你好,你們單位紅沖,然后看正確的就可以,一正數(shù)一負(fù)數(shù),不影響交稅。
老師請問我們有一張票是7月份開的,我們這邊也申報過稅了,可是8月份對方才反應(yīng)票的右下角沒有備注項目地址,請問這樣的現(xiàn)象現(xiàn)在怎么處理比較好
老師你好,請問我們有一張票是10月份對方開給我們,票一直沒來,我也沒抵扣,前段時間還在系統(tǒng)看到這張票,后來怎么就沒了,今天準(zhǔn)備抵扣報稅發(fā)現(xiàn)這張票不在系統(tǒng),對方也沒紅沖也沒作廢,這是怎么回事
老師,我們在2月份開票的時候?qū)S冒l(fā)票全都蓋成了財務(wù)專用章,對方也現(xiàn)在才發(fā)現(xiàn),這個發(fā)票目前還沒有抵扣,請問這個怎么處理呢?已經(jīng)不能作廢了,我們也都正常報稅了。
我們2月開了一張發(fā)票給甲方,異地項目的工程,需要預(yù)繳2%的增值稅及附加稅,現(xiàn)在的問題是有可能3月份這張發(fā)票要紅沖,重新開一張比這個發(fā)票金額小的發(fā)票,那我們多預(yù)繳了的稅怎么處理?且這邊3月也沒有別的項目要開發(fā)票,到時候3月紅沖,重新開,收入會變成負(fù)數(shù)怎么處理?
老師,我們?nèi)ツ?1月份的時候,對方單位給我們開具了安裝服務(wù)的專票,并沒有提供安裝服務(wù),可是我們已經(jīng)抵扣了進(jìn)項,請問這個現(xiàn)在怎么處理比較好?這種是不是有虛開發(fā)票的風(fēng)險,請問現(xiàn)在怎么處理比較合適?
合同合作定金怎么做會計分錄
老師,22年的發(fā)票用現(xiàn)金支付的有發(fā)票沒有付款收據(jù)可以嗎?
公司去年給股東公司分紅20萬,匯算清繳的時候這個20萬是不是要填在股東及分紅情況的股息紅利等權(quán)益性投資金額里面
老師,公司一般納稅人,公司控股,宣布分紅分錄是不是借:利潤分配,貸:應(yīng)付股利,有沒有需要注意的事項。
請問24年計提的工資不發(fā)了,25年怎么做賬
應(yīng)收賬款和應(yīng)付賬款科目 在填列財務(wù)報表 是按財務(wù)軟件里總賬余額填還是按重分類計算 填列的
老師你好,公司從個人手上租賃一處倉庫,年租金18萬元,去年開始租的,沒有開發(fā)票,今年又要開始交租金了,我司想讓對方開發(fā)票給我們,這個個人會交多少稅
機(jī)械租賃公司確認(rèn)收入是用主營業(yè)務(wù)收入還是用其他業(yè)務(wù)收入科目?
老師您好,我給員工多申報了收入,這個稅款已經(jīng)繳納了,現(xiàn)在更正申報后又產(chǎn)生稅款,這應(yīng)該怎么辦
老師,我公司是一般納稅人!我公司買設(shè)備成本25.5萬,然后把設(shè)備售賣給其他公司69萬。老師,針對我剛才問題,我想問,假如我通過一個公司b(小規(guī)模納稅人)向廠家買這個設(shè)備,然后再賣給我公司,我公司再賣給人家單位,這樣子需要繳納多少錢稅,會不會交稅比剛才直接拿貨再去賣花的稅比較少?
老師是這樣的,我們7月份開的是1%的稅率,8月份我們轉(zhuǎn)為一般納稅人了,稅率是13了,這個要怎么紅沖啊
紅沖1%的,然后再開1%的發(fā)票。
我看開票系統(tǒng)了,可是稅務(wù)現(xiàn)在給限制為一種稅率,只有13%,開不了的呀
選擇簡易計稅,然后3%的,你看一下,能選擇嗎?
選不了的
那你只能開13%的,之前1%的還是在13%里面申報,但是你的銷售額需要修改一下 1%的稅額除以13%等于你現(xiàn)在申報的銷售額。
7月份的增值稅附加稅都申報過,那我是要開13%的紅沖,然后在開一張13%的給對方是嗎
那我這不是多沖了12%了嗎
紅沖的是1%的發(fā)票,發(fā)票上還是按照之前的1%的來。
是說申報的時候,按照13%的稅率在13%里面申報。
1%的稅額除以13%等于你現(xiàn)在申報的銷售額。這句話不明白是什么意思,老師給幫忙解釋一下
你申報增值稅的時候,有1%的稅率嗎?申報表。
7月份是申報的時候是1%的稅率,到了8月份就要按照13%去申報的,這個時候8月份紅沖的就有一張1%稅率的票,銷售額是要改為13的去申報是嗎?是這樣意思吧
是的,是這個意思的。
好的,謝謝你老師
不用客氣 工作愉快