學(xué)員您好,如果你只收到一張紙質(zhì)的,那平臺(tái)上剩余的3張你不用管,并且你可以聯(lián)系京東方把另3張紅沖。 這個(gè)紅沖和購(gòu)買(mǎi)方無(wú)關(guān),只和銷(xiāo)售方有關(guān)。原因是你們沒(méi)收到過(guò)
老師,京東平臺(tái)給我們開(kāi)專(zhuān)票,收到一張紙質(zhì)的,但是發(fā)票認(rèn)證系統(tǒng)出現(xiàn)四張,上個(gè)月開(kāi)的,這得開(kāi)紅字沖紅吧,需要我們購(gòu)買(mǎi)方出具表嗎,還是他們銷(xiāo)售方直接就能開(kāi)紅字的啊
老師我們是銷(xiāo)售方4月給購(gòu)買(mǎi)方開(kāi)具了70萬(wàn)的發(fā)票 5月初他們認(rèn)證抵扣后 發(fā)現(xiàn)需要紅沖35萬(wàn) 由他們開(kāi)具紅字信息表 這張表需要黑我們郵寄然后我們才給他們開(kāi)具紅字發(fā)票
我們給購(gòu)買(mǎi)方開(kāi)具75萬(wàn)的發(fā)票 購(gòu)買(mǎi)方已經(jīng)認(rèn)證發(fā)票 這個(gè)月讓我們紅沖折扣18萬(wàn) 由他們申請(qǐng)紅字信息表 我們?cè)陂_(kāi)具紅字發(fā)票 老師如果他們開(kāi)具一張18萬(wàn)的紅字信息表 我們的票額是10萬(wàn)/張 我們是開(kāi)2張紅字發(fā)票還是一張紅字發(fā)票
你好老師!我們是銷(xiāo)售方,購(gòu)買(mǎi)方已經(jīng)認(rèn)證了。購(gòu)買(mǎi)方應(yīng)開(kāi)具紅字信息表,那這個(gè)紅字信息表需要紙質(zhì)的蓋章給我們,我們?cè)匍_(kāi)紅字發(fā)票。還是購(gòu)買(mǎi)方給電子的我們,或者給編碼我們呢?謝謝!
我們是銷(xiāo)售方當(dāng)時(shí)開(kāi)的紙質(zhì)發(fā)票,購(gòu)買(mǎi)方已抵扣,現(xiàn)在我們已換成數(shù)電發(fā)票,他們要紅沖開(kāi)了開(kāi)具紅字增值稅專(zhuān)用發(fā)票信息表那我數(shù)電發(fā)票這邊要怎么紅沖呢是直接點(diǎn)紅字發(fā)票開(kāi)具還是要先點(diǎn)紅字信息確認(rèn)單錄入呢
老師,請(qǐng)問(wèn)餐飲公司,在自己餐廳接待產(chǎn)生招待費(fèi),餐廳營(yíng)業(yè)日?qǐng)?bào)表和會(huì)記賬務(wù)怎樣處理
麻煩老師講下,紅色顏色寫(xiě)的字的內(nèi)容,謝謝
老師 2024年工資成本10萬(wàn)重復(fù)錄了,匯算清繳時(shí)發(fā)現(xiàn)并納稅調(diào)增了,稅務(wù)老師說(shuō)不調(diào)賬,只調(diào)表,那請(qǐng)問(wèn)2025年我還要紅沖這比分錄了,如果紅沖了就意味著利潤(rùn)又增加了,那等于會(huì)造成25年利潤(rùn)高又要上一部分企業(yè)所得稅了
你好!公車(chē)檢車(chē)費(fèi)用怎么入帳
企業(yè)所得稅匯算清繳,是用張載金額調(diào)成稅收金額,還是稅收調(diào)張載。比方說(shuō),張載100,稅收20,是調(diào)增還是調(diào)減。
公司是食品加工行業(yè),做完工產(chǎn)品成本表要如何做?
一般納稅人工業(yè),車(chē)間使用的洗潔精,20大桶2163元用20多天;車(chē)間工人使用的膠皮手套,口罩, 出納做帳時(shí)入周轉(zhuǎn)材料嗎?
老師 我公司是小規(guī)模建筑公司 也有勞務(wù)資質(zhì) 現(xiàn)在有個(gè)勞務(wù)分包合同 甲方代發(fā)農(nóng)民工工資 工資是去年11/12月份的 25年1月份發(fā)放工資 我公司這個(gè)月開(kāi)勞務(wù)發(fā)票給對(duì)方 金額189萬(wàn) 代發(fā)工資也是189萬(wàn) 這種情況有沒(méi)有風(fēng)險(xiǎn) 個(gè)稅是我公司申報(bào) 也有什么風(fēng)險(xiǎn) 這種做法妥不妥
一般納稅人增值稅申報(bào)只能專(zhuān)票抵扣嗎?開(kāi)了普票的話(huà),如何處理?增值稅申報(bào)普票金額是否需要填寫(xiě)
@董孝彬老師 你好,提問(wèn)的
嗯嗯,我們不用開(kāi)什么信息表對(duì)吧
學(xué)員您好,是的,你們不用開(kāi)信息表