你好? 可以的。 可以附后面去的?
老師,你好! 我們有家客戶(hù),是一般納稅人,企業(yè)名下沒(méi)有汽車(chē),但是產(chǎn)生了汽油費(fèi),有專(zhuān)票和普票,在6月份的時(shí)候,可以有充值加油卡,款項(xiàng)從公賬出的,但是當(dāng)時(shí)是沒(méi)有發(fā)票的,10月份開(kāi)始做賬的時(shí)候,發(fā)現(xiàn)客戶(hù)有提供好幾張加油專(zhuān)票和普票過(guò)來(lái),客戶(hù)想專(zhuān)票可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅,普票可以做費(fèi)用,請(qǐng)問(wèn),現(xiàn)在給補(bǔ)簽私車(chē)公用協(xié)議可以嗎?租賃日期從7月份開(kāi)始,是按租賃費(fèi)用是按月付好,還是季付好哦?
你好老師,我們公司老板個(gè)人明下的皮卡車(chē)和鏟車(chē)都在工地用,現(xiàn)在油費(fèi)每天都在支出,但是又不能正規(guī)入賬,這個(gè)需要老板和公司簽訂一個(gè)租賃協(xié)議,我協(xié)議上面可以寫(xiě)租賃金額可以嗎,然后讓老板以個(gè)人收入代開(kāi)租賃發(fā)票來(lái),我就可以油費(fèi)入賬了是嗎,而且那個(gè)車(chē)輛租金可以正規(guī)入賬嗎
#提問(wèn),老師我們是工程監(jiān)理公司,公司項(xiàng)目上租用員工的車(chē)輛,開(kāi)具稅票付款,具體租賃時(shí)間是上班只要在工地都用的人家車(chē),現(xiàn)在簽了一份租車(chē)協(xié)議,由于是按季度開(kāi)的發(fā)票,而租車(chē)協(xié)議只簽了一份,我能把之前的協(xié)議復(fù)印下附到這次的憑證后邊嗎?
老師我們公司沒(méi)有車(chē)輛,所有開(kāi)發(fā)人員,自有車(chē)輛外出,規(guī)定,采用實(shí)報(bào)實(shí)銷(xiāo)制度,讓他們提供公里數(shù),在財(cái)務(wù)管理制度中列名!另外車(chē)損以補(bǔ)貼形式在工資體現(xiàn),這種情況下,匯算清繳能在所得稅前扣除嗎!? 我看大部分都說(shuō)和員工簽訂租車(chē)協(xié)議,老師簽訂協(xié)議的話(huà),不約定租車(chē)費(fèi)!只寫(xiě)明與公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)有關(guān)的,提供油票過(guò)路費(fèi),實(shí)報(bào)實(shí)銷(xiāo)形式!這樣可以嗎?業(yè)務(wù)人員每天都外出,用車(chē)很頻繁!要是開(kāi)什么租賃費(fèi)發(fā)票太麻煩!再說(shuō)了,也量化不出來(lái),每月支付多少租賃費(fèi)合適!業(yè)務(wù)員嫌太麻煩!也不合理!
老師,我咨詢(xún)一下哦,我們公司成立的時(shí)候是在A地區(qū),現(xiàn)在實(shí)際經(jīng)營(yíng)在B地,租賃的B場(chǎng)所因?yàn)榉繓|(公司)還沒(méi)有拿到房產(chǎn)證,也還沒(méi)有與開(kāi)發(fā)商簽訂正式的購(gòu)房合同(目前都是框架協(xié)議,房東公司還有尾款沒(méi)有付清),具體房東公司和開(kāi)發(fā)商之間要在明年6月份才簽訂正式的購(gòu)房合同,并在付完尾款后才能拿到房產(chǎn)證。那我們從現(xiàn)在到明年6月,不去辦理這個(gè)注冊(cè)地址變更會(huì)有影響嗎?因?yàn)楣ど叹帜沁呎f(shuō)辦理地址變更必須要有房東的房產(chǎn)證和購(gòu)房協(xié)議(二選一),這兩個(gè)資料都得明年6月份才能拿到。
老師,賬上掛著的原材料-18萬(wàn) 賬上欠著法人其他應(yīng)付款18萬(wàn),可以直接做分錄:借其他應(yīng)付款 --18萬(wàn) 貸:原材料 18萬(wàn)嗎
和老板合作的一個(gè)非股東 要分紅 我們給他轉(zhuǎn)錢(qián) 他找?guī)讉€(gè)人做工資可以嗎
老師,箱包銷(xiāo)售繳納買(mǎi)賣(mài)合同印花稅嗎
老師,一般納稅人公司這個(gè)季度沒(méi)有業(yè)務(wù),那申報(bào)的資產(chǎn)負(fù)債表怎么填呢
企業(yè)執(zhí)行企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,2024年收到個(gè)稅手續(xù)費(fèi)返還1000元未申報(bào)增值稅,2025年6月更正申報(bào)了2024年增值稅56.60元。2024年收到個(gè)稅手續(xù)費(fèi)1000元時(shí)全額計(jì)入了其他收益,2025年6月補(bǔ)交更正申報(bào)的增值稅56.60元后,實(shí)際計(jì)入其他收益的應(yīng)該是1000-56.60=943.40。因更正申報(bào)后,2024年增值稅增加了56.60元,導(dǎo)致利潤(rùn)表中主營(yíng)業(yè)務(wù)稅金(計(jì)提的附加稅費(fèi)10%)也增加了。請(qǐng)問(wèn)更正申報(bào)個(gè)稅手續(xù)費(fèi)返還增值稅后,年報(bào)資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表分別修改哪幾個(gè)科目?
老師 出售自己使用過(guò)的固定資產(chǎn) 不是3%減按2嗎 為啥都用1啊
老師,請(qǐng)問(wèn)稅務(wù)系統(tǒng)財(cái)務(wù)報(bào)表只需要3個(gè)月出一次嗎,做賬是每個(gè)月都出是嗎
老師,資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤(rùn)等于利潤(rùn)表的哪個(gè)數(shù)據(jù)?
公益性公墓建設(shè)項(xiàng)目已經(jīng)出審計(jì)報(bào)告,這個(gè)記什么會(huì)計(jì)科目?借:開(kāi)發(fā)成本 貸:銀行存款 完工后轉(zhuǎn)開(kāi)發(fā)產(chǎn)品?怎么算完工?正式的評(píng)估報(bào)告?還是……
建筑公司:我們是專(zhuān)業(yè)分包的公司 分包方干活給我們開(kāi)發(fā)票 我們都是以代發(fā)工資形式結(jié)算 這樣可以嗎 不走公戶(hù) 每個(gè)項(xiàng)目都是
老師,之前掛賬的項(xiàng)目現(xiàn)在付款時(shí)少付二百多,這個(gè)怎么處理呢?
你好 那你就補(bǔ)掛200就行了。 你 對(duì)應(yīng)的去補(bǔ)做分錄?