同學(xué),你好,這個(gè)屬于虛開增值稅發(fā)票。老師不建議這么做,如果要這么做的話呢,可以提高產(chǎn)品的單價(jià)。
您好我想問一下,如果客戶較多,開的電子票多,怎么發(fā)給客戶比較快捷
你好,如果進(jìn)貨單價(jià)成本不含稅0.8,客戶購(gòu)買發(fā)票需要5個(gè)點(diǎn),現(xiàn)在老板問我們給客戶開發(fā)票單價(jià)開多少合適?這個(gè)怎么核算?
客戶多開的發(fā)票,怎么支給客戶合適
如果客戶需要多開發(fā)票,多開的金額怎么給客戶合適
急,之前賣100萬的貨沒開發(fā)票。現(xiàn)在客戶要求開票并且只承擔(dān)8個(gè)點(diǎn)的票,現(xiàn)在開多少金額給客戶合適
審計(jì)報(bào)告賦碼了后附的營(yíng)業(yè)執(zhí)照和審計(jì)報(bào)告簽字者的CPA證書會(huì)有什么影響嗎
我們公司租一個(gè)個(gè)人的房子寫字間,我們?nèi)ザ悇?wù)局代開租賃發(fā)票,是馬上就會(huì)在稅務(wù)局現(xiàn)場(chǎng)代扣代繳嗎
個(gè)體工商年報(bào),用電子營(yíng)業(yè)執(zhí)照登錄,為什么是這個(gè)頁面
老師,我們是運(yùn)輸公司,公司租用個(gè)人的車輛,如果司機(jī)個(gè)人去代開租賃費(fèi)發(fā)票給公司了,司機(jī)個(gè)人給我們開車,是否也要去代開勞務(wù)費(fèi)發(fā)票給我們,還是可以做工資薪金申報(bào)個(gè)稅。
老師,收到稅務(wù)局如下短信是什么意思? 尊敬的納稅人(XX公司): 如您委托稅務(wù)中介機(jī)構(gòu)代為辦理涉稅業(yè)務(wù),為厘清各方責(zé)任,保護(hù)您的權(quán)益、安全,督促涉稅中介公司提高納稅申報(bào)質(zhì)量,請(qǐng)貴公司按要求完成以下事項(xiàng):務(wù)必要求中介在電子稅務(wù)局上傳委托代理協(xié)議,之后您需要主動(dòng)登錄電子稅務(wù)局確認(rèn)協(xié)議有效;務(wù)必要求涉稅中介通過代理通道辦理貴公司的增值稅申報(bào),貴公司可通過電子稅務(wù)局自查本公司增值稅申報(bào)表下方是否顯示代理人名稱等信息,若顯示自行申報(bào)且沒有代理人信息,則需通知涉稅中介機(jī)構(gòu)更正增值稅申報(bào)方式為代理通道申報(bào),一般納稅人需更正的屬期為2024年12月—2025年4月、小規(guī)模納稅人需更正的屬期為2024年第四季度至2025年第一季度,以上工作需要在5月23號(hào)之前完成。
前年有一個(gè)客戶付款時(shí)雙方同意少付了28000,有協(xié)議,當(dāng)時(shí)入賬時(shí)這筆費(fèi)用忘了入賬,現(xiàn)在怎么補(bǔ)救?
老師,你好!想請(qǐng)教一個(gè)問題,我們本年報(bào)廢了一輛車,之前年度已經(jīng)計(jì)提完折舊,我們2024年拉去報(bào)廢了,沒有收益,直接按賬面凈殘值100元轉(zhuǎn)營(yíng)業(yè)外支出了。那么我需要填報(bào)A105090固定資產(chǎn)損失那一欄次嗎?如果要,我具體則在哪一列填寫呢?謝謝!
進(jìn)出口退稅課程有實(shí)操的登錄入口進(jìn)行實(shí)操練習(xí)嗎?
老師關(guān)稅920000 關(guān)稅稅率下面8百分之 繳納增值稅怎么算 就是他說關(guān)稅920000 最下面出來個(gè)關(guān)稅稅率8
老師,老師,這我截圖的這一題,第八題C選項(xiàng)中間那個(gè)計(jì)算,10×1000×2×0.5。這個(gè)二表示的是啥呀?我看那個(gè)選項(xiàng),我我是猜的出來是選這個(gè),但是,這部分是從量計(jì)增的計(jì)算方法。然后這個(gè)二是從哪里來的,我都不太明白。是雙倍的意思嗎?
如果這種情況沒法避免,客戶多開的票怎么給他合理
同學(xué)你好,如果這種情況沒辦法避免的話,老師有如下的建議。
首先,我們?cè)诤炗喓贤臅r(shí)候,把產(chǎn)品的單價(jià)提高。
這樣我們開具的發(fā)票金額就能夠變多。然后對(duì)方通過對(duì)公戶把款項(xiàng)支付過來。
我們?cè)谕ㄟ^私下返點(diǎn)的方式,把錢從銀行賬戶提取出來還給對(duì)方。