你好,你的應(yīng)補(bǔ)稅款,是零嗎?
老師你好:請(qǐng)教一下建筑業(yè)差額申報(bào)的增值稅申報(bào)表怎么填?附表一第12行12例數(shù)據(jù)怎么能填進(jìn)去?
老師。這個(gè)是增值稅申報(bào)表上的數(shù)據(jù),我怎么填寫附加稅申報(bào)表呢?
老師好,請(qǐng)教一下增值稅申報(bào)表合并后,附加稅費(fèi)申報(bào)表填不了數(shù)據(jù),怎么操作?
請(qǐng)問老師無(wú)票收入在填寫申報(bào)表時(shí),增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)表在哪一欄填寫數(shù)據(jù)呢
老師您好,申報(bào)增值稅的時(shí)候主表沒有帶出附加稅的數(shù)據(jù),在附加稅的申報(bào)表里也填不了是咋回事
還有我的存貨庫(kù)存還有40多萬(wàn)。為什么資產(chǎn)負(fù)債表的原材料項(xiàng)目是負(fù)數(shù)。是怎么情況啊
老師我的資產(chǎn)不等于負(fù)債加所有者權(quán)益,這種情況我怎么查賬
老師!今年注銷的企業(yè),還用報(bào)24年的年審嗎
老師,您好!如果在4月份購(gòu)買了一次性手套,圍裙等,花了1100元?可以在月份進(jìn)行月末計(jì)提嗎?入什么科目呢?
為什么對(duì)一般借款要計(jì)算資本化率?而不是對(duì)用多少就用金額乘以它的利率就好啦?
今天匯繳清算,暫估100萬(wàn),發(fā)票來(lái)了60萬(wàn),100萬(wàn)是瞎估估的,多暫估的40萬(wàn),現(xiàn)在匯繳清算怎么填寫?填寫在什么位置,分錄需要怎么寫?
你好老師 小規(guī)模納稅人給員工交的意外險(xiǎn)會(huì)計(jì)分錄怎么寫
專門借款22.1.1借入2000萬(wàn),年利率7%,22.1.1支出了1500,22.7.1支出剩下的500萬(wàn)。問:資本化的費(fèi)用應(yīng)付利息為什么是用2000×7%,而不是1500×7%+500×7%×0.5?明明后面的500是下半年才花的呀!難道不是只對(duì)500算半年的利息?
老師,請(qǐng)教一個(gè)轉(zhuǎn)供水業(yè)務(wù)的問題。我們收到自來(lái)水公司3%的水費(fèi)普票,給下游開具9%的轉(zhuǎn)供水專票。我們是總金額平進(jìn)平出。請(qǐng)問這樣按照凈額法怎么做賬?謝謝
怎么核對(duì)自己做的憑證對(duì)不對(duì)
自動(dòng)帶出來(lái)的表是灰色的,我是出口退稅企業(yè),要申報(bào)附加稅的,但填不了免抵?jǐn)?shù)據(jù)啊
你好,這個(gè)月你有免抵退金額嗎?
應(yīng)該是自動(dòng)出來(lái)的。
是的,現(xiàn)在就是系統(tǒng)帶不出來(lái)數(shù)據(jù),表格全是灰色的
你看下你的增值稅申報(bào)了嗎
合并在一起了唄,增值稅可以申報(bào),但附加稅申報(bào)表全是零
你看下,你當(dāng)月的年底退在增值稅主表,有金額嗎?