專票和普票是一個(gè)稅率哦
一家公司是一般納稅人,收入工程款100萬元,稅率是9%,已開出增值稅普通發(fā)票100萬元,那么需要拿回多少的增值稅發(fā)票和普通發(fā)票來抵扣100萬元的成本和9%稅額呢?(普票夠成本,專票夠稅額)
老師您好!我公司是小規(guī)模納稅人,自己公司可以增值稅普票,10萬以下是免稅,請(qǐng)問,如果我本月既開了普票3萬,也開了專票5萬,總額不超10萬,我的專票是扣稅的,開的普票扣不扣稅?
老師你好,我們是一般納稅人,第一次開普票給客氣,我們申報(bào)納稅開的普票金額跟專票一樣交納增值稅是不,如果有進(jìn)項(xiàng)的話進(jìn)項(xiàng)一抵扣就行了是吧
你好!老師我們公司已核定為一般納稅人,但是我們一直開普票,如果普票金額10萬元,開出專票1萬元,本月繳納增值稅是一起按專票的稅率還是各自稅率?
老師您好,我們公司是小規(guī)模納稅人,現(xiàn)在開了幾萬塊錢1%的普通發(fā)票,12月如果升級(jí)為一般納稅人,開6%專票。增值稅是怎么算呢
老師你好!未分配利潤是800,股權(quán)轉(zhuǎn)讓50%400萬元,可以按200轉(zhuǎn)讓價(jià)格,有標(biāo)準(zhǔn)轉(zhuǎn)讓價(jià)格嗎?可以按90%轉(zhuǎn)讓,這樣360萬元,差額40*0.20=8萬元,這樣不是更好嗎?問轉(zhuǎn)讓價(jià)格有標(biāo)準(zhǔn)嗎?
業(yè)務(wù)部門發(fā)生的費(fèi)用,比如辦公室租金、配的公車加油費(fèi)折舊費(fèi)都計(jì)入銷售費(fèi)用合理嗎
老師,請(qǐng)問一下,公司現(xiàn)在欠稅,是公司名義上的法人代表承擔(dān)一切法律后果嗎?公司實(shí)際的法人不是這個(gè)人
法人的電子稅務(wù)局上有企業(yè)信息,是否已經(jīng)稅務(wù)登記了
老師,您好!請(qǐng)教您 根據(jù)《國家稅務(wù)總局關(guān)于納稅人認(rèn)定或登記為一般納稅人前進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣問題的公告》(國家稅務(wù)總局公告2015年第59號(hào))規(guī)定,如果小規(guī)模納稅人期間未取得生產(chǎn)經(jīng)營收入、未按照銷售額和征收率簡易計(jì)算應(yīng)納稅額申報(bào)繳納增值稅的,可以在認(rèn)定或登記為一般納稅人后抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額。那么,如果當(dāng)時(shí)沒有做進(jìn)項(xiàng)稅額價(jià)稅分離處理,現(xiàn)在是一般納稅人了,賬務(wù)如何調(diào)整呢? 謝謝老師指導(dǎo)!
24000*8如何理解 請(qǐng)老師解答
樸老師:從轉(zhuǎn)了2手的代賬公司手中把賬要回來自己做,是否需要把這2個(gè)公司所有的賬都要核查一遍,需要注意哪些細(xì)節(jié),需要有哪些銜接工作?。扛兄x指教
收入確認(rèn),報(bào)關(guān)的以FOB出口日期確認(rèn)收入,快遞形式,沒有報(bào)關(guān)的,以什么時(shí)間確認(rèn)收入(跨境電商)
請(qǐng)問下面寫了2025年不適用,請(qǐng)問是哪一條不適用?
老師,公司商務(wù)叫了個(gè)叉車出貨,自己給叉車?yán)习甯读隋X,然后公對(duì)公開了票怎么辦?
假如普票是享受稅收優(yōu)惠不用繳納稅款的,會(huì)因?yàn)殚_出的1萬元合并算嗎?
你這個(gè)合并是什么意思了,一般免稅的在填表的時(shí)候,直接可以填在免稅的地方。
就是說假如醫(yī)療機(jī)構(gòu)普票享受稅收優(yōu)惠的100萬是普票,1萬元專票,1萬元是要交增值稅的,會(huì)因?yàn)殚_出1萬元專票而影響合并100萬元不能享受稅收優(yōu)惠去按專票稅率交稅?
我不太理解你這個(gè),如果是我們平時(shí)說的一個(gè)季度不超45萬免稅的這個(gè)情況,如果你開了44萬普通,2萬專票,會(huì)因?yàn)檫@個(gè)2萬的專票,導(dǎo)致44%2B2全部要交增值稅。