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老師請問我們有一張票是7月份開的,我們這邊也申報過稅了,可是8月份對方才反應(yīng)票的右下角沒有備注項目地址,請問這樣的現(xiàn)象現(xiàn)在怎么處理比較好

2021-08-04 08:49
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-08-04 08:53

你好,你們單位紅沖,然后看正確的就可以,一正數(shù)一負(fù)數(shù),不影響交稅。

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快賬用戶2492 追問 2021-08-04 08:55

老師是這樣的,我們7月份開的是1%的稅率,8月份我們轉(zhuǎn)為一般納稅人了,稅率是13了,這個要怎么紅沖啊

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齊紅老師 解答 2021-08-04 08:56

紅沖1%的,然后再開1%的發(fā)票。

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快賬用戶2492 追問 2021-08-04 08:58

我看開票系統(tǒng)了,可是稅務(wù)現(xiàn)在給限制為一種稅率,只有13%,開不了的呀

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齊紅老師 解答 2021-08-04 09:00

選擇簡易計稅,然后3%的,你看一下,能選擇嗎?

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快賬用戶2492 追問 2021-08-04 09:02

選不了的

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齊紅老師 解答 2021-08-04 09:03

那你只能開13%的,之前1%的還是在13%里面申報,但是你的銷售額需要修改一下 1%的稅額除以13%等于你現(xiàn)在申報的銷售額。

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快賬用戶2492 追問 2021-08-04 09:08

7月份的增值稅附加稅都申報過,那我是要開13%的紅沖,然后在開一張13%的給對方是嗎

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快賬用戶2492 追問 2021-08-04 09:08

那我這不是多沖了12%了嗎

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齊紅老師 解答 2021-08-04 09:10

紅沖的是1%的發(fā)票,發(fā)票上還是按照之前的1%的來。

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齊紅老師 解答 2021-08-04 09:10

是說申報的時候,按照13%的稅率在13%里面申報。

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快賬用戶2492 追問 2021-08-04 09:13

1%的稅額除以13%等于你現(xiàn)在申報的銷售額。這句話不明白是什么意思,老師給幫忙解釋一下

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齊紅老師 解答 2021-08-04 09:14

你申報增值稅的時候,有1%的稅率嗎?申報表。

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快賬用戶2492 追問 2021-08-04 09:18

7月份是申報的時候是1%的稅率,到了8月份就要按照13%去申報的,這個時候8月份紅沖的就有一張1%稅率的票,銷售額是要改為13的去申報是嗎?是這樣意思吧

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齊紅老師 解答 2021-08-04 09:21

是的,是這個意思的。

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快賬用戶2492 追問 2021-08-04 09:23

好的,謝謝你老師

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齊紅老師 解答 2021-08-04 09:24

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你好,你們單位紅沖,然后看正確的就可以,一正數(shù)一負(fù)數(shù),不影響交稅。
2021-08-04
您好,這個的話是有虛開的風(fēng)險的,你們也抵扣了,建議就是,補(bǔ)一些安裝服務(wù),這樣類似這個業(yè)務(wù)已經(jīng)完成,主要是紅沖的話,風(fēng)險太大了
2024-07-23
您好,我們還是開的紙質(zhì)發(fā)票么,隔月也是開紅字發(fā)票,不能作廢哦。賬務(wù)就是把原分錄紅沖了,增值稅申報就簡單了,就是本月藍(lán)字發(fā)票金額 減紅字發(fā)票金額的凈額來申報增值 稅的
2024-10-03
您好 這家公司申請成為一般納稅人是從二月開始,還是從三月份開始生效的?
2021-03-22
同學(xué)你好,  1、6月取得紅字發(fā)票時,在將已抵扣的進(jìn)項稅額進(jìn)行轉(zhuǎn)出時:   借:原材料(或庫存商品等科目)-8743.36   貸:應(yīng)付賬款-9980   應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出)1136.64 2、結(jié)轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)出的進(jìn)項稅額時:   借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出)1136.64   貸:應(yīng)交稅費——未交增值稅? 1136.64   繳納增值稅時:   借:應(yīng)交稅費——未交增值稅? 1136.64   貸:銀行存款? ? 1136.64
2022-06-30
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