你好,是直接付給供應(yīng)商嘛,看一下倉(cāng)庫(kù)那邊有入庫(kù)單嗎?實(shí)際收到貨物了嗎?

3月有一筆暫估原材料,借:暫估原材料,貸:應(yīng)付賬款,三月又做了一筆結(jié)轉(zhuǎn)本月原材料,借:工程施工直接材料,貸:暫估原材料。賬上暫估原材料期末借方還有余額,是發(fā)票一直沒(méi)來(lái)在賬上掛著嗎
請(qǐng)問(wèn)領(lǐng)導(dǎo)拿來(lái)供應(yīng)商清單,沒(méi)有發(fā)票要求付款,出納是付還是不付,付了憑證寫(xiě)原材料,還是暫估原材料
老師,3月做了應(yīng)付暫估,5月來(lái)了發(fā)票是只沖應(yīng)付暫估呢,還是沖3月憑證借:原材料,貸:應(yīng)付賬款暫估
請(qǐng)問(wèn)老師,采購(gòu)的材料已入庫(kù),發(fā)票未開(kāi)。做暫估入賬時(shí),借原材料 貸應(yīng)付賬款~中貸方是寫(xiě)應(yīng)付賬款—A供應(yīng)商、B供應(yīng)商分別記入。還是應(yīng)付賬款—暫估入庫(kù)款一個(gè)科目中記入?
請(qǐng)問(wèn)農(nóng)業(yè)公司,發(fā)票沒(méi)收到,當(dāng)月要入賬,是做原材料暫估還是應(yīng)付賬款暫估
應(yīng)納稅暫時(shí)性差異不是當(dāng)期調(diào)減嗎?為什么還要加?
年終關(guān)賬要做哪些工作
請(qǐng)問(wèn)老師,甲單位本期購(gòu)買(mǎi)家具5萬(wàn)元(包含很多,柜子、椅子等)可以直接進(jìn)入費(fèi)用吧,無(wú)需放固定資產(chǎn)核算對(duì)吧。因?yàn)檫@些用品,都是給出租的房屋購(gòu)置的,所以直接計(jì)入成本了。
老師資產(chǎn)總額怎么控制5千萬(wàn),利潤(rùn)總額怎么控制300萬(wàn),每年幾月份大學(xué)開(kāi)始算,
老師,殘保金人員的計(jì)算,請(qǐng)教下您,公司簽了幾個(gè)兼職人員,就只拿銷(xiāo)售提成沒(méi)有基本工資,申報(bào)了個(gè)稅沒(méi)交社保,這幾個(gè)人計(jì)入殘保金人數(shù)嗎
請(qǐng)問(wèn)老師。乙單位是甲單位下屬的公司,乙單位的財(cái)審和稅審的合同是與甲簽訂的,也是甲單位支付的,也是甲單位委托審計(jì)公司的。請(qǐng)問(wèn)甲單位列支的這些乙的審計(jì)費(fèi),是可以在甲單位稅前扣除的么?
老師,5000左右的筆記本直接記管理費(fèi)用行嗎,還是必須記固定資產(chǎn)折舊
老師,您好,請(qǐng)問(wèn)一下車(chē)輛申請(qǐng)的計(jì)稅周期
哪些可以記作增值稅進(jìn)項(xiàng)稅
公司被告了 然后有罰款 有發(fā)票給我嗎


是對(duì)公直接付供應(yīng)商,有入庫(kù)單實(shí)物收到
那你們單位制度有沒(méi)有付款申請(qǐng)單?如果有的話(huà),寫(xiě)一個(gè)付款申請(qǐng)單。
有,出納寫(xiě)憑證是不是就可以直接寫(xiě)借:原材料,貸:銀行存款
你好,對(duì)的,可以這么做的。
倉(cāng)庫(kù)入庫(kù),有清單,沒(méi)發(fā)票,沒(méi)付款。月底會(huì)計(jì)做暫估入庫(kù)是嗎?倉(cāng)庫(kù)怎么做呢
可以的,借庫(kù)存商品貸應(yīng)付賬款。