您好,根據(jù)您的描述,填寫零
老師請問一下,利用資產(chǎn)負債表和利潤表填制現(xiàn)金流量表的時候,為什么資產(chǎn)負債表的取數(shù)一直用的是年初數(shù)和期末數(shù)之間的差額,而不是用的比如我填制8月份的現(xiàn)金流量表,資產(chǎn)負債表的數(shù)為什么不是用7月末的資產(chǎn)負債表數(shù)與8月末的資產(chǎn)負債表數(shù)之間的差額的?
# 提問 #季報7一9月的現(xiàn)金流量表 期初現(xiàn)金是6月份資產(chǎn)負債表的貨幣資金期末數(shù)?期末現(xiàn)金是9月份資產(chǎn)負債表中的貨幣資金期末數(shù)?對嗎?
你好老師,請問7月份的資產(chǎn)負債表中預(yù)收賬款的期末數(shù)是15000,6月份的資產(chǎn)負債表中的期末數(shù)也是15000,在填現(xiàn)金流量表中填經(jīng)營性應(yīng)付項目的增加數(shù)是多少?
老師好!資產(chǎn)負債表上預(yù)付賬款出現(xiàn)負數(shù),是將供應(yīng)商期末余額表中的預(yù)付賬款和應(yīng)付賬款的借方余額相加得數(shù)作為預(yù)付賬款填列數(shù),對嗎?
老師好!問下這里的應(yīng)收賬款增加額是資產(chǎn)負債表中期末數(shù)減期初數(shù)嗎?
業(yè)務(wù)招待費納稅調(diào)整部分涉及的所得稅可以年末預(yù)提嗎?
以前年度的只修改年度的財務(wù)報表可以吧???@郭老師
老師,由于客戶一直沒付錢,收取了滯納金,要怎么開發(fā)票呀?
請問老師,貿(mào)易公司,出口的貨物應(yīng)該返回中國,但是無法返回,現(xiàn)在荷蘭海關(guān)那邊讓我們上游交罰金,但是這個罰金應(yīng)該我們轉(zhuǎn)給上游。像這個情況上游是不是應(yīng)該給我們開發(fā)票呢,因為上游不給我們開票,50萬呢不開票不知道怎么做賬
4月成立的公司,目前沒有員工,個人所得稅可以暫時不報嗎
請問,我們公司在京東平臺銷售產(chǎn)品,產(chǎn)品價格是100元,實際京東給我們結(jié)算是98,抵扣券2元(該抵扣券我們需要給京東開發(fā)票),此業(yè)務(wù)的會計分錄怎么做呢
老師您好,我公司跟別的公司簽訂了一份技術(shù)委托開發(fā)合同,金額大概200萬元,直接做費用還是做成項目成本比較合適呢?謝謝老師
你好老師,怎么從應(yīng)收應(yīng)付上看出來是欠票還是欠款
我公司供應(yīng)政府采購材料,因多方原因被審計掉的核減金額,不開負數(shù)發(fā)票,計入營業(yè)外支出,這一塊匯算清繳調(diào)增嗎
老師請問一下,差旅費報多了3元,次月退回是不是:借銀行存款3,貸管理費用-3