬的年1%專票收入算大嗎?就是想知道這種收入程度的企業(yè)算大么(就是小規(guī)模收入來說外賬算多不)
小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則 ,資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)是不是要按期報(bào)送? 不報(bào)送有沒有啥后果?
老師好,四月27日有批貨入庫,但是我們財(cái)務(wù)今天才收到入庫單,賬上可以五月入庫嗎?還是得回四月改賬???
主營業(yè)務(wù)收入結(jié)轉(zhuǎn)本月收入為什么要在借方