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老師你好,我現(xiàn)在要沖紅上個月一個費用的會計分錄,其中科目明細進錯了,金額也不對,這個會計分錄怎么做?

2021-08-02 13:48
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-08-02 13:51

你好,之前的分錄不變,金額是負數(shù),然后重新做。

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快賬用戶6900 追問 2021-08-02 13:54

老師,那就是把摘要寫清楚,沖紅幾月份幾號憑證,新作的憑證后面不用再貼票據(jù)了吧!

頭像
齊紅老師 解答 2021-08-02 13:55

你好,可以這么做的。

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你好,之前的分錄不變,金額是負數(shù),然后重新做。
2021-08-02
您好,可以只紅沖那個錯了的會計科目的分錄,做一筆科目調(diào)整的分錄就行。
2020-12-25
你之前做賬嗎,做過不需要再做,金額要是沒有變動話,有借管理費用 負數(shù),進項稅額 負數(shù),貸其他應付款負數(shù),之后按發(fā)票重新做,借管理費用 進項稅額 貸其他應付款,不知道你啥,假設是費用,
2021-01-07
您好,原發(fā)票分錄復制,金額按紅沖發(fā)票改為負數(shù)就可以 借:原材料 (負) 借:應付 (負) 應交稅費 - 應交增值稅 - 進項稅額轉(zhuǎn)出 (正)
2024-01-04
您好,之前是做費用了嗎這個
2023-10-20
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