你好 其實(shí)企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則和小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的增值稅分錄是基本一樣的 關(guān)于印發(fā)《增值稅會(huì)計(jì)處理規(guī)定》的通知財(cái)會(huì)[2016]22號(hào) 可以看下這個(gè)http://www.gov.cn/xinwen/2016-12/14/content_5147927.htm 其實(shí)增值稅來(lái)說(shuō)主要區(qū)別在于一般納稅人和小規(guī)模
老師,一般納稅人用什么會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,現(xiàn)在的小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)備,和企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,還有新會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,咋區(qū)分的呀,謝謝
企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則和小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則一般納稅人企業(yè)交增值稅分錄各是什么
企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則跟小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,怎么去運(yùn)用呢?一般納稅人用企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則?小規(guī)模用小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則?
老師:一般納稅人是選擇小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則還是企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則一般企業(yè)
高新技術(shù)企業(yè),用小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則可以嗎?申請(qǐng)高新技術(shù)企業(yè),它要求適用小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則還是大企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則嗎?這個(gè)兩個(gè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則適用的范圍是什么樣的。像增值稅小規(guī)模納稅人和一般納稅人一樣,你營(yíng)業(yè)額達(dá)到一定程度就不能用小規(guī)模納稅人,那小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則和大企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,有這樣的規(guī)定嗎
匯算清繳里的平均人數(shù),如果算出來(lái)除完是小數(shù),入成整數(shù)么,比如3.33人,就寫四人,對(duì)吧
不享受出口退稅,公司可以是小規(guī)模嗎?
按審計(jì)出的審計(jì)報(bào)告做匯算清繳,出現(xiàn)問(wèn)題,是會(huì)計(jì)的責(zé)任還是審計(jì)事務(wù)所的責(zé)任
老師,匯算清繳里面的從業(yè)人員,是每月人數(shù)之和之和,除以12,對(duì)嗎?如果只有十個(gè)月有人數(shù),后兩個(gè)月沒(méi)有人員,怎么算人數(shù)呢?
老師,匯算清繳里面的資產(chǎn)總額,是四個(gè)季度的季末資產(chǎn)總額之和,除以四,對(duì)嗎?
老師你好,一般納稅人銷售免稅貨物,24年的業(yè)務(wù)沒(méi)入賬,25年4月份才補(bǔ)發(fā)票(金額80萬(wàn))給顧客(貨款還沒(méi)有收到),之前問(wèn)老師教這樣調(diào)賬,借:應(yīng)收賬款 貸:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 同時(shí)做24年匯算清繳的時(shí)候調(diào)增 請(qǐng)問(wèn)申報(bào)4月屬期的增值稅申報(bào)表時(shí),在填減免表時(shí)候要不要減掉這80萬(wàn),因?yàn)橄到y(tǒng)已經(jīng)自動(dòng)帶出免稅金額到主表對(duì)應(yīng)欄次里(手動(dòng)改不了),如果減免表中減掉80萬(wàn),系統(tǒng)會(huì)提示錯(cuò)誤,正確應(yīng)該怎么處理呢?
老師,我想問(wèn)一下上個(gè)月我開(kāi)了680元的發(fā)票,他們又說(shuō)要作廢開(kāi)600元,我作廢了開(kāi)了600元,結(jié)果人家又拿作廢的680報(bào)賬了,錢已經(jīng)到我們公司賬戶了,但是680的發(fā)票是作廢的,只有600的發(fā)票,我該怎么做賬,謝謝
你好,老師,公司之前的財(cái)務(wù)把一部分應(yīng)收賬款和預(yù)收賬款,登記錯(cuò)誤,我在今年可以直接進(jìn)行調(diào)整嘛?
有一家紅磚廠,生產(chǎn)紅磚和銷售紅磚,就是不知道對(duì)方公司用的哪種成本核算方法,像這種開(kāi)磚廠的常用哪種方法,是品種法還是分步法,到時(shí)候交接工作不知道用哪種方法
老師中午好,麻煩問(wèn)下我們公司之前的累計(jì)折舊明細(xì)表沒(méi)有預(yù)計(jì)凈殘值,我怎么做賬,能改嗎
幫寫一下
你好 其實(shí)文件中各種情況的分錄 或是您說(shuō)下您要問(wèn)的情況是怎樣的
小企業(yè)準(zhǔn)則,不用結(jié)轉(zhuǎn)嗎,怎么寫
你是問(wèn)月末結(jié)轉(zhuǎn)還是年末呢?
月末: 一般納稅人的話: (六)月末轉(zhuǎn)出多交增值稅和未交增值稅的賬務(wù)處理。 月度終了,企業(yè)應(yīng)當(dāng)將當(dāng)月應(yīng)交未交或多交的增值稅自“應(yīng)交增值稅”明細(xì)科目轉(zhuǎn)入“未交增值稅”明細(xì)科目。對(duì)于當(dāng)月應(yīng)交未交的增值稅,借記“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)”科目,貸記“應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅”科目;對(duì)于當(dāng)月多交的增值稅,借記“應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅”科目,貸記“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出多交增值稅)”科目。
小規(guī)模的話 要是是享受45萬(wàn)政策減免稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸:營(yíng)業(yè)外收入 要是要交不用單獨(dú)結(jié)轉(zhuǎn)
每月月末
你好 可以看下上面的文字哦